Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 9 Decembrie 2025

Servicii aferente formalitatilor unui import in Franta

valabil la 25 Sep 2025
Intrebare:

O societate A din Romania intermediaza marfuri pe care le cumpara din afara UE si le vinde catre un client din Franta. Societatea A se ocupa de importul bunurilor in Franta si pentru a putea declara aceste importuri acolo (cu taxare inversa) a obtinut si cod de tva francez. Comisionarii vamali si tranzitarii de acolo care sunt mandatati de societatea A sa indeplineasca toate formalitatile vamale emit apoi facturi pentru serviciile prestate. Pe ce cod de TVA ar trebui sa emita aceste facturi, pe cel RO sau cel FR? Ei mentioneaza pe facturi ca sunt servicii scutite pentru ca au fost incluse in valoarea in vama a importurilor. Pentru facturile care au fost emise pe cod de TVA RO cum ar trebui acestea declarate in RO? Se includ in declaratia 390? Multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4619

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

26Nov2025

Neplatitor de TVA, achizitie servicii din UE si non UE

de Gina Popescu valabil la 26 Nov 2025
TVA
Intrebare: Sa intelegem asadar ca in varianta in care pe o companie avem ambele situatii (Achizitii intracomunitare de servicii de la furnizori din CE si achizitii de servicii de la un furnizor extracomunitar care au cod TVA cu EU sau fara EU) trebuie sa intocmim 2 declaratii 301: una pe CIF special de TVA cu achizitiile de servicii intracomunitare si alta pe CIF-ul normal pentru achizitii de servicii de ...
25Nov2025

Neplatitor TVA achizitie servicii intracomunitare

de Gina Popescu valabil la 25 Nov 2025
TVA
Intrebare: Un SRL, persoana jurica romana neplatitoare de TVA, achizitioneaza servicii de la Google (Cod TVA IE3668997OH). Factura este emisa de Google cu tva. Ce obligatii declarative si de plata are societatea din Romania in acest caz? Multumesc.
25Nov2025

Achizitie servicii din afara UE

de Gina Popescu valabil la 25 Nov 2025
TVA
Intrebare: Revin aici si cu situatia unei facturi emisa de o firma din Australia care are cod TVA: EU37204218 si mentiunea: se aplica taxare inversa. Cum raportam aceasta operatiune dpdv al TVA? Atasam aici fisierul. Multumesc frumos.
21Nov2025

Servicii facturate cu tva din Bulgaria

de Vera Constantin valabil la 21 Nov 2025
TVA
Intrebare: O societate platitoare de TVA utilizeaza cardurile de la firma UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG. La sfarsitul lunii a primit o factura cu cod tva de BG, cuprinzand urmatoarele pozitii: Baza Tip Tva Cota Tva Total Comision sistem taxa drum 2,38 VO 20% 0,48 2,86 Servicii taxa drum 3,96 VO 20% 0,79 4,75 Taxa drum BG 158,41 OS 158,41 Cum se inregistreaza TVA-ul aferent ...
17Nov2025

Factura de cazare alt stat. Tratament tva

de Olga Crevelescu valabil la 17 Nov 2025
TVA
Intrebare: O societate care presteaza servicii intracomunitare si detine cod special de tva, a primit in luna octombrie o factura de cazare intr-un stat membru. Aceasta factura din cate stim nu se incadreaza pentru aplicare taxare inversa, de altfel factura contine tva, la care este obligat prestatorul in statul unde isi are sediul. Prin urmare, aceasta tranzactie se mai declara in declaratia 301?
15Nov2025

Regimul special de TVA la revanzarea autoturismelor second-hand: tratamentul fiscal al serviciilor conexe si obligatiile declarative

de Profeanu Laura valabil la 15 Nov 2025
TVA
Intrebare: In situatia in care, la achizitia intracomunitara de masina second-hand, pe factura este trecut regimul de TVA -"E" intra-EU supply of goods - VAT exemption, care este regimul TVA si ce declaratii se depun. Societatea este platitoare de TVA trimestrial; in aceasta situatie trece la TVA lunar? Multumesc.  
x