Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 19 Iulie 2025

Deducere cheltuieli cu cazarea

valabil la 28 Mar 2019
Intrebare: O regie autonoma este obligata sa aplice prevederile HG 518/1995 conform art.16 (1). Astfel, conform prevederilor art. 12 (2) din HG 518/1995, justificarea indemnizatiei de cazare (acordata in raport cu categoria de indemnizatie de deplasare in care se incadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea) nu se face pe baza documentelor justificative? Decontarea cheltuielilor este efectuata pe baza decontului de cheltuieli pentru deplasari externe aprobat de catre conducatorul regiei autonome in care sunt precizate toate detaliile referitoare la decontarea diurnei, cazarii, transportului pentru deplasarea respectiva (tara, data si ora plecarii/sosirii, mijloc de transport, zile diurna si cuantum, zile cazare si cuantum, cheltuieli transport, alte cheltuieli). Avand in vedere faptul ca regia este platitoare de impozit pe profit, precum si faptul ca regiile autonome sunt obligate sa aplice prevederile HG 518/1995 (in care se prevede faptul ca pentru decontarea indemnizatiei de cazare nu mai este necesara prezentarea unui document justificativ), va rugam sa ne precizati daca deducerea cheltuielilor cu cazarea se face in baza decontului de cheltuieli pentru deplasari externe.

Tip societate: R.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5223

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

16Iul2025

Desfasurarea simultana a comertului en-gros si en-detail

de Profeanu Laura valabil la 16 Iul 2025
TVA
Intrebare: Firma (Mare Contribuabil) cu obiect de activitate 4690 - Comert cu ridicata nespecializat, cu desfasurarea activitatii in 12 puncte de lucru, intentioneaza sa autorizeze activitatea 4799 - Comert cu amanuntul in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor. Aceasta noua activitate este necesara in urma cererilor inregistrate din partea clientilor personae fizice, interesate sa ...
15Iul2025

Obligatia raportarii de catre prosumator a autofacturii emise de furnizor in numele si in contul acestuia

de Amelia Dumitras valabil la 15 Iul 2025
TVA
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA a devenit prosumator incepand cu luna martie 2023 si a primit de la furnizorul de energie electrica autofacturi prosumator in luna iunie 2025, in valoare de 94.000RON, TVA 0% (taxare inversa, conform art. 331, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal), pentru energia produsa si livrata in retea. 1. Autofacturile au fost transmise in sistemul RO e-Factura de ...
14Iul2025

Regularizare avans facturat

de Vera Constantin valabil la 14 Iul 2025
TVA
Intrebare: Societate comerciala platitoare de tva, ce efectueaza comert cu amanuntul, a incasat avansuri de la clienti cu cota de tva 19%. Aceste avansuri se vor storna in luna cand este livrata marfa pentru care au fost incasate. In contextul cresterii cotei de TVA de la 19% la 21% de la 01 august 2025 puteti sa prezentati, va rog, ce implicatii sunt la livrarea marfii si la stornarea avansului incasat, ...
11Iul2025

Livrari si prestari servicii intracomunitare catre personae juridice impozabile si neimpozabile

de Gina Popescu valabil la 11 Iul 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra achizitioneaza produse din ue si non-eu. Aceste produse se vand catre clienti din RO, UE si Non-ue. Produsele se instaleaza pe masinile clientilor (de catre firma noastra sau de catre alta firma), iar clientii vor avea acces la o platforma de monitorizare a masinilor. Societatea noastra factureaza intotdeauna produsul si abonamentul de monitorizare. Instalarea se ...
08Iul2025

Servicii prestate catre un client fara cod de TVA valid in VIES

de Elena Garofil valabil la 08 Iul 2025
TVA
Intrebare: Societatea emite o factura de prestari servicii catre beneficiarul YOMALI LABS LIMITED, VAT CODE 658788 Republica Irlanda, in moneda USD. Factura este incasata. Am cautat in VIES si nu gasesc informatii despre acest cod fiscal. Se poate considera livrare de servicii intracomunitare, in ce declaratii trebuie raportata? Va multumesc.
09Iul2025

TVA avansuri. Regularizare pe baza cotei de TVA valabila la momentul livrarii

de Constanta Popa valabil la 09 Iul 2025
TVA
Intrebare: Inchei un contract vanzare-cumparare cu plata de avansuri in transe, urmand ca marfa sa soseasca in octombrie. Avand in vedere ca vom factura 50% avans in luna iulie, la sosirea marfurilor in luna octombrie, avand in vederea faptul ca se va schimba cota de tva de la 1.08.2025, la ce cota de tva se va factura marfa sosita in octombrie? Dar daca avansul va fi facturat integral in luna iulie, la ...
x