Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 1 Octombrie 2022

Deducere tva pentru sume platite in plus. Tva la incasare

Raspuns oferit de
Olga Crevelescu

Olga Crevelescu
Consultant fiscal, Formator autorizat A.N.C.
valabil la 23 Sep 2022

Intrebare: O microintreprindere, platitoare de impozit pe venit si TVA la incasare, efectueaza o plata mai mare decat are facturi. In aceste facturi se deduce la toata plata efectuata sau doar parte din plata care are si facturi. S-a platit mai mult la o societate de telecomunicatii si ne mai lipsesc niste facturi, dar am achitat intreg soldul restant, desi nu avem facturile. Deci intrebarea asta era: deducem tva la intreaga suma platita, desi nu avem toate facturile?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Cod CAEN: 5829

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Declarata

Iun242021

Litigiu juridic cu furnizorul. Neinregistrarea si nedeclararea facturii de catre furnizor

de Constanta Popa valabil la 24 Iun 2021
TVA
Intrebare: Un furnizor cu care avem litigiu in instanta, emite o factura care nu este declarata la ANAF prin declaratia 394. Daca factura nu este declarata la ANAF, nu a inregistrat-o in contabilitate si nu a platit taxe pentru ea, aceasta poate fi luata in considerare in proces? Ce repercursiuni are?
Ian262021

Deducere TVA pentru import din Turcia

de Olga Crevelescu valabil la 26 Ian 2021
TVA
Intrebare: Societatea ABC cumpara din Turcia marfa (1200 bucati robineti). Va rog sa imi precizati daca platesc tva in vama din Romania si daca pot deduce acest tva in decontul D300. Va multumesc.
Apr262019

Sistemul TVA la incasare, casa de marcat, declaratia cod 304

de Amelia Dumitras valabil la 26 Apr 2019
TVA
Intrebare: In situatia incheierii unui contract cu persoane fizice, cu clauza emiterii anticipate a facturii si incasarea ulterioara a acesteia (care poate fi si de 2-3 luni de la emiterea facturii) cum procedam cu declararea TVA la incasarea in numerar a facturii (emiterea bonului fiscal). Mentionam ca factura a fost declarata in decontul de TVA si declaratia 394. Avand in vedere noile case de marcat cu ...
Dec192017

Depasire plafon TVA de 100.000 euro. Trecere la sistemul de declarare si plata lunar

de Ionut Jinga valabil la 19 Dec 2017
TVA
Intrebare: Societatea este inregistrata in scopuri de TVA incepand cu 01.11.2017, cu declarare trimestriala, nu este la regim de TVA la incasare. In luna noiembrie, deja a depasit plafonul de 100.000 euro. Din ce data se va schimba perioada fiscala, din decembrie sau din ianuarie anul urmator?
Dec232016

Perioada fiscala utilizata in raportarea TVA

de Serju Dumitrescu valabil la 23 Dec 2016
TVA
Intrebare: O firma platitoare de TVA a devenit platitoare de TVA - lunar datorita unor facturi de achizitii UE. La 31.12.2016 cifra de afaceri este de 398.000lei. Va rog sa-mi spuneti daca in aceasta situatie mai depunem 010 pentru revenire la TVA - trimestrial si care este data limita pentru depunere? Se va depune tot la ghiseu sau se va putea depune si online avand in vedere ultimele informatii de la ANAF?
Nov122015

Realizare de operatiuni exclusiv scutite fara drept de deducere

de Ela Dumitra valabil la 12 Nov 2015
TVA
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA obtine strict venituri din inchiriere imobile. Facturile de chirie le emite fara TVA catre PF si PJ. Utilitatile nu le refactureaza. Cum este corect sa inregistram in contabilitate cheltuielile societatii si cum este corect sa declaram TVA-ul aferent acestor cheltuieli in declaratiile 300 si 394?
x
0 - /deducere-tva-pentru-sume-platite-in-plus-tva-la-incasare-53432.htm