Erori contabile si fiscale datorate omisiunii de inregistrare si raportare a facturilor emise
valabil la 11 Nov 2021
Intrebare: SRL cu activitate de transport a omis inregistrarea in contabilitate a ultimelor doua facturi emise in trim IV 2020.Suma lor se ridica la cca 27.000 lei TVA inclus, aceste facturi nefiind inregistrate nici in acest moment. Bilantul pe anul 2020 a fost depus. Pentru repunerea corecta a situatiei va rog sa imi spuneti cum ar trebui sa procedez: facturile le inregistrez la luna decembrie 2020 si sa depun rectificativa la D300? In acelasi timp trebuie depusa rectificativa si la impozitul pe microintreprinderi iar venitul sa-l reglez in luna octombrie 2021 pe seama rezultatului reportat? Societatea declara tva trimestrial si platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Va multumesc pentru sprijin.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
17Iun2025
Cod TVA anulat din oficiu, raportare operatiuni economice dupa reinregistrarea TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 17 Iun 2025
Intrebare:
Societatea noastra a devenit platitoare de TVA incepand cu data de 12.06.2025. Pana la aceasta data a fost persoana cu cod de TVA anulat potrivit art.316 alin (11) lit e) incepand cu data de 01.02.2016. Societatea in timpul acesta a avut putina activitate economica pentru care am depus retroactiv declaratiile 311. Intrebarea mea este cum se procedeaza pentru luna Iunie 2025 in ceea ce priveste ...
24Mai2025
Codul special de TVA pentru servicii primite din UE
de
Profeanu Laura
valabil la 24 Mai 2025
Intrebare:
O societate infiintata in 2024 in Romania este neplatitoare de TVA si vinde produse importate din China pe platforma Emag. In perioada ianuarie 2025 - aprilie 2025 a inregistrat o cifra de afaceri de 2000 lei. In anul 2024 a inregistrat o cifra de afaceri de 6000 euro. Pentru facturile atasate se depune declaratia 301?
07Apr2025
Iesire prin optiune de la TVA
de
Gina Popescu
valabil la 07 Apr 2025
Intrebare:
O companie platitoare de TVA pe baza de trimestru iese din sistemul TVA pe 3 aprilie. Pentru cele 3 zile din aprilie trebuie depusa declaratia 300? Intrebarea este, in luna mai sau in luna iulie trebuie depusa declaratia?
12Mar2025
Trimestru calendaristic. Plafon 100.000 euro
de
Constanta Popa
valabil la 12 Mar 2025
Intrebare:
Societatea a facturat servicii in anul 2022 de 200.000 euro, fara sa le incaseze.
In anul 2023 am solicitat schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna si a fost modificata in vectorul fiscal.
In anul 2023 societatea nu a facturat nimic, si am schimbat perioada fiscala pentru 2024, la trimestru.
In anul 2024 nu a facturat nimic dar a incasat sumele facturate in 2022 pentru care ...
26Feb2025
Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)
de
Profeanu Laura
valabil la 26 Feb 2025
Intrebare:
Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria.
Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor ...
14Nov2024
Autofactura servicii intracomunitare
de
Profeanu Laura
valabil la 14 Nov 2024
Intrebare:
Firma X colaboreaza cu platforma BOLT, firma X este platitor de TVA in regim normal.
Lunar BOLT emite in numele firmei X facturi de compensare (pe factura la cumparator apare BOLT, iar la furnizor apare firma X, articole: brading bonus; driver_compensation, etc), facturile nu contin TVA.
Va rog sa ma ajutati cu monografia contabila pentru firma X. Cum se declara in D390; pe ce rand se ...