85 spete pentru codul CAEN 2222 - pagina 5
Oct062017
Contributii datorate de persoana care are calitatea de pensionar
de
Dani Cucu
valabil la 06 Oct 2017
Intrebare: Care sunt contributiile ce trebuie platite in cazul unui contract part time, 2h, la o societate cu un pensionar MAI?
Sep142017
Cheltuieli de protocol. Tratament contabil
de
Costin A. Istrate
valabil la 14 Sep 2017
Intrebare: Societatea organizeaza un turneu de tenis Cupa Societatea X la care participa salariatii proprii. Cu aceasta ocazie au loc cheltuieli cu: alimente, diverse materiale pentru premii – echipament sportiv, diplome si cupe. Care este tratamentul fiscal si contabil pentru acest tip de evenimente?
Aug252017
Venituri obtinute de nerezidenti. Dubla impunere
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 25 Aug 2017
Intrebare: Un furnizor de echipament tehnologic stabilit in stat membru UE efectueaza ulterior instalarii si punerii in functiune, un service on-line pentru care emite o factura fara TVA de 5.000 EURO. Care sunt implicatiile fiscale dpdv al veniturilor obtinute de nerezidenti in Romania? Pentru evitarea dublei impuneri este necesar prezentarea de Certificat de rezidenta fiscala?
Aug252017
Livrare intracomunitara. Marfa deteriorata pe timpul transportului. Stornarea livrarii. Implicatii contabile si fiscale
de
Constanta Popa
valabil la 25 Aug 2017
Intrebare: Livrare intracomunitara de marfuri Romania - Bulgaria. Pe timpul transportului are loc un accident grav in Bulgaria iar toata marfa se deterioreaza si nu mai poate fi folosita ulterior.Transportului este in sarcina vanzatorului, respectiv a firmei din Romania care a incheiat un contract cu o Casa de Expeditii. Accidentul are loc pe teritoriul Bulgariei dar pana a se ajunge la client. Care sunt ...
Aug212017
Client din UE fara cod valid de TVA. Regim fiscal TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 21 Aug 2017
Intrebare: Societatea a intocmit in luna iunie o factura fara TVA catre un client din UE, fara ca acesta sa aibe un cod valid de TVA (s-a omis verificarea codului). Nu s-a declarat in 390
Cum se poate regla in prezent aceasta situatie?
Aug022017
Bunuri deteriorate pe timpul livrarii intracomunitare. Incasare despagubire de la transportator. Ajustarea TVA dedusa
de
Constanta Popa
valabil la 02 Aug 2017
Intrebare: Livrare intracomunitara de marfuri - Pe timpul transportului o parte din marfa se deterioreaza din vina transportatorului. Acesta este de acord sa plateasca despagubirea. Valoarea bunurilor deteriorate este de 1.000 Euro. Care sunt implicatiile contabile si fiscale in acest caz si cum se vor emite documentele contabile?
Aug042017
Echipament de lucru. Act normativ
de
Rodica Mantescu
valabil la 04 Aug 2017
Intrebare: Care este actul normativ care sa ne ajute sa justificam, dpdv fiscal, acordarea de echipament de lucru (uniforme) pentru personalul din departamentul comercial/vanzari in lipsa unei prevederi exprese in CCM la nivel de unitate?
Iul062017
Cestiune titluri de participare. Tratament contabil si fiscal
de
Olga Crevelescu
valabil la 06 Iul 2017
Intrebare: O societate detine titluri de participare la capitalul social al unei firme in proportie de 70%. Costul titlurilor de participare este de 90.000 EURO. Societatea intentioneaza sa le vanda la un pret de 100.000 EURO. Care sunt implicatiile fiscale si contabile?
Iul102017
Aport in natura la capitalul altei societati. Tratament contabil si fiscal.
de
Elena Garofil
valabil la 10 Iul 2017
Intrebare: O societate detine o investitie imobiliara la cost istoric de 100.000 Euro si valoare justa stabilita la 31.12.2016 pe baza unui raport de evaluare de 150.000 Euro. Cu aceasta proprietate intentioneaza sa participe in natura la majorarea capitalului social al unei firme unde detine deja un procent de 80%.
Valoarea de aport stabilita pe baza unui raport de evaluare este de 300.000 Euro.
Care ...
Iun062017
Trecere la platitor de TVA. Regularizare avans
de
Olga Crevelescu
valabil la 06 Iun 2017
Intrebare: Societate neplatitoare de TVA. Primeste o factura de avans de la un furnizor pentru achizitia unui teren. Factura are TVA 19%. Ulterior, firma solicita si primeste cod TVA. Dupa ce se inregistreaza in scopuri de TVA, se primeste factura de storno avans, TVA 19% si factura pentru teren scutit - de TVA. Cum se inregistreaza in contabilitate cele 3 facturi?
Mai252017
Tratament fiscal donatie vs. sponsorizare
de
Adriana Dumitrascu
valabil la 25 Mai 2017
Intrebare: Poate fi donat un teren construibil de catre o societate comerciala unei organizatii non-profit? Care este tratamentul fiscal in acest caz? Care este diferenta dintre o donatie si o sponsorizare si ce modalitate din cele doua este mai avantajos dpdv fiscal pentru o societate comerciala?
Mai222017
TVA achizitii intracomunitare
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 22 Mai 2017
Intrebare: Achizitie intracomunitara (exista dovada transportului cu posta rapida) - Datorita faptului ca s-a platit ramburs, furnizorul din UE, cu cod valid in VIES, a emis o factura in lei si cu TVA 19% (aceasta a fost explicatia pe care am primit-o). Este corect sa se factureze astfel? Factura se mai considera AIC si se mai declara in D390?
Mai032017
Metoda costului mediu ponderat. Perioada de calcul a indicatorului
de
Constanta Popa
valabil la 03 Mai 2017
Intrebare: Am o intrebare referitore la metoda CMP - pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Se poate considera perioada de calcul Trimestrul in loc de Luna?
Apr052017
Declaratii intocmite de reprezentantul fiscal in Romania
de
Adriana Dumitrascu
valabil la 05 Apr 2017
Intrebare: Societate din Slovacia s-a inregistrat in scopuri de TVA in Romania. Societatea noastra livreaza marfa in RO si emite factura catre reprezentantul fiscal RO. Facturarea se face cu taxare inversa fiind livrate produse regranulate. Cum declara societatea noastra in D300 si D394 aceste facturi?