Declarare factura cod 381 in D406
Declararea facturilor storno in SAF-T, ulterioare unei facturi cu cod 751.
Societatea noastra efectueaza vanzari prin casa de marcat, emitand bonuri fiscale pentru vanzarile respective, iar la cererea clientilor, emite facturi cu codul 751 si respectiv facturi pentru retur de marfa cu codul 380 si suma negativa, pe care le transmite in sistemul RO E-FACTURA. Aceste facturi se declara ulterior in SAF-T (Pentru clarificare: un client care a cerut initial o factura, returneaza un articol dintre cele cumparate si solicita pentru aceasta returnare de marfa o factura storno).
Va rog sa imi spuneti daca este ok ca facturile pentru retur de marfa sa fie declarate in SAF-T cu codul 381, desi ele se transmit in RO E-Factura cu codul 380 si suma negativa?
Daca da, in care din cele 3 sectiuni ale SAF-T - Masterfiles, GeneralLedgerEntries, SourceDocuments - se declara aceste facturi storno?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!