Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 12 Iulie 2025

Credit note primit cu intarziere, raportare

valabil la 20 Sep 2019
Intrebare: In 18 septembrie societatea primeste o nota de credit si incaseaza (in 02.09.2019) de la un furnizor de imobilizari din spatiul intracomunitar suma de 175 Euro, reprezentand reducere la achizitia facuta in luna iulie. Societatea nu avea cunostiinta de aceasta reducere. Nota de credit are data de 31.07.2019, factura initiala are data de 26.07.2019 (cand a si fost inregistrata si declarata atat in 300, 390 cat si Intrastat). Cum trebuie procedat acum, care este data la care trebuie inregistrata Nota de credit de catre noi astfel incat sa nu avem neconcordante in VIES.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

14Feb2025

Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat

de Elena Garofil valabil la 14 Feb 2025
TVA
Intrebare: La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390? In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390). Multumesc!
11Nov2024

Completare D390

de Alexandru Palaghia valabil la 11 Nov 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra se ocupa cu inregistrarea la OSIM de marci pentru diferite firme. Pentru clienti din UE se factureaza servicii si taxe platite la OSIM pentru marca respectiva. In D390 se declara valoarea tolala a facturii (servicii taxe) sau doar valoarea serviciilor? Va multumim!
26Sep2024

Completare D394 partener 3 si 4

de Gina Popescu valabil la 26 Sep 2024
TVA
Intrebare: In Declaratia 394, sunt 4 valori la tipul de partener: 1. persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania 2. persoane neinregistrate in scopuri de TVA 3. persoane nestabilite in Romania care sunt stabilite in alt stat membru, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania 4. persoane nestabilite in Romania, neinregistrate si care ...
14Dec2023

Atentionare primita pe recipisa declaratiei 394 nrBf / nrAMEF

de Profeanu Laura valabil la 14 Dec 2023
TVA
Intrebare: Societate comerciala cu un singur punct de lucru, activitate de tip simigerie, cu o casa de marcat la punctul de lucru, la depunerea declaratiei 394 se primeste pe recipisa urmatoarea atentionare: "A: op2 (1) atentionare regula: R243.4: atentie, avem nrBf / nrAMEF (15671) > 15000". Distribuitorul de unde s-a achizitionat casa de marcat nu a stiut sa ne ajute cu mai multe informatii. ...
20Sep2023

Corectare D 394

de Profeanu Laura valabil la 20 Sep 2023
TVA
Intrebare: In luna iulie, eronat s-a inregistrat aceeasi factura de la un furnizor, de doua ori. Trebuie depusa o noua declaratie 394 pentru iulie cu informatiile corecte?
19Iul2023

Declararea transporturilor extra si intracomunitare in D300, corelatiile cu D390 si D394

de Alexandru Palaghia valabil la 19 Iul 2023
TVA
Intrebare: O casa de expeditie din Romania (inregistrata in scopuri de TVA) achizitioneaza din Republica Moldova servicii de transport catre o firma din Germania inregistrata in VIES. Factura este in euro si se inregistreaza cu taxare inversa. In decontul de TVA se inregistreaza la randul 7 si 22? In aceeasi luna s-au achizitionat servicii de transport intracomunitar (Cehia) si acestea se declara atat la ...
x