Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Credit note primit cu intarziere, raportare

Raspuns oferit de
Elena Garofil

Elena Garofil
Consultant fiscal
valabil la 20 Sep 2019

Intrebare: In 18 septembrie societatea primeste o nota de credit si incaseaza (in 02.09.2019) de la un furnizor de imobilizari din spatiul intracomunitar suma de 175 Euro, reprezentand reducere la achizitia facuta in luna iulie. Societatea nu avea cunostiinta de aceasta reducere. Nota de credit are data de 31.07.2019, factura initiala are data de 26.07.2019 (cand a si fost inregistrata si declarata atat in 300, 390 cat si Intrastat). Cum trebuie procedat acum, care este data la care trebuie inregistrata Nota de credit de catre noi astfel incat sa nu avem neconcordante in VIES.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394

Dec142023

Atentionare primita pe recipisa declaratiei 394 nrBf / nrAMEF

de Profeanu Laura valabil la 14 Dec 2023
TVA
Intrebare: Societate comerciala cu un singur punct de lucru, activitate de tip simigerie, cu o casa de marcat la punctul de lucru, la depunerea declaratiei 394 se primeste pe recipisa urmatoarea atentionare: "A: op2 (1) atentionare regula: R243.4: atentie, avem nrBf / nrAMEF (15671) > 15000". Distribuitorul de unde s-a achizitionat casa de marcat nu a stiut sa ne ajute cu mai multe informatii. ...
Sep202023

Corectare D 394

de Profeanu Laura valabil la 20 Sep 2023
TVA
Intrebare: In luna iulie, eronat s-a inregistrat aceeasi factura de la un furnizor, de doua ori. Trebuie depusa o noua declaratie 394 pentru iulie cu informatiile corecte?
Iul192023

Declararea transporturilor extra si intracomunitare in D300, corelatiile cu D390 si D394

de Alexandru Palaghia valabil la 19 Iul 2023
TVA
Intrebare: O casa de expeditie din Romania (inregistrata in scopuri de TVA) achizitioneaza din Republica Moldova servicii de transport catre o firma din Germania inregistrata in VIES. Factura este in euro si se inregistreaza cu taxare inversa. In decontul de TVA se inregistreaza la randul 7 si 22? In aceeasi luna s-au achizitionat servicii de transport intracomunitar (Cehia) si acestea se declara atat la ...
Nov182022

Achizitie intracomunitara de materie prima. Raportare D300, D390

de Vera Constantin valabil la 18 Nov 2022
TVA
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu un raspuns in vederea depunerii corecte a declaratiilor pe luna octombrie 2022. In luna octombrie 2022 am primit din Bulgaria(platitor tva) materie prima - ciment pentru a fabrica produsul finit si a onora comenzile pe care le avem in baza Contractelor incheiate cu clientii. In data de 15.11.2022 am intocmit si depus Declaratia Intrastat. Pentru decontul TVA D300 si D390 ...
Iul252022

Import materii prime din Ucraina. Tratament fiscal TVA

de Ionut Jinga valabil la 25 Iul 2022
TVA
Intrebare: O entitate platitoare de tva a achizitionat porumb, materie prima. Factura a fost intocmita de vanzator din Ungaria. Tara de provenienta a porumbului este Ucraina. Marfa a sosit din Ucraina direct la entitatea cumparatoare din Romania. Am platit tva in vama, deoarece marfa nu a ajuns in Ungaria, tara vanzatorului. Factura o declar in 390? In decont 300 la ce rand o prind? Aplic taxarea inversa?
Iun132021

Achizitii servicii call option fee. Regim tva D390

de Vera Constantin valabil la 13 Iun 2021
TVA
Intrebare: O persoana juridica platitoare de TVA in Austria emite catre o persoana impozabila din Romania o factura reprezentand management fee/call option fee. Pe factura emisa de partenerul austriac regasim mentiunea 0% value added tax and no reverse charge. Aceast comision/management fee, respectiv, call option fee, este scutit de TVA in Austria si firma din Austria nu o raporteaza ca o prestare de ...