Achizitie intracomunitara. Cod UIT
Solicitam raspuns cu privire la urmatoarea speta:
Societate din It transmite in Ro marfa .Marfa nu vine direct la clientul final ci la o terta firma din Ro care sorteaza marfa , dupa care se livreaza clientului final conform comenzii. Factura se va emite doar in momentul in care avem cantitatea finala.
Marfa neconforma se trimite in IT.
Este corect ca factura sa se intocmeasca de catre It fara TVA catre clientul final din RO in baza art. 294 alin 2. lit a)? Care sunt documentele pentru a aplica scutirea pentru achizitia intracomunitara in aceasta situatie?
Cine declara UIT penru aceasta achizitie?
Trebuie avut in vedere faptul ca daca intermediarul care face sortarea declara cod UIT pentru produse primite spre prelucrare , nu poate declara UIT pentru produse prelucrate decat pentru niste cantitati foarte mici de produse neconforme.
Care este recomadarea dv in aceasta speta, astfel incat aceast transfer al marfurilor pe teritoriul romaniei sa nu fie reincadrat de ANAF ca si livrare locala cu TVA de 21%?
Va multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!