Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 10 Iunie 2023

Acordare cadouri de Paste pentru salariata aflata in crestere copil

Raspuns oferit de
Alexandru Palaghia

Alexandru Palaghia
Expert contabil
Intrebare: SRL platitor de impozit pe profit, acorda salariatilor si copiilor acestora, prime de Pasti in plafonul legal de 300 lei /angajat, 300 lei / copil. O salariata este in concediu de crestere copil si a primit prima si pentru ea, si pentru copil. Intrebare: Avand in vedere ca salariata are contractul de munca suspendat pe perioada concediului de crestere copil, mai este indreptatita sa primeasca cele doua prime? Exista riscul sa ii fie retrasa indemnizatia de crestere copil sau cheltuiala la nivel de angajator sa fie nedeductibila? Multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4511

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Cheltuieli deductibile si nedeductibile

Feb242023

Cheltuieli cu cazarea si transportul pe perioada delegarii, D112

de Elena Garofil valabil la 24 Feb 2023
Intrebare: Avand in vedere ca din punct de vedere contabil transportul si cazarea in timpul delegarii sunt considerate cheltuieli de deplasare, in conditiile modificarilor intervenite incepand cu 01.01.2023, cum trebuie interpretate aceste cheltuieli din punct de vedere fiscal, pentru un angajat cu un loc de munca fix, care este trimis in delegatie si daca trebuie reflectate aceste sume in D112?
Feb182023

Asigurarea de accidente suportata de angajator. Tratament fiscal

de Nicolae Liviu valabil la 18 Feb 2023
Intrebare: Va rog sa ne ajutati cu informatii despre incadrarea fiscala a asigurarii de accident (cu valoare nominala diferita) pe care o societate o ofera angajatilor direct productivi din domeniul constructiilor. Reprezinta beneficiu salarial sau poate fi incadrata la asigurare obligatorie? Unde putem declara acest tip de beneficiu in cadrul declaratiei 112 aferente lunii ianuarie 2023? Multumim!
Feb222023

Servicii prestate de catre nerezidenti

de Justinian Cucu valabil la 22 Feb 2023
Intrebare: Avem o societate care a primit din partea beneficiarului real al firmei facturi de cheltuieli cu deplasarile in strainatate (hotel, taxe aeroportuare etc). In spatele acestor facturi a fost facut un referat care contine motivatia deplasarilor facute in scopul activitatii economice a societatii. Beneficiarul real al firmei nu are calitate de asociat, director sau administrator in societate. Este ...
Ian272023

Beneficii extrasalariale. Chiria suportata de angajator. Calcul plafon neimpozabil

de Nicolae Liviu valabil la 27 Ian 2023
Intrebare: Societatea presteaza lucrari de constructii pe santiere la beneficiari. Conform noilor modificari legislative contractele de munca au fost modificate conform legii, stipuland ca vor primi indemnizatie de mobilitate (deoarece nu au activitatea intr-un loc fix), in locul diurnei. Aceasta va fi 50 lei / zi sau 75 lei / zi (cei 25 lei diferenta stiu ca vor fi impozitati). Salariatii vor beneficia de ...
Ian212023

Achizitie cafea si apa pentru clienti si salariati

de Mariana Prejbeanu valabil la 21 Ian 2023
Intrebare: O societate comerciala, platitoare de impozit pe profit si inregistrat in scopuri de TVA, achizitioneaza lunar cafea si apa atat pentru salariati, cat si pentru clienti. Va rog sa imi spuneti tratamentul fiscal dpdv al TVA si al impozitului pe profit. De asemenea, va rog sa imi prezentati si monografia contabila.
Dec142022

Inregistrare diferenta ajustare depreciere creante

de Elena Garofil valabil la 14 Dec 2022
Intrebare: Deoarece incepand cu data de 01.01.2022, conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, se pot deduce la calculul impozitului pe profit ajustari pentru deprecierea creantelor de 50% din valoarea acestora, va rog sa confirmati sa infirmati daca pentru o creanta neincasata la care a fost dedusa anterior datei de 01.01.2022 o ajustare de 30% din valoarea acestei, se poate deduce ...