Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024

Rectificare D100

Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Mariana Prejbeanu
Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar
valabil la 31 Ian 2017

Intrebare: Lunar depun D100 pentru (810) varsaminte de la persoane juridice pentreu persoanele cu handicap, trimestrial (103) impozit pe profit si (604) impozit pe dividende pentru persoane fizice. Acum s-a descoperit ca trebuia sa declar si ( 633) impozit pe veniturile din redevente obtinute in Romania de persoane juridice nerzidente.
Cum trebuie sa procedez? Depun pentru fiecare luna o noua D100, in care declar impozitul nerezident nedeclarat pana acum, insa restul creantelor pe care le am declarat deja mai trebuie sa includ in declaratie sau numai randul cu impozitul nerezidenti? (nu cumva prescrie o declaratie pe cealalta ?)

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Declararea si plata obligatiilor fiscale

Apr232024

Accize, D100, depunere pe zero

de Elena Garofil valabil la 23 Apr 2024
Intrebare: In D100 se raporteaza in fiecare luna chiar si in 0 (Zero) accizele armonizate. Ce se intampla cu accizele neamortizate - Accize pentru bauturi nealcoolice cu zahar adaugat? Se declara lunar in D100, chiar daca in luna respectiva nu am import, depun declaratia 100 in zero?
Mar102023

Consolidarea fiscala pe TVA in D300 pentru operatiunile realizate de catre sediul fix

de Alexandru Palaghia valabil la 10 Mar 2023
Intrebare: Societatea SRL Romania, cu sediul social in Bucuresti, are infiintata pe teritoriul Italiei o Sucursala, subunitate fara personalitate juridica supusa legilor italiene. Obiectul de activitate al societatii din RO cat si al sucursalei din IT sunt serviciile de reparatii masini_unelte (gen strunguri, raboteze...) la sediul clientului. Sucursala desfasoara astfel, activitatea pe teritoriul Italiei ...
Oct312022

Renuntare la esalonare la plata. Procedura

de Ionut Jinga valabil la 31 Oct 2022
Intrebare: Va rog sa ajutati cu indicatii referitoare la procedura de renuntare la esalonarea  platita conform art. 196 - Renuntarea la esalonarea la plata din Codul Fiscal, respectiv daca exista un formular predefinit aferent cererii din art. 196, termenul de solutionare al cererii, termenul estimativ de plata pentru cazul prezentat mai jos: decizia de esalonare este pe 12 luni, cu valabilitate pana ...
Sep262022

Model adresa compensare creante bugetare

de Alexandru Palaghia valabil la 26 Sep 2022
Intrebare: In urma unei declaratii rectificative au ramas bani in plus intr-o categorie de creanta fiscala. Va rog sa ma ajutati cu un model de cerere de compensare intre categoria fiscala in care sunt alocati bani in plus si o categorie fiscala unde sunt obligatii de plata. Multumesc.
Mai242022

Arhiva zip formular Z01

de Alexandru Palaghia valabil la 24 Mai 2022
Intrebare: Ce trebuie sa contina arhiva zip care trebuie atasata la declaratia Z01 "Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice rezidente in Romania"? Multumesc!
Iun262021

Trecere la perioada fiscala luna calendaristica ca urmare a unei achizitii intracomunitare de bunuri. Depunerea declaratiei D394

de Constanta Popa valabil la 26 Iun 2021
Intrebare: O societate platitoare de TVA, cu periaoada fiscala de declarare trimestrial face o achizitie intracomunitara si devine platitoare de TVA lunar, incepand cu data de 01.06.2021. Depune D 300 pentru perioada Aprilie Mai 2021, urmana sa mai depuna o D 300 pentru Mai 2021. Intrebare. Pe ce perioade depune D 394? Cate una pentru Aprile, Mai si Iunie? Una pentru per Apr Mai si una pentru Iunie? Sau? ...