Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Iulie 2025

Deducerea TVA pentru facturi emise pe numele angajatilor

valabil la 05 Apr 2017
Intrebare: Ref: deductibilitate si decontare cheltuieli deplasare salariat suportate de catre asociatul majoritar
Un salariat al societatii a fost in deplasare in Germania la un targexpozitie. Costurile cu biletele de avion si cazarea au fost suportate integral de catre asociatul majoritar - care are si calitatea de administrator (au fost platite cu cardul personal)
Mentionez ca pentru biletele de avion nu s-a emis nicio factura ( au fost rezervate si achitate online), iar factura de cazare a fost emisa pe numele salariatei.
Acum asociatul majoritar doreste inregistrarea in contabilitate a acestor cheltuieli si rambursarea lor catre acesta.
Singurul aspect de care ma pot lega este art. 299, Cod Fiscal- Conditiile de exercitare a drepturilor de deducere, respectiv Normele metodologice:
Facturile emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile, aflati in deplasare in interesul serviciului, pentru transport sau cazarea in hoteluri ori in alte unitati similare, permit deducerea taxei pe valoarea adaugata de catre persoana impozabila daca sunt insotite de decontul de deplasare. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul personalului pus la dispozitie de o alta persoana impozabila sau pentru administratorii unei societati comerciale.
Se poate aplica articolul mentionat inclusiv rambursarea sumelor asociatului societatii?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2030

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

04Iul2025

Livrare intracomunitara de bunuri, termen justificare aplicare scutire

de Amelia Dumitras valabil la 04 Iul 2025
TVA
Intrebare: In cazul unei livrari intracomunitare catre un partener din Germania, factura emisa in 4 iunie 2025 in suma de 30.000 euro, cu livrarea efectiva a marfii in 02.07.2025, care este tratamentul fiscal, declarativ si contabil? Multumim!
01Iul2025

Plata eronata facturi. TVA deductibil

de Vera Constantin valabil la 01 Iul 2025
TVA
Intrebare: In urma unui controlului intern s-a descoperit ca in luna decembrie 2023 si in luna ianuarie 2024 s-au inregistrat doua facturi pe un alt furnizor, nu cel emitent. Facturile erau emise si inregistrate cu TVA la incasare. Au fost si platite, declarate si s-a cerut si recuperarea TVA-lui. Administratorul firmei la care au ajuns banii nici nu vrea sa auda despre restituire. Va rog sa ma ...
21Iun2025

Achizitie servicii legate direct de un bun imobil din Romania, tratament contabil si fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 21 Iun 2025
TVA
Intrebare: Societatea a contractat servicii de reamenajare a locatiei unde isi desfasoara activitatea de la o firma din Croatia, platitoare de TVA. Firma din Croatia presteaza serviciile in RO in regie proprie si cu ajutorul subcontractorilor romani. Cum ar trebui sa emita factura firma din Croatia? Cu TVA? Ce obligatii declarative are firma din RO si cum va inregistra factura? Multumesc.
12Iun2025

Achzitii de la un furnizor inactiv

de Elena Garofil valabil la 12 Iun 2025
TVA
Intrebare: Achizitie de materiale de la firma declarata inactiv anaf, tva-ul este nedeductibil, dar baza fara tva este nedeductibila? In acest caz inregistarea se face prin includerea tva-ului in suma totala? Se declara in 394?
04Iun2025

Scoaterea din evidenta contabila a bunurilor donate

de Profeanu Laura valabil la 04 Iun 2025
TVA
Intrebare: O Societate SRL cu capital majoritar de stat intentioneaza sa doneze doua mijloace de transport (autobuze) amortizate 100% catre un Stat care nu este membru UE, un stoc de piese care se afla in gestiune (pentru autobuze) si carburant care se afla in rezervoarele autobuzelor (trebuie evaluare pentru mijloace fixe de catre un autoevalotor extern pentru a determina valoarea reziduala, aprobare ...
28Mai2025

Facturarea si tratamentul TVA pentru lucrari de montaj efectuate in UE

de Profeanu Laura valabil la 28 Mai 2025
TVA
Intrebare: O societate comerciala din Romania, platitoare de impozit pe profit si TVA, efectueaza comercializarea si montajul de geamuri termopan in Italia pentru persoane juridice impozabile, persoane fizice si persoane juridice neimpozabile. Cum trebuie facturat si ce declaratii sunt necesare sa se depuna pentru fiecare categorie de client in parte? Care sunt implicatiile fiscale pentru societate? ...
x