Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 21 Octombrie 2025

Activitati desfasurate printr-un sediu fix din UE

Intrebare:

O societate din Romania, platitoare de TVA, se inregistreaza in scopuri de TVA in Austria si desemneaza un reprezentant fiscal. In Austria, pe VAT-ul de Austria, societatea din Romania face achizitii intracomunitare de bunuri din Slovacia, bunuri pe care le depoziteaza temporar in Austria. O parte din aceste bunuri sunt vandute in Germania, iar restul se transporta in Romania la sediul societatii.

Pentru fiecare din aceste operatiuni (AIC din SK in AT, LIC din AT in DE si transfer din AT in RO) ce inregistrari contabile trebuie sa faca societatea din Romania in evidenta sa contabila si ce obligatii fiscale de declarare are pe teritoriul Romaniei si al Austriei?

Pentru AIC de pe teritoriul Austriei societatea din Romania inregistreaza in contabilitate tva-ul aferent acesteia (4426 = 4427)?

Ce documente se intocmesc pentru transferul bunurilor din Austria in Romania si cum se inregistreaza in contabilitate acest transfer?


Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3832

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Autofacturare

17Oct2025

Achizitie intracomunitara cu discount financiar

de Gina Popescu valabil la 17 Oct 2025
Intrebare: In luna august s-a facut o achizitie din Polonia s-a inregistrat si declarat in D300 si D390. Pe factura din august este mentionat ca daca se achita pana in data de 6/09/2025 se obtine un discount de 2%. Pe data de 1 septembrie a fost achitata suma mai putin cu 2%. Furnizorul nu a emis credit note pentru aceasta reducere. Avand in vedere cele mentionate cum se trateaza fiscal si ce obligatii ...
18Sep2025

Receptionare marfuri din Germania fara factura

de Vera Constantin valabil la 18 Sep 2025
Intrebare: In 31 iulie am primit un transport cu materie prima de la un furnizor din UE (Germania) in valoare de 5100 euro. Materia prima s-a receptionat la inceputul lunii august 2025 dar din pacate, pana la data prezentei nu s-a primit factura fiscala de la furnizor, desi ea a fost solicitata in repetate randuri! Va rog sa ne ajutati sa intelegem ce ar trebui sa facem in acest caz, este societatea ...
01Sep2025

Produse alimentare acordate gratuit salariatilor: tratament TVA si raportare in D112

de Profeanu Laura valabil la 01 Sep 2025
Intrebare: Daca o societate achizitioneaza produse alimentare pentru angajati, iar achizitia este cu TVA, din punct de vedere a TVA-ului este un TVA deductibil, la acordarea produselor catre salariati (cu titlu gratuit am obligatia colectarii TVA? Punerea sumei in 112 este cu TVA sau fara? Multumesc!
15Iul2025

Depasire cheltuieli de protocol

de Gina Popescu valabil la 15 Iul 2025
Intrebare: La calculul impozitului pe profit aferent tr. II 2025 pe care l-am determinat acum 15.07.2025 avem cheltuieli de protocol peste limita de 2%. Doresc sa stiu cum se inregistreaza TVA-ul aferent cheltuielilor ce depasesc acest procent si cum se procedeaza cu autofactura aferenta in conditiile in care trebuie transmisa in 5 zile de la data emiterii avand in vedere ca doar dupa calculul ...
21Mai2025

Livrare produse in contul redeventei

de Elena Garofil valabil la 21 Mai 2025
Intrebare: Firma are un contract de cesiune cu Consiliul Local pentru o miniera, iar in contract scrie ca firma plateste anual o suma de 10.000 RON si inca 550 mc piatra 0-50 mm. Intrebarea mea este: cum ar trebui procedat in contabilitate, avand in vedere ca firma emite aviz si e-Transport, dar nu emite factura? Nici Consiliul Local nu emite factura pentru concesiune. Trebuie emisa factura sau este ...
04Apr2025

Vanzare bilete spectacole. Autofactura

de Vera Constantin valabil la 04 Apr 2025
Intrebare: Societatea noastra se ocupa cu organizare de evenimente pe baza de bilete de intrare. Noi primim un decont privind biletele de intrare vandute. Intrebarea mea este: Daca acest decont se considera factura,sau eu trebuie sa emit autofactura, valoarea decontului intra in cifra de afaceri? Firma este platitor de TVA, noi primim acest decont fara tva, eu trebuie sa colectez tva? Firma primeste ...
x