Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 6 Mai 2024
  • Testare gratuita
  • Convinge-te de profesionalismul specialistilor.
    Testeaza acum cel mai eficient serviciu on-line de consultanta personalizata.
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031


85 spete pentru codul CAEN 2222 - pagina 6

Apr062017

Declaratia cod 394, reprezentant fiscal

de Amelia Dumitras valabil la 06 Apr 2017
TVA
Intrebare: Societatea din Slovacia se inregistreaza in scopuri de TVA in Romania. Firma noastra livreaza marfa supusa taxarii inverse (regranulat) si factureaza reprezentantului fiscal cu cod TVA de RO. Marfa nu paraseste Romania la momentul livrarii. Cum se declara aceste operatiuni in D300 si D394?
Mar312017

Obligatiile declarative unui reprezentant fiscal in Romania al unei societati intr-un stat membru

de Adriana Dumitrascu valabil la 31 Mar 2017
Intrebare: Societatea, inregistrata in scopuri de TVA, factureaza unui reprezentant fiscal inregsitrat in RO (platitor de TVA) produse regranulate. Firma care si-a desemnat reprezentant fiscal in RO este din UE. Facturarea urmeaza pricipiul taxarii inverse. Se poate emite factura in EURO catre reprezentantul fiscal din RO? Plata se va face de catre clientul din UE si nu de catre reprezentantul fiscal in RO.
Mar202017

Locuinta - avantaj in natura

de Mariana Prejbeanu valabil la 20 Mar 2017
Intrebare: Cheltuiala cu chiria, intretinerea si utilitatile pe care societatea o suporta pentru un apartament inchiriat pentru un angajat ca avantaj in natura este deductibila sau nedeductibila la calculul impozitului pe profit? As dori un exemplu de monografie contabila privind aceasta speta, facturile de utilitati si chitanta pentru intretinere vor fi pe numele proprietarului.
Feb132017

Chirie si utilitati in favoarea unui salariat. Regim fiscal

de Irina Dumitrescu valabil la 13 Feb 2017
Intrebare: Societatea doreste sa inchirieze un apartament de la o persoana fizica. In acest apartament va locui directorul general al companiei care este cetatean strain, deci va fi folosit in scop personal. Societatea ii va plati atat chiria, cat si utilitatile. Cum tratam aceste cheltuieli? Sunt considerate avantaj in natura? La calculul impozitului pe profit sunt cheltuieli deductibile sau ...
Feb062017

Inregistrare persoana fizica nerezidenta

de Mariana Prejbeanu valabil la 06 Feb 2017
Intrebare: Societatea a distribuit dividente din anii precedenti, beneficiarii fiind o persoana juridica nerezidenta si o persoana fizica nerezidenta, ambele din Grecia. S-a retinut impozit pe veniturile din dividende doar in cazul persoanei fizice, deoarece persoana juridica intruneste conditiile scutirii a platii impozitului. Se doreste eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in ...
Dec122016

Repartizare profit aferent anului 2015

de Olga Crevelescu valabil la 12 Dec 2016
Intrebare: La inchiderea exercitiului financiar 2015, AGA a hotarat nerepartizarea profitului net. Acum, s-au razgandit si in decembrie ar dori sa distribuie dividende. Este posibil acest lucru? Daca da, cand se plateste impozitul pe dividende?
Nov042016

Achizitie titluri de participare la o alta societate. Aport in natura. Stabilirea valorii fiscale. Monografie contabila. OMFP 1276/2012

de Otilia Roman valabil la 04 Nov 2016
Intrebare: O societate ce aplica Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, a cumparat active, de natura terenurilor si cladirilor, in anul 2007. Acestea au fost reclasificate ca si Investitii imobiliare, in contul 215. Evaluarea acestora la data bilantului se face prin metoda bazata pe valoarea justa, fiind evaluate de un evaluator independent la 31 decembrie ...
Sep212016

Import de bunuri prin furnizor din Comunitate

de Amelia Dumitras valabil la 21 Sep 2016
TVA
Intrebare: Am achizitionat un utilaj, factura de avans am primit-o in iulie, furnizorul este din Germania. In acel moment nu am stiut ca marfa va veni din India si am inregistrat factura cu taxare inversa. In septembrie am primit marfa din India, am platit TVA in vama si a venit si factura finala de la furnizorul din Germania. Din punct de vedere al TVA, al declaratiilor 300 si 390 cum tratez aceasta ...
Iul262016

Regim fiscal diferenta pozitiva dintre valoarea de achizitie si valoarea de aport la capitalul social al unei firme noi (impozit pe profit si ajustare TVA)

de Ela Dumitra valabil la 26 Iul 2016
TVA
Intrebare: O societate cumpara active supuse taxarii inverse. Cu aceste active participa la capitalul social al unei firme noi. Valoarea activelor este mai mare decat valoarea de achizitie. Intrebare: 1.Cum se inregistreaza diferenta pozitiva dintre valoare de achizitie si valoare de aport la firma noua si daca este impozabila dpdv al impozitului pe profit. 2.Aceasta operatiune este supusa ajustarii de ...
Mai122016

Achizitie de servicii intracomunitare. Impozitul pe veniturile nerezidentilor

de Serju Dumitrescu valabil la 12 Mai 2016
Intrebare: Societatea noastra primeste o factura de comision comercial de la o firma din Germania, firma neinregistrata in scopuri de TVA si neinregistrata in VIES. Factura este fara TVA. Care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA si al impozitului pe nerezidenti?
Apr062016

Descarcare melodie. TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 06 Apr 2016
TVA
Intrebare: O persoana juridica din Romania achizitioneaza de pe internet o melodie (care este folosita ca si coloana sonora intr-un clip cu prezentarea firmei si a produselor sale) de la o persoana juridica NON-UE. Cum se trateaza aceasta achizitie? Este considerat un serviciu si se face taxare inversa?
Apr042016

Achizitii servicii furnizate pe cale electronica. TVA

de Dana Hristu valabil la 04 Apr 2016
TVA
Intrebare: O persoana juridica din Romania achizitioneaza de pe internet o melodie (care este folosita ca si coloana sonora intr-un clip cu prezentarea firmei si a produselor sale) de la o persoana juridica din afara UE. Cum se trateaza aceasta achizitie? Este considerat un serviciu si se face taxare inversa?
Apr042016

Import de bunuri livrate de furnizor din Uniunea Europeana

de Ela Dumitra valabil la 04 Apr 2016
TVA
Intrebare: Achizitionam materie prima de la o firma inregistrata in UE (Germania). Se primeste factura cu TVA scutit cu VAT de Germania. Marfa este livrata direct din stat ne-membru UE (Elvetia). In Romania se face vama, se plateste TVA in vama. In aceasta situatie, factura emisa primata de stat membru UE trebuie declarata in D390?
Mar202015

Scutire de impozit pe profit reinvestit in utilaje noi

de Elena Ionescu valabil la 20 Mar 2015
Intrebare: In intelesul art. 194 alin. (8) din Codul Fiscal, echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au mai fost utilizate anterior datei achizitiei. Ce documente sunt necesare pentru a proba acest lucru. Mijloacele fixe astfel achizitionate trebuie evidentiate separat?
Pagina: «1234567»