Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 25 Aprilie 2024

Decontare voucher

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
Intrebare: Societatea noastra vinde, pe baza de contract factura fiscala, vouchere catre alte firme. Aceste firme distribuie voucherele catre diverse persoane fizice (salariati, castigatori la diverse concursuri, parteneri afaceri, etc...) care vin in magazinele noastre si fac achizitii pe care le achita cu aceste vouchere. Avand in vedere ca noi comercializam doar ceasuri, bijuterii si produse cosmetice, deci o singura cota de tva = 19%, la momentul vanzarii voucherelor catre firma cumparatoare trebuie colectat tva. Monogarafia contabila este: 1. Vanzarea voucherelor, dupa confirmarea incasarii contravalorii acestora, pe baza de factura (si contract), in valoare de 1.000 lei. 461 = % 1.000,00 472 840,34 4427 159,66 Incasarea acestora: 5121 = 461 1.000 2. Vanzarea produselor (in valoare de 1.100 lei) in magazinele fizice, pe baza de bon fiscal, incasate cu voucher si cash (diferenta) Vanzarea produselor cu bon fiscal 4111 = % 1.100,00 707 824,37 4427 175,63 Incasarea produselor vandute % = 4111 1.100,00 5328 1.000,00 5311 100,00 3. Regularizarea avansului incasat de la firma cumparatoare 5328 = % -1.000,00 472 -840,34 4427 -159,66. Intrebare: pentru regularizarea avansului nu avem emis un document fiscal pentru a justifica diminuarea TVA-ului, este corect? Aveti o alta solutie? Multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4777

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Colectata

Apr222024

Ajustarea TVA creante neincasate partial

de Alexandru Palaghia valabil la 22 Apr 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra, platitoare de TVA si impozit pe profit, are in portofoliu un client, care anul trecut a intrat in procedura de insolventa, in luna mai 2023. La sfarsit de an, am constituit provizion pentru ajustarea creantei, cu limita de 50% deducere din valoarea totala. Creantele sunt din perioada 2013-2020, iar la intrarea societatii in procedura de insolventa ne-am inscris la masa ...
Apr132024

Parti afiliate. TVA la incasare

de Mariana Prejbeanu valabil la 13 Apr 2024
TVA
Intrebare: Doi frati detin impreuna doua societati. In ambele, fiecare detine parti sociale de 50%. Societatea A este platitoare de TVA la incasare, iar societatea B este platitoare de TVA normal. In cazul in care societatea A factureaza catre societatea B, aceasta este obligata sa colecteze TVA la facturare chiar daca factura nu a fost incasata? Firmele sunt considerate afiliate prin gradul de rudenie? In ...
Apr052024

Notificare conformare ajustare TVA

de Elena Garofil valabil la 05 Apr 2024
TVA
Intrebare: La o societate comerciala se primeste o "notificare de conformare" emisa de organul de inspectie fiscala prin care i se cere sa ajusteze tva dedus in anul 2021 pentru achizitii imobilizari, cuprinse in bilantul contabil depus in 2021, in suma de 88559 lei, conform art. 305 din Legea 227/2015 cu o cincime, in luna ianuarie 2024. O parte din imobilizari au fost amortizate inainte de ...
Apr042024

Livrare locala catre o persoana impozabila din alt stat membru, regim TVA

de Elena Garofil valabil la 04 Apr 2024
TVA
Intrebare: Client cu cod valid de Belgia achizitioneaza materiale de constructii de la societatea noastra pentru lucrare pe teritoriu Romaniei. Nu implica nici transport din partea noastra. Noi am intocmit factura normala ca la orice societate cu TVA colectat - in lei considerand ca nu este o livrare intracomunitara intre 2 state membre. Intrebarea mea este daca am procedat corect, daca are implicare ...
Mar232024

Regim fiscal TVA servicii omologare, beneficiar din stat tert

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mar 2024
TVA
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii de omologare pentru o firma din Turcia; masinile pentru care se factureaza aceste servicii sunt in Romania si raman in Romania dupa omologarea respectiva; aceste servicii se factureaza cu TVA? pot fi incadrate la exceptii? Multumesc.
Mar232024

Regim fiscal TVA pentru vanzare apartamente

de Amelia Dumitras valabil la 23 Mar 2024
TVA
Intrebare: Referitor la constructie veche, pot vinde cu tva in anul 2024 catre persoane fizice apartamentele dintr-un bloc de locuinte, receptionat in ianuarie 2022? La aceasta data nu mai este considerata constructie noua si vreau sa stiu daca pot vinde cu tva in baza optiunii prin notificare. Societatea vanzatoare este platitoare de tva. Multumesc.