Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 29 Februarie 2024

Tratamentul fiscal al creantelor clienti prescrise

Raspuns oferit de
Alexandru Palaghia

Alexandru Palaghia
Expert contabil
valabil la 06 Feb 2024

Intrebare: Am preluat de curand o societate care are in soldul clientilor sume destul de mari neincasate - cele mai vechi de 15 ani - mai recente de 1 an aproximativ. Din anul 2013 a intrat in sistemul TVA la incasare. Intrebarea este: pentru sumele mai vechi de 2013 as vrea sa le trec pe cheltuieli 654 = 4111 pentru ca s-a colectat TVA odata. E corect rationamentul meu? Dar pentru cele de dupa 2013 trebuie sa colectez TVA desi sunt prescrise? Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4531

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Noutati fiscale 2024"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Ajustarea deducerii TVA

Dec232023

Pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor pentru partea acoperita de provizion

de Profeanu Laura valabil la 23 Dec 2023
TVA
Intrebare: Societatea a achizitionat cereale de la un furnizor platitor de TVA, factura emisa a fost cu taxare inversa, dar cerealele in baza unui contract au ramas in custodie la furnizor, inregistrarea in contabilitate a fost pe contul 351, si pe masura livrarii, 301=351, pe baza de aviz. Dar furnizorul nu a livrat decat o parte din cereale, firma a intrat in faliment si prezent este radiata de la ...
Dec202023

Ajustare creanta client neincasat

de Alexandru Palaghia valabil la 20 Dec 2023
TVA
Intrebare: Avem o factura scadenta din 200, neincasata, pentru un client caruia i s-a deschis procedura de faliment in 2013. Procedura de faliment inca nu este finalizata. Putem sa ajustam TVA-ul pentru aceasta creanta? Multumesc!
Dec192023

Emitere facturi pentru ajustarea bazei de impozitare

de Profeanu Laura valabil la 19 Dec 2023
TVA
Intrebare: Pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA conform art. 287 alin 4 lit d) va rugam sa ne confirmati ca nu este necesara emiterea unei facturi de stornare a TVA colectat (4427), ci doar emiterea unei note contabile. Conform art 330, corectarea facturilor alin (2) ar fi exceptata in acest caz. Rugam confirmare (2) In situatiile prevazute la art. 287 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de ...
Dec182023

Ajustarea bazei impozabile a TVA - debitor in reorganizare

de Alexandru Palaghia valabil la 18 Dec 2023
TVA
Intrebare: Avem un debitor incert intrat in insolventa in anul 2018, dar nu in faliment. Se aproba un Plan de Reorganizare ulterior datei de intrare insolventa, modificat in mai multe randuri, ultima modificare facandu-se in 31.05.2023 inclusiv confirmare de la judecatorul sindic. Intrebare: putem ajusta baza de impozitare TVA la 31.12.2023 doar in baza aprobarii unui plan de reorganizare sau trebuie sa se ...
Dec152023

Executarea fiscala a persoanelor fizice

de Alexandru Palaghia valabil la 15 Dec 2023
TVA
Intrebare: Ajustarea TVA pentru debitori persoane fizice si care nu mai platesc/ nu se gasesc bunuri sau bani pe numele lor se poate face mai ales daca debitele sunt mai vechi de 01.01.2019?
Dec142023

Ajustarea bazei de impozitare

de Profeanu Laura valabil la 14 Dec 2023
TVA
Intrebare: Ajustarea TVA pentru falimente deschise inainte de 01.01.2019 trebuie facuta pana la 31.12.2023? Daca la masa credala am cerut 119 lei din care 19 lei TVA si in tabelul definitiv a fost retinuta suma de 59.5 lei (50 9.5 TVA) va rugam sa precizati ca putem ajusta intreg TVA-ul adica 19 lei daca avem hotarare de intrare in faliment inainte de 01.01.2019