Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 17 Iulie 2025

Achizitie intracomunitara in alt stat membru

valabil la 15 Iul 2025
Intrebare:

Societatea noastra a primit o factura de la firma XX cu sediul in Luxemburg. Marfa este pusa la dispozitia noastra in depozitul Steinweg - NL. Conditia de Livrare FCA Rotterdam. Factura mentioneaza, vanzator societatea XX cu VAT NL - al reprezentantului fiscal sau fiscal in NL si cumparator societatea noastra cu VAT RO.

Pe factura este mentionat VAT AMOUNT 0%,

VAT LEGAL MENTION: NL OUT OF SCOPE 0% VAT SALE WITHIN VAT WAREHOUSE

XX Fiscal Representative: NHS VAT SERVICES BV. Amsterdam NL.

In aceasta situatie, Depozitul Steinweg a solicitat numirea unui reprezentant fiscal al societatii noastre in Rotterdam (in cazul acesta Depozitarul Steinweg) si emiterea unei autofacturi de la SOCIETATEA NOASTRA - Prin reprezentant fiscal Steinweg in NL catre Societatea noastra din Romania cu VAT RO.

In aceste conditii, daca noi ne autofacturam de pe VAT NL-prin Rep Fiscal limitat (tva) catre VAT RO si declaram in D390 achizitia intracomunitara, este corect? Nu se dubleaza achizitia (in D390) odata de la VAT NL firma XX si inca o data de la VAT NL prin Reprezentantul nostru fiscal? Am pus aceasta intrebare si reprezentantului nostru limitat (pentru TVA) in Olanda, iar dansii ne-au spus ca suntem obligati sa ne autofacuram, deoarece ei declara in numele nostru TVA in Olanda, iar factura facuta de vanzatorul nostru este doar pentru Reprezentantul sau fiscal in Olanda. Va rugam sa ne ajutati sa intelegem aceasta procedura. Daca este corecta si daca nu se dubleaza achizitia intracomunitara in D390 sau ar trebui sa inregistram achizitia pe VAT-ul reprezentantului fiscal in NL al vanzatorului? Cum este corect sa procedam?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

21Iun2025

Achizitie intracomunitara de bunuri, furnizor din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 21 Iun 2025
TVA
Intrebare: Firma platitoare de tva achizitioneaza bunuri de la o firma B din SUA. Factura este emisa de furnizorul din SUA, dar marfa a fost livrata de la depozitul firmei B din Olanda (am doar dovada de transport). Cum se declara aceasta achizitie in D 390 si in D 300 - ca achizitie intracomunitara, cu declarare in D390 Vies si D300 la rd 5+5.1 + 20+20.1?
00000000

Achizitie utilaj prin licitatie si revandut. Tratament fiscal

de Irina Dumitrescu valabil la 00 00 0000
TVA
Intrebare: Societate comerciala platitoare de TVA in RO: am participat la o licitatie in Spania pt. achizitionarea unui mic utilaj si am achitat intermediarului suma de 750 euro + comision 112 euro. Ulterior, dupa ce am facut plata, am renuntat la aceasta achizitie deoarece mai trebuiau achitate taxe vamale, transport si astfel se ajungea la o valoare destul de mare. Am anuntat firma de licitatie ca ...
29Apr2025

Depunere D394 pe 0

de Gina Popescu valabil la 29 Apr 2025
TVA
Intrebare: Daca intr-o luna avem doar achizitii intracomunicare, fara alte achizitii de pe teritoriul Romaniei si nici livrari/vanzari de nici un fel. Se depune D394 cu 0, sau nu se depune deloc? Multumesc!
14Feb2025

Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat

de Elena Garofil valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390? In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390). Multumesc!
26Ian2025

D394 achizitie teren cu taxare inversa

de Gina Popescu valabil la 26 Ian 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra este platitoare de tva. Si societatea de la care am achizitionat teren prin taxare inversa este tot platitoare de tva. Mentionam ca de la societatea respectiva am achizitionat si servicii diverse si acestea apar corect in D394. De la acelasi partener am achizitionat si un teren, cu taxare inversa, si la completare in D394 acest partener este la tipul partener 1. Persoane ...
11Nov2024

Completare D390

de Alexandru Palaghia valabil la 11 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra se ocupa cu inregistrarea la OSIM de marci pentru diferite firme. Pentru clienti din UE se factureaza servicii si taxe platite la OSIM pentru marca respectiva. In D390 se declara valoarea tolala a facturii (servicii taxe) sau doar valoarea serviciilor? Va multumim!
x