Deducerea sumei TVA inscrisa in declaratia vamala pentru import
valabil la 23 Mai 2024
Intrebare: O societate importa dintr-un stat non-UE, bunuri in vederea folosirii la realizarea unei reclame pentru promovare. Aceste bunuri vin insotite de o factura comerciala cu o valoare care nu este neglijabila (asa cum intelegem din O105/2016), strict pentru vama si valoarea bunurilor nu se va achita. Bunurile nu se doresc a fi restituite ulterior. Formalitatile vamale sunt facute de catre un declarant in vamal, iar ulterior aceasta factureaza valoarea tva-ului/taxelor vamale de achitat in vama, conform DVI. Va rog sa imi spuneti in vederea inregistrarii contabile daca este corect sa deducem acest TVA cfm DVI si daca inregistram DVi ul unde se declara in d 300. Valoarea bunurilor neachitate la furnizor se considera venit impozabil? Mentionez ca pot fi mai multe conditii de livrare-exw, ddp,dap- dar bunurile sunt puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Import / Achizitii servicii
02Iun2025
Regim TVA pentru servicii transport bunuri importate in alt stat membru decat Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 02 Iun 2025
Intrebare:
SRL din Romania face import de marfuri din Turcia cu livrare din Turcia catre un client in Polonia. Pentru aceasta tranzactie transportul cade in sarcina SRL lui din Romania si primeste factura de transport cu TVA 19 % de la un transportator din Romania. Este corect ca transportatorul sa-mi emita factura cu TVA? Care este tratamentul fiscal si cum se declara in D300, D390? Multumim!
20Mai2025
Factura de cazare din Anglia. Regim tva
de
Vera Constantin
valabil la 20 Mai 2025
Intrebare:
O societate din Romania platitoare de tva primeste o factura de cazare pentru servicii de cazare in Anglia. Societatea din Anglia este platitoare de tva si a emis factura de cazare cu TVA. Care sunt inregistrarile la societate din Romania din punct de vedere TVA si unde in D300 trebuie evidentiata aceasta achizitie? Se evidentiaza valoare cu TVA sau fara tva in D300?
28Apr2025
Societate romaneasca - importator conform conditiei DDP. Recuperare drepturi vamale de la furnizorul nonUE. Inregistrari contabile si aspecte fiscale si procedurale.
de
Otilia Roman
valabil la 28 Apr 2025
Intrebare:
Compania A, inregistrata in RO, (platitor de TVA) semneaza un contract de livrare a unui echipament electric cu firma B din China in conditii DPP Bucuresti urmand sa le revanda catre firma C. Pretul echipamentului la furnizor este de 500.000 EURO, la care se adauga transport maritim 60.000 EURO, asigurare maritima, manipulare 10.000, transport terestru 40.000 EURO. Echipamentele urmeaza sa fie ...
12Apr2025
Operatiuni neimpozabile in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 12 Apr 2025
Intrebare:
Societatea vrea sa achizitioneze marfa din Turcia si sa o vanda undeva in Africa; transportul se face direct catre destinatar si se organizeza cel mai probabil de catre vanzator.
Ce obligatii declarative referitoare la TVA are societatea din Romania si ce documente ar trebui sa contina dosarul tranzactiei? Va multumesc!
02Apr2025
Factura achizitie non-UE cu TVA
de
Gina Popescu
valabil la 02 Apr 2025
Intrebare:
Am o factura din Statele Unite cu cod tva oss (EU OSS VAT EU372045196), emisa pentru o societate din Romania, platitoare de TVA, care are la randul ei cod oss. Factura este emisa cu TVA 19%. In mod normal ar trebui sa o tratez ca livrare intracomunitara cu taxare inversa, dar am o problema cu tva existent pe factura. Nu ar fi trebuit sa fie 0?
19Mar2025
Deducere TVA din declaratia vamala de import
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2025
Intrebare:
In aceasta situatie cine trebuie sa inregistreze bunul: firma din Belgia sau sediul permanent din Romania?
Sediul permanent din Romania este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, trebuia si firma din Belgia sa ceara cod de TVA in Romania? Nu se poate folosi de cel al sediului permanent?