Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 14 Decembrie 2024

Avansuri incasate in legatura cu o livrare intracomunitara de bunuri

Intrebare:

Societatea noastra lucreaza pe baza de comenzi ferme (produce mic mobilieri pentru copii);

Clientul este din Elvetia, cu reprezentant fiscal in Italia, comunicand codul de TVA din Italia dar livrarea bunurilor se faca atat in Italia cat si catre alti clienti din UE;

1. De regula se incaseaza avans pentru fiecare comanda, factura se raporteaza in 390 dar in e_transport si intrastat- nu.

E corect sa se procedeze astfel? deoarece ANAF preia date din e-transport acestea nu vor fi identice sau nu mai raportam avansurile incasate in 390?; E obligatoriu sa emitem factura fiscala pentru avansul incasat?

2 In E-transport trecem ca si partener persoana juridica unde are loc descarcarea bunurilor (nu exista posibilitatea sa inregistrezi atat clientul cat si partenerul unde fizic ajunge marfa), la fel si in declaratia intrastat;

In concluzie, in D390 raportam pe un cod de TVA iar in e-transport si intrastat pe alt cod de tva, care deasemenea este valid;

Procedam corect?


Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3109

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Nov112024

Completare D390

de Alexandru Palaghia valabil la 11 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra se ocupa cu inregistrarea la OSIM de marci pentru diferite firme. Pentru clienti din UE se factureaza servicii si taxe platite la OSIM pentru marca respectiva. In D390 se declara valoarea tolala a facturii (servicii taxe) sau doar valoarea serviciilor? Va multumim!
Sep202024

Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

de Profeanu Laura valabil la 20 Sep 2024
TVA
Intrebare: Pe o factura de achizitii intracomunitare ni s-au facturat si serviciile de transport. In cadrul declaratiei 390 trebuie sa declar contravaloarea transportului la servicii sau includ transportul in valoarea bunurilor asa cum inregistrez in contabilitate?
Iul042024

Prestari intracomunitare de servicii. Beneficiar din stat mnembru

de Amelia Dumitras valabil la 04 Iul 2024
TVA
Intrebare: Firma Cod CAEN 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice - emite factura pentru prestari servicii mecanice si electrice catre firma cu rezidenta in Germania, dar prestarea fiind efectuata in Liverpool UK. Se declara aceasta factura in D390, intrucat cumparatorul este inregistrat si se afla in spatiul UE? Multumesc
Mai242024

Inregistrare reduceri comerciale primite

de Elena Garofil valabil la 24 Mai 2024
TVA
Intrebare: 1. Cum se inregistreaza din punct de vedere TVA o factura primita in aprilie 2024 reprezentand bonus pentru achizitiile din 2023 emisa de un furnizor inregistrat in scopuri de TVA in Italia? Pe parcursul anului 2023 am avut achizitii de la acest furnizor inregistrate cu taxare inversa. Factura emisa in aprilie 2024 este cu valoare negativa fiind de bonus, am inregistrat-o in aprilie 2024 cu ...
Apr162024

Intermedieri in comertul cu textile, modificare perioada fiscala

de Elena Garofil valabil la 16 Apr 2024
TVA
Intrebare: O societate din Romania are ca si obiect de activitate "intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele", cod CAEN 4616. Perioada fiscala a TVA-ului este trimestriala. In luna aprilie 2024 firma din Romania emite o factura de intermedieri vanzari unei societati din Italia, cu care are incheiat contract de intermedieri vanzari pentru produse ...
Ian302024

Livrare de bunuri. Declaratia 394

de Alexandru Palaghia valabil la 30 Ian 2024
TVA
Intrebare: Societatea are sediul in Romania si emite o factura de vanzare cu tva catre o societate din Canada care are reprezentant fiscal in Romania o alta firma romaneasca cu cod de tva. Factura a fost emisa catre Canada cu tva intrucat produsele au fost livrate in Olanda unde firma din Canada nu are cod de tva valid pentru UE. Intrebare: firma din Romania care a emis factura trebuie sa o declare in D394, ...