223 intrebari si raspunsuri despre jurnal tva din perioada 2023 - 2024 conform legislatiei in vigoare
Vezi ce nelamuriri si intrebari au utilizatorii Portal Codul Fiscal despre jurnal tva si afla care sunt raspunsurile expertilor nostri. Doar pe Portal Codul Fiscal gasesti noutati fiscale despre jurnal tva, modele de documente, formulare, declaratii, cele mai recente modificari ale Codului Fiscal si ale Codului de procedura fiscala, spete care iti economisesc timpul, banii si energia in cazul unui control fiscal. Consultanta premium oferita de cei mai buni consultanti fiscali din Romania.
Click aici pentru 1258 intrebari si raspunsuri oferite de experti in arhiva PortalCodulFiscal.ro
Se afiseaza 1 - 30 din 223 intrebari si raspunsuri
Apr262024
Emiterea facturilor de reparatii in service auto, decontate de asigurator
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: Suntem o societate reparatoare service autovehicule, in activitatea zilnica avem situatii in care facem reparatii pentru clienti in baza unor dosare de dauna. Clientul avand polita de asigurare incheiata cu un Asigurator. In service consilierul care preia dosarul masinii deschide comanda pe clientul proprietar al masinii cu platitor firma de Asigurare. Astfel ca pe factura finala care se listeaza ...
Mai202024
Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
de
Profeanu Laura
valabil la 20 Mai 2024
Intrebare: Va rog, o opinie referioare la tva, jurnal cumparari al societatii A, inainte si dupa inchirierea imobilului 3, in toate cazurile: 1. Imobil 1 si 2 achizitionate cu taxare inversa, inchiriate cu tva, inclusiv facturare utilitati; imobil 3 achizitionat cu taxare inversa, amenajari cu tva (intreaga cladire si specific clientilor), inchiriat cu tva; 2. Imobil 1 si 2 achizitionate cu taxare inversa, ...
Apr122024
Memoriu justificativ nerespectare ordine numerotare facturi
de
Anastasia Bogaciuc
valabil la 12 Apr 2024
Intrebare: In luna martie 2024 s-a emis eronat o factura catre un client intern din Romania (s-a ales gresit conditia de TVA). Acest fapt a fost sesizat in luna aprilie 2024. Facturile sunt emise direct din soft, iar generarea numerologiei este consecutiva. Intrucat emiterea eronata a facturii denatureaza Jurnalele de TVA, D394 si D300 lunii martie, s-a decis anularea facturii eronate cu data 31.03.2024. In ...
Oct262023
Vanzare cu amanuntul catre o persoana fizica nerezidenta
de
Olga Crevelescu
valabil la 26 Oct 2023
Intrebare: O persoana fizica din Serbia achizitioneaza un aparat electronic de la SC ABC SRL din Romania (firma platitoare de TVA, magazin comert cu amanuntul). Primeste factura fiscala cu TVA 19%. Unde trebuie sa apara in jurnalul de vanzari aceasta factura si in D300? se declara si in D394? daca da, in ce cartus? Clientul nu solicita estituirea TVA magazinul nefiind autorizat in acest sens.
Oct132023
Despagubire pentru bunuri comandate, dar refuzate de beneficiar
de
Amelia Dumitras
valabil la 13 Oct 2023
Intrebare: Clientul intracomunitar B refuza ridicarea marfurilor de la furnizorul A (pers. jur. RO, platitoare de TVA), dar este de acord cu suportarea c/v acestora (aprox. 5000eur); Avand in vedere structura comenzii, furnizorul nu poate vinde la alti clienti produsele respective, fiind necesara astfel casarea acestora si recuperarea c/v lor de la client. Suma finala de recuperat va cuprinde valoarea de ...
Aug232023
Cand ANAF respinge corectarea decontului de TVA: Pasi si strategii de urmat
de
Profeanu Laura
valabil la 23 Aug 2023
Intrebare: In luna ianuarie 2023 am omis inscrierea la randul 14 din decontul de TVA a livrarilor de bunuri scutite cu drept de deducere, reprezentand exporturi de marfuri. Valoarea livrarilor a fost inregistrata in evidenta contabila si preluata in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari, dar nu a fost raportata prin decontul de TVA cod 300. Am solicitat organului fiscal competent ...
Mai202024
Cod SAF-T modernizari active
de
Costin A. Istrate
valabil la 20 Mai 2024
Intrebare: In fisierul SAF-T Active se declara modernizarile efectuate asupra cladirilor inchiriate si amortizate pe durata contractului de inchiriere? Daca da, ce cod de clasificare ar avea? Multumesc!
Mai182024
Cheltuieli efectuate cu scopul stimularii vanzarilor pentru laboratorul de cofetarie
de
Profeanu Laura
valabil la 18 Mai 2024
Intrebare: Pentru un laborator de cofetarie nou deschis, cum se procedeaza din punct de vedere contabil, ce implica si ce documente se intocmesc, daca la inceput se doreste sa se ofere produse gratuite pentru promovare, pachete pentru promovare, daca se doreste sa se testeze ingredientele (acestea vor fi o pierdere pentru societate)? Va rog sa ma ajutati cu monografie contabila si ce documente trebuie ...
Apr302024
Donatie autoturism amortizat integral de la societate catre persoana fizica
de
Florentina Buzea
valabil la 30 Apr 2024
Intrebare: Suntem o companie din RO inregistrata in scopuri de TVA, avem in derulare un contract de comodat (pe perioada nedeterminata) cu o asociatie sportiva pentru un autoturism din anul 2012 amortizat complet aflat in proprietatea companiei. Acum dorim sa donam acest autoturism, dar nu catre asociatia sportiva, ci catre persoana fizica, presedintele asociatiei. Ce taxe/impozite/contributii sociale dpdv ...
Apr302024
Acord, emitere facturi in numele furnizorului
de
Elena Garofil
valabil la 30 Apr 2024
Intrebare: Un client de-al societatii solicita incheierea unui acord prin care acesta sa emita facturi in numele societatii noastre pentru retururi si pentru diferente de cantitate si pret la marfa si altele. Societatea noastra va emite si ea o factura de stornare pentru aceste situatii? Daca nu, care vor fi inregistrarile contabile pentru corectarea valorilor de stoc in cazul retururilor/diferentelor ...
Apr262024
Mentiune pe factura. Taxa mediu
de
Vera Constantin
valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: Taxa de mediu de 2% are pozitie distincta in factura, influentand valoarea acesteia, sau se mentioneaza la explicatii, caz in care valoarea facturii este egala cu valoarea deseului? Daca taxa are pozitie distincta in factura, conform atasament, se raporteaza in decontul de TVA la randul 14, Livrari scutite cu drept de deducere?
Apr262024
Prestari servicii intracomunitare declarate eronat
de
Vera Constantin
valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: In anul 2023 am inregistrat eronat pe intrari, in lunile aprilie - decembrie, facturi de prestari servicii intracomunitare, ce aveau tva 0, le-am inregistrat cu taxare inversa. Am depus in fiecare luna declaratia 390 vies, conform inregistrarii eronate. Cum pot regla situatia? Depun declaratie rectificativa pentru fiecare luna sau se poate depune declaratie 390 cu valori negative? Decontul de TVA ...
Apr192024
Consultanta din Italia prestata in Romania
de
Vera Constantin
valabil la 19 Apr 2024
Intrebare: O firma inregistrata in scopuri de TVA in Italia emite o factura de consultanta catre o firma inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Firma din Italia e emis factura in regim de TVA taxare inversa. In situatia in care acest serviciu este prestat de catre angajatii firmei din Italia pe teritoriul Romaniei, contractul trebuie inregistrat la ANAF, se solicita cod de inregistrare pentru firma din ...
Apr112024
Implicatii fiscale pentru acordarea gratuita de bunuri salariatilor distribuitorilor
de
Profeanu Laura
valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: Compania noastra (producatoare de bunuri de consum) doreste sa acorde salariatilor distribuitorilor bunuri produse de noi gratuit (pentru a incuraja implicarea acestora). As dori sa stiu implicatiile fiscale. Multumesc.
Apr052024
PFA servicii prestate catre client Non UE
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 05 Apr 2024
Intrebare: Am un PFA platitor de TVA. Presteaza servicii IT in afara UE. Va rog sa-mi spuneti in ce rand al declaratiei de TVA se raporteaza aceasta tranzactie (3 sau 14) si daca se raporteaza in D394.
Apr042024
Depasire plafon de scutire TVA
de
Profeanu Laura
valabil la 04 Apr 2024
Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este procedura de declarare a unei societati ca platitoare de tva care a depasit plafonul de 300.000 lei in luna 10.2023 si nu s-a inregistrat ca platitoare de tva. Si, de asemenea, va rog sa imi spuneti daca si cum se poate recalcula tva colectat si daca se poate tine cont de tva de dedus. De la ce data poate deveni platitoare de tva? Va multumesc.
Apr012024
Raportare servicii cazare cu locul in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Referitor la situatia de mai jos, as dori sa revin cu anumite actualizari ale spetei cu ID 60509. Completez intreabarea cu urmatoarele informatii: Bunul imobil in care s-a efectuat cazarea se afla pe teritoriul Romaniei iar partenerul ce a emis factura, este o persoana fizica nerezidenta fiind inregistrata in Romania, in baza unui NIF fiscalizat, neplatitor de TVA si care desfasoara ...
Mar312024
Regim fiscal TVA pentru vanzare hala depozitare si modernizarea aferenta
de
Amelia Dumitras
valabil la 31 Mar 2024
Intrebare: Societatea cumpara in 2016, cu taxare inversa, o hala depozitare construita in 2009 si terenul aferent (intravilan extins). Face modernizari atat in regie proprie cat si prin contracte externe si receptioneaza lucrarile de modernizare in septembrie 2018 si ianuarie 2022. Care este regimul TVA pentru vanzarea catre persoane juridice, dar catre persoane fizice? Daca cumparatorul este afiliat ...
Mar272024
TVA pentru achizitie servicii de cazare externa
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: In cadrul lunii februarie am primit in contabilitate o factura de cazare emisa de un nerezident persoana fizica care a mentionat ca NIF-ul este fiscalizat. Va rugam sa ne spuneti care este tratamentul fiscal si contabil referitor la aceasta factura. Declaram aceasta cheltuiala ca si baza neimpozabila in D300? Dar in D394? Va multumim!
Mar272024
TVA livrare pe teritoriul Romaniei catre client persoana fizica din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: Cum facturez marfa ridicata de la sediul nostru, catre o persoana fizica din Moldova? In ce declaratii o inregistrez? Multumesc.
Mar242024
Raportare tranzactii casare si vanzare mijloc fix in fisierul SAF-T
de
Costin A. Istrate
valabil la 24 Mar 2024
Intrebare: Am rugamintea sa ma ajutati legat de declaratia SAF-T cu urmatoarele informatii: I. Sectiunea MasterFiles, subsectiunea Assets, campul MF.A.23 AssetDisposal. Intrebare: Campul MF.A.23 se completeaza cu valoarea contabila a iesirilor de MF casate sau vandute? Daca MF este amortizat integral atunci valoarea contabila a iesirii MF este egala cu valoarea de inventar a MF la momentul casarii/vanzarii? ...
Mar232024
Tratament contabil si fiscal TVA pentru servicii transport bunuri de pe teritoriul Romaniei pe teritoriul unui stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Mar 2024
Intrebare: Societate din Romania platitoare de tva presteaza servicii transport marfa pentru o firma din Elvetia. Locul incarcarii este in Romania, locul descarcarii este in Elvetia. Va rog o monografie contabila, D300, D 390.
Mar232024
Regim fiscal TVA servicii omologare, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 23 Mar 2024
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii de omologare pentru o firma din Turcia; masinile pentru care se factureaza aceste servicii sunt in Romania si raman in Romania dupa omologarea respectiva; aceste servicii se factureaza cu TVA? pot fi incadrate la exceptii? Multumesc.
Mar222024
Inregistrare facturi primite cu intarziere
de
Profeanu Laura
valabil la 22 Mar 2024
Intrebare: Astazi am primit o factura emisa in 20.12.2023 in valoare de 196.000 lei, reprezantand materie prima lasata in custodie la furnizor. Nu am inchis tva la 02.2024. Cum sa procedez? Cu stima!
Mar182024
Donatie autoturism catre salariat
de
Florentina Buzea
valabil la 18 Mar 2024
Intrebare: Suntem o societate din Romania, am cazut de acord cu unul dintre angajati sa ii inchidem contractul de munca dar in schimb sa primeasca de tot masina de firma pe care o foloseste. In ce modalitate se poate scoate aceasta masina din gestiunea societatii? Prin vanzare cumparare? Teoretic este o donatie, se poate proceda cu un contract de donatie?
Mar152024
Ajustare negativa sau ajustare pozitiva la imobil inchiriat in regim de scutire
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 15 Mar 2024
Intrebare: Societatea are un imobil la care s-a dedus TVA la cumparare si se inchiriaza in regim de scutire. Daca intr-un an se inchiriaza doar 8 luni, in celelalte 4 luni neavand chiriasi, la ce valoare se face ajustarea tva: valoarea anuala calculata ca fiind a douazecea parte din TVA dedus, sau aceasta valoare anuala se calculeaza proportional cu lunile in care se inchiriaza. Cand se face ajustarea: la ...
Mar142024
Deductibilitatea cheltuielilor in baza bonurilor fiscale
de
Alexandru Palaghia
valabil la 14 Mar 2024
Intrebare: In cazul in care primim intr-un decont de cheltuieli de la colegi, un bon fiscal fara CUI-ul companiei, nu deducem TVA, dar cheltuiala este deductibila daca bonul indeplineste toate conditiile? Bonuri de taxi, de Bolt ca si exemplu.
Mar142024
Prestari de servicii privind instalatiile electrice. Beneficiar din Irlanda. Regim TVA
de
Constanta Popa
valabil la 14 Mar 2024
Intrebare: Un SRL nou infiintat, care urmeaza sa incheie un contract de prestari servicii privind instalatii electrice, cu o firma din Irlanda si e trimis de acesta in diverse tari din UE (Spania, Franta, Germania etc). Serviciile se vor presta prin administrator. Care e regimul TVA? Sa solicitam inregistrarea cu cod special de tva sau cod normal prin optiune? Se depune declaratia 390 pentru facturile ...
Mar112024
Operatiuni care nu intra in baza de impozitare a TVA. Completare D300
de
Ionut Jinga
valabil la 11 Mar 2024
Intrebare: Societatea urmeaza sa factureze daune interese/despagubiri pentru marfa deteriorata pe parcursul transportului (daunele interese se percep ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre transportator). Operatiunea nu este cuprinsa in baza de impozitare, iar factura va fi fara TVA, conform art. 286 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal. La ce rand din D300 se raporteaza aceasta ...
Mar062024
Import in Romania si furnizor din UE. Regim fiscal TVA achitata in vama
de
Ionut Jinga
valabil la 06 Mar 2024
Intrebare: O firma din Ungaria importa marfa din Iordania, iar formalitatile vamale si receptia marfii se realizeaza in Romania, ulterior marfa fiind vanduta catre un SRL din Romania si cum firma din Ungaria nu are cod de TVA in Romania, firma din Romania achita tva-ul aferent in vama. Cum se considera dpdv al firmei din Romania TVA-ul achitat in vama, deductibil sau cheltuiala care intra in pretul marfii? ...