Baza legala pentru corectarea facturii emise si transmise prin sistemul national RO e-factura
O societate comerciala, neplatitoare de tva, a emis in 30 septembrie o factura de 400000 lei.
Aceasta factura trebuie emisa cu tva?
Anaful va emite decizie de platitor de tva cu data de 30 septembrie?
Daca se storneaza, si se ridica in spv aceasta factura (emisa in 30 septembrie) si se ridica in SPV pe 07 octombrie, care sunt consecintele?
Cum procedez, dupa ce initial am emis si trimis in spv factura de 400000 lei, fara tva, ca sa pot sa o emit si trimit in spv cu tva? Mai pot s-o emit cu data de 30 septembrie si s o public in data de 7 octombrie fara consecinte?
Multumesc!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!