Declaratia informativa cod 394, facturi emise cu TVA pentru cumparator din stat membru UE
valabil la 05 Mar 2020
Intrebare: Societatea SC A SRL platitoare de TVA factureaza catre clientul B cu sediul in Franta cod VAT intracomunitar inregistrat in Franta, produse pe care le pastreaza in custodie in depozitul soc. A in Romania, conform contractului de custodie produse, semnat intre parti. Facturile se emit cu TVA in momentul in care intra in depozitul de custodie. Cand se livreaza catre clientul B se storneaza factura cu TVA si se intocmeste factura pentru livrarea intracomunitara (TVA scutit). Facturile emise cu TVA se declara in declaratia 394? Multumesc!
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
15Sep2025
Achizitie intracomunitara cu factura de la furnizor roman si livrare directa din alt stat membru. Obligatii D390 si Intrastat
de
Profeanu Laura
valabil la 15 Sep 2025
Intrebare:
In luna septembrie 2025 urmeaza sa primim o factura de la societatea TRANSFER MULTISORT ELECTRONIK SRL din Timisoara, CUI RO25222010, marfa se livreaza direct catre societatea noastra, de catre societatea mama TRANSFER MULTISORT ELECTRONIK din POLONIA, inregistrata in scopuri de TVA - VAT 7290108984. Spuneti-ne in situatia in care factura se emite de catre societatea din Romania, factura se ...
08Sep2025
Declaratie recapitulativa rectificative, sanctiune
de
Elena Garofil
valabil la 08 Sep 2025
Intrebare:
In luna mai am avut o livrare intracomunitara, dar am uitat sa declar D390. Am primit azi mesaj de la Intrastat ca sunt diferente si asa am constatat lucrul acesta. Asadar, am depus o declaratie rectificativa azi pentru luna mai. Intrebarea este daca vom primi amenda din cauza asta. Multumesc.
25Aug2025
Transport rutier pe ruta Belgia-Bulgaria
de
Vera Constantin
valabil la 25 Aug 2025
Intrebare:
Efectuam transport rutier de marfuri pe ruta Belgia-Bulgaria, respectiv Italia-Bulgaria unui client cu sediul in Elvetia, care insa ne-a comunicat un cod valid de TVA din Belgia. Clientul nu are adresa in Belgia, are doar reprezentanta fiscala . Va rog sa ne spuneti cum se emite factura (taxare inversa sau neimpozabil in RO) ce obligatii declarative avem. Daca aceste tranzactii se declara in ...
15Iul2025
Achizitie intracomunitara in alt stat membru
de
Vera Constantin
valabil la 15 Iul 2025
Intrebare:
Societatea noastra a primit o factura de la firma XX cu sediul in Luxemburg. Marfa este pusa la dispozitia noastra in depozitul Steinweg - NL. Conditia de Livrare FCA Rotterdam. Factura mentioneaza, vanzator societatea XX cu VAT NL - al reprezentantului fiscal sau fiscal in NL si cumparator societatea noastra cu VAT RO.
Pe factura este mentionat VAT AMOUNT 0%,
VAT LEGAL MENTION: NL OUT OF ...
19Iun2025
Termen depunere D406 ONG neplatitor de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 19 Iun 2025
Intrebare:
Asociatie fara scop patrimonial, neplatitoare de TVA, conduce contabilitatea in partida dubla, benevol, ce face cu Saf-t declaratia 406, la ce termen o depune? Lunar, trimestrial, nefiind platitoare de TVA, cum am specificat deja, multumesc!
21Iun2025
Achizitie intracomunitara de bunuri, furnizor din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Iun 2025
Intrebare:
Firma platitoare de tva achizitioneaza bunuri de la o firma B din SUA. Factura este emisa de furnizorul din SUA, dar marfa a fost livrata de la depozitul firmei B din Olanda (am doar dovada de transport).
Cum se declara aceasta achizitie in D 390 si in D 300 - ca achizitie intracomunitara, cu declarare in D390 Vies si D300 la rd 5+5.1 + 20+20.1?