Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 22 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

TVA transport aferent importului de bunuri

valabil la 05 Sep 2025
Intrebare:

Situatia 1: Import din China care s-a facut cu firma de transport DHL. Pentru transportul din China pana la Constanta factura s-a facut fara TVA si este inclusa alaturi de factura de marfa + taxe vamale in baza de calcul al TVA-ului ce se plateste in vama. De la Constanta la Sibiu s-a facut o declaratie de regim transport T1, declaratia vamala este intocmita la Sibiu iar bunurile sunt puse in circulatie dupa ce s-a facut DVI-ul la Sibiu (art.294 alin 1 lit d).

Situatia 2: Transportator care emite factura cu TVA pentru transportul de la Constanta la Sibiu si atunci valoarea acestui transport nu a fost prinsa in baza de calcul al TVA-ului din DVI. Am contactat transportatorul care este dispus sa storneze factura insa nu stim cum ar fi posibila corectia DVI emis deja . Este in regula sa ramana asa factura cu tva a transportatorului si sa deducem tva? Care dintre cele 2 variante este cea corecta pentru viitoarele situatii?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2932

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Regim normal TVA

19Iun2026

Modificarea perioadei fiscale de raportare TVA din trimestru in luna calendaristica

de Amelia Dumitras valabil la 19 Iun 2026
TVA
Intrebare: Societatea noastra, platitoare de TVA trimestrial, a depasit cifra de afaceri de 100.000 euro in luna mai 2026. Nu a efectuat achizitii intracomunitare. Incepand cu 01.01.2027 are obligatia sa treaca la TVA lunar, sau in cursul anului 2026? Cand se declara si in ce formular trecerea de la perioada trimestriala la perioada lunara? Multumesc.
12Mai2026

Data de la care se aplica TVA in cazul inregistrarii prin optiune conform art. 316 Cod fiscal

de Profeanu Laura valabil la 12 Mai 2026
TVA
Intrebare: Firma care solicita inscrierea ca platitor de TVA prin OPTIUNE. Obtine certificatul de TVA cu 13.02.2026 data eliberarii si respectiv 03.02.2026 data inregistrarii in scopuri de tva. In luna februarie cum este legal sa emita facturi de vanzare si cum este legal sa si inregistreze cheltuielile primite? Multumesc
11Mai2026

Reinregistrare TVA in aceiasi perioada fiscala de raportare fiscala cu anularea din oficiu, raportari fiscale si informative

de Amelia Dumitras valabil la 11 Mai 2026
TVA
Intrebare: Dar in situatia in care reinregistrarea in scopuri de TVA are loc in aceeasi luna cu inactivarea se mai impune depunerea declaratiei 311?
09Mai2026

Anulare din oficiu cod TVA si solicitare reinregistrare, obligatii fiscale

de Amelia Dumitras valabil la 09 Mai 2026
TVA
Intrebare: O societate comerciala a fost declarata inactiva datorita expirarii duratei detinerii spatiului cu destinatie de sediu social. Va rugam sa ne sfatuiti care sunt demersurile ce se impun pe perioada inactivitatii, precum si dupa reactivare.
22Apr2026

D700 mentinere perioada TVA

de Gina Popescu valabil la 22 Apr 2026
TVA
Intrebare: D700 pentru mentinerea perioadei fiscale TVA trimestru in 2026 Declaratia 700 m-ai trebuie depusa pentru cei care in 2025 au fost platitori de TVA la trimestru si nu au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro si nici nu au efectuat achizitii intracomunitare?
00000000

Regimul special TVA suspendat pe perioada carantinei conform OANAF 13872021

de Irina Dumitrescu valabil la 00 00 0000
TVA
Intrebare: Avem o societate care nu a achitat la timp tva declarat prin d368 oss si am primit notificare de excludere din oficiu din sistem si trecere in carantina pe 2 ani. Am achitat sumele restante. Ce putem face pentru a ramane in continuare in sistem, avem clienti persoane fizice din UE?
x