124 spete pentru codul CAEN 4675 - pagina 7
Iul012016
Nivelul cheltuielilor deductibile in cazul deplasarilor in interes de serviciu
de
Ela Dumitra
valabil la 01 Iul 2016
Intrebare: Societatea noastra detine in tara mai multe magazine carora echipa de inventariere de la centru le face inventarierea ori de cate ori este cazul intr-un an. Astfel, colegii pleaca in alte localitati, chiar si in alte judete, unde durata unui inventar poate dura mai mult de o zi. Totodata are loc si o instruire a colegilor de la magazine pe anumite teme de interes profesional.
Colegilor li se ...
Mai122016
Achizitie in Romania de la un furnizor din UE, prin reprezentant fiscal
de
Serju Dumitrescu
valabil la 12 Mai 2016
Intrebare: Achizitie marfa din spatiul intracomunitar, furnizor din Olanda. Factura este emisa de un reprezentant fiscal din Romania cu TVA 20%. Intrebarile mele sunt :
a. este achizitie intracomunitara cu taxare inversa sau achizitie cu TVA romanesc?
b. se va declara in declaratia 390 sau 394?
Mai132016
Achizitionare sistem informatic cu plata in rate. Inregistrari contabile
de
Constanta Popa
valabil la 13 Mai 2016
Intrebare: Va rog o monografie contabila privind achizitie program informatic in rate. Inregistrarea amortizarii se va efectua la momentul finalizarii implementarii softului informatic (va dura cel putin 3 luni implementarea) sau la momentul primirii facturii cu rata finala?
Apr262016
TVA factura prestari servicii primita din Elvetia. Impozit nerezidenti
de
Elena Ionescu
valabil la 26 Apr 2016
Intrebare: Avem un contract de prestari servicii juridice cu o firma din Elvetia.
Factura trebuie sa se inregistreze cu taxare inversa?
Pe ce rand trebuie sa se declare in 300?
Trebuie sa solicitam si certificat fiscal in original? Daca nu se primeste, trebuie sa facem retinere de impozit pe nerezidenti?
Apr252016
Contract de asistenta juridica. Deductibilitate cheltuieli. Facturare
de
Costin A. Istrate
valabil la 25 Apr 2016
Intrebare: Avem un contract de asistenta juridica cu un cabinet de avocatura.
In acest contract este negociat un onorariu fix, plus mentiunea ca acele cheltuieli necesare pentru desfasurarea activitatii vor fi suportate de catre client (de catre societatea noastra).
Ca aceste cheltuieli necesare pentru desfasurarea activitatii (cazare, bilete de avion, taxi etc.) sa fie considerate deductibile la ...
Apr052016
Servicii de consultanta prestate de nerezident.
de
Justinian Cucu
valabil la 05 Apr 2016
Intrebare: O firma X doreste sa incheie un contract de prestari servicii cu o persoana fizica din Serbia. Serviciile se refera la promovarea produselor societatii X in Serbia si identificarea potentialilor clienti.
Persoana din Serbia nu este inregistrata in Serbia ca platitor de TVA in niciun fel. PF spune ca a mai prestat astfel de servicii cu o societate din UE cu care a incheiat un contract care se ...
Apr042016
Modificare denumire si sediu social societate. Posibilitatea utilizarii chitantierelor existente.
de
Otilia Roman
valabil la 04 Apr 2016
Intrebare: Firma si-a schimbat denumirea si sediul social. RO, J, si alte date de identificare au ramas neschimbate.
Rog sa-mi spuneti daca mai putem folosi chitantierele personalizate pretiparite cu denumirea veche pana la utilizarea stocului existent.
Apr062016
Regimul fiscal aplicabil dobanzilor platite in cadrul grupului de societati nerezidente.
de
Justinian Cucu
valabil la 06 Apr 2016
Intrebare: Grupul a decis ca in fiecare tara sa fie deschis un cont bancar in banca BNP (in cazul nostru BNP Paribas Bucuresti). Grupul are o firma, trezorerie proprie, in Olanda PPG Finance BV, care se ocupa cu finantarea firmelor PPG pe nivel global.
Pentru optimalizarea fluxului de numerar, grupul propune urmatoarea structura:
Trilak Romania va avea un cont bancar local la BNP, iar la sfarsitul ...
Feb182016
Declaratia 394. Obligatii de raportare
de
Serju Dumitrescu
valabil la 18 Feb 2016
Intrebare: Conform noului ordin 3769/2015 privind declararea livrarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national (declaratia 394), inteleg din sectiunea nr. 1 ca la punctele E si F se declara si achizitiile si livrarile UE si NON UE? Acestea nu se declara numai in 390? Declaratia 394 nu este numai pentru livrarile si achiztiile de pe teritoriul Romaniei? Sau ce se declara mai exact la aceste doua ...
Feb112016
Grup fiscal unic
de
Constanta Popa
valabil la 11 Feb 2016
Intrebare: Suntem grup fiscal de TVA. Pana la 01 februarie 2016, membrul impreuna cu mama erau mari contribuabili (conditie pana anul trecut pe grupul de TVA). Incepand cu data de 01 februarie 2016, atat mama, cat si membrul (in grup avem doar un membru) nu mai sunt la mari contribuabili. In 2016 se mai mentine conditia de grup fiscal ca membri sa fie mari contribuabili?
Ian292016
Cota de tva pentru livrari de bunuri
de
S.M Armaselu
valabil la 29 Ian 2016
Intrebare: In anul 2015 am efectuat livrari de marfuri pe care le-am facturat cu TVA 24%, iar anul acesta, conform contractului, trebuie sa emitem facturi de discount pentru plata la termen a produselor livrate. Aplicam cota de TVA de 24% sau 20%?
Ian082016
Cota de TVA la discount facturat in 2016 pentru 2015
de
Irina Coma
valabil la 08 Ian 2016
Intrebare: Incepand cu data de 01 Ianuarie 2016, cota de TVA s-a diminuat de la 24% la 20%. Cum ar trebui tratate facturile de discount emise in 2016 pentru livrarile din 2015? In contract se mentioneaza ca, daca se incaseaza pana pe 15.02.2016, i se acorda un discount de x% pentru livrarile de anul trecut. Aceasta factura, care se emite in 2016, se va emite cu cota de 24% sau 20%?
Nov232015
Cheltuieli cu apa plata si cafea salariati
de
Elena Ionescu
valabil la 23 Nov 2015
Intrebare: Societatea cumpara apa plata, pe care o consuma atat angajatii, cat si clientii sau partenerii de afaceri. La fel, se cumpara cafea, ceaiuri, pahare de unica folosinta si alte obiecte, farfurii de unica folosinta, cani, pe care societatea le numeste "de protocol". Si angajatii mai consuma cate o cafea sau un ceai. Societatea serveste si partenerii de afaceri cu sucuri, cafele, ceaiuri, atunci ...
Nov242015
Teambuilding pentru salariati. Cheltuieli. TVA
de
Irina Coma
valabil la 24 Nov 2015
Intrebare: Cum ar trebui tratata o factura primita de o societate (SRL) pentru un teambuilding cu salariatii? Societatea implineste un anumit numar de ani de la infiintare si, cu aceasta ocazie, organizeaza o petrecere si un teambuilding cu salariatii. Cheltuiala cu o astfel de factura este deductibila? Dar TVA-ul? In ce cont ar trebui inregistrat? Exista riscul de a fi considerate avantaj de natura ...