Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 12 Decembrie 2025

Tratament fiscal raport Bolt

valabil la 22 Sep 2025
Intrebare:

Societatea neplatitoare de tva primeste urmatorul raportul lunar de la Bolt:

1 Castiguri in aplicatie 4740.60

2 Castiguri din campanii 24.75

3 Decontari 8.25

4 Bacsis de la pasageri 134.00

5 Taxe de anulare 11.00

6 Retinere la sursa 19.22

7 Reducere numerar pasager 784.40

8 Plati saptamanale -2913.51

9 Comision in aplicatie -1187.90

10 Comision numerar -1256.62

Pentru sumele evidentiate la punctele 2-7 pot fi inregistrate in baza raportului lunar sau este nevoie de alt document justificativ?

Comisionul conform punctelor 9+10 este de 2444.52, iar factura primita ca de la Bolt cu comisionul din luna respectiva a fost de 961 lei. Care este suma care trebuie declarata in 390, 301 si 100 impozit nerezidenti?

La punctul 1, veniturile din aplicatie, sunt cuprinse atat facturile cat si un bonus oferit de Bolt la inceput, in baza carui document inregistrez acel bonus?

 


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4932

Raspuns:

Opinie:

Conform legislatiei fiscale din Romania si a specificului raportarilor de la platforme ca Bolt, tratamentul fiscal este urmatorul:

Documentele justificative pentru inregistrarea sumelor (punctele 2–7):

Raportul lunar de la Bolt este un document cu valoare contabila (in practica, ANAF il accepta, fiind emis de platforma si reflectand exact tranzactiile). Totusi:

  • Punctele 2 (castiguri din campanii), 4 (bacsis), 5 (taxe de anulare), 6 (retinere la sursa) si 7 (reduceri numerar) pot fi inregistrate direct pe baza raportului Bolt;

  • Punctul 3 (decontari) si eventuale bonusuri (punctul 1) ar trebui sa aiba si un document suplimentar (de ex. factura/confirmare de plata de la Bolt), dar in lipsa acestuia se accepta raportul lunar, fiind document justificativ conform art. 319 din Codul Fiscal:

.

ART. 319 - Facturarea

(5) Fara sa contravina prevederilor alin. (31) - (35) se aplica urmatoarele reguli de facturare:

b) prin exceptie de la prevederile lit. a):

1. pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de o persoana impozabila stabilita in Romania in sensul art. 266 alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol daca furnizorul/prestatorul nu este stabilit in statul membru in care are loc livrarea bunurilor ori prestarea serviciilor, conform prevederilor art. 275 si 278, si persoana obligata la plata TVA este persoana careia i se livreaza bunurile sau i se presteaza serviciile;

(22) In situatia prevazuta la alin. (5) lit. b) pct. 1, furnizorul/prestatorul stabilit in Romania poate sa omita din factura informatiile prevazute la alin. (20) lit. i) si j) si sa indice, in schimb, valoarea impozabila a bunurilor livrate/serviciilor prestate, referindu-se la cantitatea sau volumul acestora si la natura lor.

.


Comisionul si factura Bolt (punctele 9+10 si factura primita):


De obicei, diferenta apare pentru ca factura primita de la Bolt (961 lei) acopera doar partea de comision datorata de persoana juridica (prin sofer(i)) pentru veniturile generate prin tranzactiile de pe card. Restul (comision in numerar) nu este facturat separat, fiind compensat direct in raportul de numerar.

In consecinta:

  • in declaratiile 390 VIES si  301, se declara valoarea facturii primite (961 lei), nu si totalul comisioanelor din raport;

  • in declaratia 100 - impozit pe veniturile nerezidentilor nu se declara nimic; conform informatiilor de pe site-ul propriu: https://bolt.eu/ro-ro/support/articles/10946560992402/#h_01GXQYH42WME2JRC6RQ552MPSV

Incepand cu anul 2023, sumele corespunzatoare impozitului de 2% sunt suportate lunar de catre Bolt Operations. In acest sens, Bolt retine drept comision final o suma redusa cu contravaloarea a 2% din comisionul net, care este returnata operatorilor de transport alternativ, pentru plata acestui impozit, conform Conventiei. In cazul prezentat, impozitul de 2% (19,22 lei, aplicat la factura de 961 lei) a fost retinut conform punctului 6.

Conform mentiunilor precedente, castigurile vor fi inregistrate conform raportului primit (cu exceptia facturii de 961 lei - cuprinsa in respectivele castiguri).

Nu uita: Abonamentul include si consultanta telefonica.
Daca doresti sa discuti direct cu un consultant, te poti programa oricand, AICI.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalCodulFiscal.ro apartin Editurii RENTROP & STRATON si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati sectiunea Termeni si conditii.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

22Nov2025

Data inregistrarii unei achizitii intracomunitare: factura emisa intr-o luna, marfa sosita in alta luna

de Profeanu Laura valabil la 22 Nov 2025
Intrebare: Societatea MARA SRL a facut o achizitie de produse alimentare (panetone) din Bulgaria. Partenerul din Bulgaria a intomit factura in 30.10.2025, dar marfa a fost adusa in Bucuresti, in data de 06.11.2025 cu mijloc de transport al SC MARA, transportul a fost inregistrat si confirmat in E-Transport in data de 06.11.2025. Intrebare: cu ce data inregistram factura in contabilitate, pentru ...
21Nov2025

Regimul fiscal-contabil al intermedierii in comertul exterior

de Alexandru Palaghia valabil la 21 Nov 2025
Intrebare: Companie din Romania, platitoare de TVA si impozit pe profit, face import de bunuri din China si le revinde la o societate din Tenerife, Spania. Livrare se face direct din China in Spania. Factura de la chinezi este emisa pentru compania din Romania, care la randul ei emite factura pentru societatea din Spania. Care este monografia contabila pentru aceasta situatie si cum se declara in D390 ...
05Iul2025

Dobanda incasata din Belgia

de Vera Constantin valabil la 05 Iul 2025
Intrebare: O societate primeste de la o banca cu sediul in Belgia dobanda pentru sumele din contul curent si se retine impozitul la sursa. Care sunt inregistarile contabile? Valoare dobanda 100 euro, impozit 30 euro, valoare in cont 70 euro.
17Mar2025

Prosumator aspecte fiscale si contabile

de Gina Popescu valabil la 17 Mar 2025
Intrebare: Societatea noastra a instalat panouri fotovoltaice (puterea este de 60,2 MW). Sistemul va fi pus in functiune incepand cu 01.04.2025. Cu ce data trebuie sa se inregistreze platitor de accize la ANAF? Cand trebuie sa depunem documentele la Autoritatea vamala pentru scutire? Toata investitia a fost introdusa cu 231, cu ce data le introduce ca mijloace fixe? Perioada de amortizare poate fi durata ...
07Feb2025

Contract de inchiriere incheiat cu o persoana fizica. Monografie contabila

de Ionut Jinga valabil la 07 Feb 2025
Intrebare: Va rog monografia pentru chirie pe firma un apartament pentru angajati cu declaratia depusa de firma pentru impozit chirie. Multumesc.
23Ian2025

Exigibilitatea TVA pentru o AIC facturata anterior livrarii propriu-zise

de Alexandru Palaghia valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: Un SRL primeste in luna decembrie o factura externa pe care o plateste, dar, marfa - un echipament agricol - nu este livrata. Marfa va fi livrata ulterior facturarii, posibil in ianuarie. In acest caz, cum inregistram la luna decembrie factura externa? Furnizorul este din Uniunea Europeana. Este o achizitie intracomunitara, dar nu am dovada transportului. O declaram in 390? Cum vom proceda ...
x