Cerinte pentru aplicarea cotei reduse 9% pentru livrare seminte de mac importate
Raspuns oferit deAmelia Dumitras
![Amelia Dumitras](https://www.portalcodulfiscal.ro/dbimg_small/autor/avatar.png)
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 02 Feb 2024
Intrebare: Importator A vinde catre client local B, care la randul lui vinde mai departe produsul la clientul C. Clientul C este mereu fabrica de productie alimentara cu cod CAEN de productie. Produsul: seminte de mac - cod vamal 1207919000. Varianta 1: - Importatorul A vinde catre clientul B (care este distribuitor) iar B vinde la C (care este fabrica alimentara). Poate A sa vanda la B cu TVA 9% in cazul in care codul CAEN pentru B este de 4638 - Comert cu ridicata alimente? Avem declaratie de la clientul B care mentioneaza ca produsele sunt utilizate in productia de alimente. Varianta 2: - Importatorul A vinde catre clientul B (care este distribuitor) iar B vinde la C (care este fabrica alimentara). Poate A sa vanda la B cu TVA 9% in cazul in care codul CAEN pentru B este de vanzare cu amanuntul dar are si cod CAEN in zona de productie alimentara? Avem declaratie de la clientul B care mentioneaza ca produsele sunt utilizate in productia de alimente. Dupa cum vedeti ambele situatii, clientul B are declaratie ca produsele sunt utilizare in zona alimentara (insa prima varianta el nu are productie/cod CAEN de productie, iar in a doua varianta are si cod CAEN de productie). Ca si info: codul vamal mentionat apare in metodologia TVA 9% la produsele unde se mentioneaza TVA scazut doar in baza declaratiei de utilizare in zona alimentara. Alte coduri vamale au TVA 9% pe tot lantul de vanzare: A catre B, B catre C? Multumesc, O zi frumoasa!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"!
Intrebari similare din categoria TVA Declarata
Iul172024
Depunere cerere corectare deconturi de TVA.
de
Elena Garofil
valabil la 17 Iul 2024
Intrebare:
In ordinul 3604 se specifica ca cererea se depune la registratura sau la posta. Prin SPV unde se depune mai exact? formular de contact, ce selectez acolo? Asistenta tehnica servicii informatice/SPV sau Depunere online formulare electronice?
Iul182024
Client din stat membru, livrare pe teritoriul Romaniei, regim fiscal TVA la facturare
de
Amelia Dumitras
valabil la 18 Iul 2024
Intrebare:
Un client (care furnizeaza cod valid de TVA -Polonia) cumpara marfa din show room. Firma, platitoare de TVA, emite factura cu TVA 19% considerand ca nu exista dovada transportului si nu este livrare intracomunitara. Cum declara aceasta tranzactie in decl 300, 394 sau 390?
Iul162024
Corectare erori materiale din D300
de
Elena Garofil
valabil la 16 Iul 2024
Intrebare:
Corectare decont de TVA. La declaratia 300 pentru luna iunie s-a preluat eronat tva-ul din trimestrul precedent. Concret, in loc de a se scrie tva de recuperat necerut la rambursare pe randul 42 din decont, s-a scris eronat suma la tva de plata din perioada precedenta, la rand 39. Recipisa de depunere este fara erori de validare, dar cu atentionari-atentionare regula 98-Rand 42 ...
Iun272024
Garantia sistem SGR. Tratament fiscal TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 27 Iun 2024
Intrebare: La ce rubrica din decontul de tva se raporteaza operatiunile SGR?
Iun182024
Regim fiscal TVA pentru achizitie locala
de
Amelia Dumitras
valabil la 18 Iun 2024
Intrebare: In situatia prezentata eu nu am nicio legatura cu furnizorul initial al echipamentului. Pe scurt, cumpar un echipament NOU de la un furnizor din Germania si il ridic de pe teritoriul ROMANIEI, de la un SRL declarat in RO, care se pare ca, in trecut, a avut aceiasi denumire ca firma din Germania. Am primit factura fiscala de la furnizorul din Germania care este fara TVA. Este corecta? Achizitia ...
Mai142024
Scoatere din evidenta TVA de rambursat prescrisa
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Mai 2024
Intrebare: In urma stergerii din fisa a tva-ului de rambursat pana la data 31.12.2017 (acum 5 ani), si nesolicitat la rambursare, avem o suma mare de TVA de rambursat in balanta pe care trebuie sa o inchidem cu ceva. Ne ajutati cu o nota contabila pentru inchiderea TVA de recuperat? Multumim!