Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Octombrie 2024

Export cu livrare locala

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
valabil la 16 Aug 2024

Intrebare:


O societate comerciala A a facturat catre un client extern B, din Maroc, un set de echipamente. Societatea B din Maroc instaleaza aceste echipamente pe anumite structuri metalice ce vor fi livrate ulterior unui alt client C din Romania al societatii B.

In cazul societatii A, la data primirii comenzii de facturare si implicit a emiterii facturii, respectiv a livrarii bunurilor catre societatea B, din setul de echipamente nu a fost livrata o componenta care la momentul respectiv nu era produsa de catre societatea furnizoare desi a fost facturata ca un accesoriu. Aceasta componenta a fost produsa ulterior iar livrarea ei se va face pe teritoriul Romaniei direct la clientul C al societatii din Maroc.

Ce inregistrari contabile se vor face in contabilitatea societatii A din punct de vedere al recunoasterii veniturilor?

Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA pentru componenta livrata in Romania? Trebuie precizat ca factura de export a fost emisa deja.

Multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6190

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Oct092024

Refacturare cheltuieli. Regim TVA

de Gina Popescu valabil la 09 Oct 2024
TVA
Intrebare: 1. Cum e corect, din punctul de vedere al TVA, sa refacturam niste taxe catre un partener cu care nu avem incheiat un contract de prestari servicii ci doar un acord de parteneriat? 2. Cum e corect, din punctul de vedere al TVA, sa refacturam niste taxe catre un client cu care avem incheiat un contract de prestari servicii, dar taxele respective nu au legatura cu obiectul contractului - dar ...
Oct112024

Achizitie de bunuri in Spania, urmata de livrare in Estonia

de Ionut Jinga valabil la 11 Oct 2024
TVA
Intrebare: Suntem o societate platitoare de TVA, activitatea principala fiind comertul. Firma doreste sa faca o achizitie de marfuri din Spania, pe care sa le revanda unui client din Estonia. Marfa va fi preluata de cumparatorul din Estonia, de la fabrica din Spania. Ambele societati au cod valid de TVA in VIES. Avand in vedere ca marfa nu va intra efectiv pe teritoriul Romaniei, care este tratamentul ...
Oct112024

Achizitie de bunuri in Romania, urmata de livrare intracomunitara in Estonia

de Ionut Jinga valabil la 11 Oct 2024
TVA
Intrebare: Revin la intrebarea anterioara (63304) privind achizitia de marfuri din Spania si revanzarea unui client din Estonia. Marfa va fi preluata de la furnizorul nostru din Spania si va fi transportata in Romania, la o sucursala a firmei din Estonia. Ce documente sunt necesare ca societatea noastra sa poata aplica taxarea inversa la achizitie si facturarea fara TVA (livrare intracomunitara) ...
Oct072024

Obligatiile TVA ale PF pentru achizitia de autotursime SH din afara tarii

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Oct 2024
TVA
Intrebare: O persoana fizica romana, achizitioneaza din UE un autoturism SH de la firma, exista obligatia declararii si platii tva-ului in Romania, de catre persoana fizica? Multumesc.
Sep262024

Regim TVA operatiuni triunghiulare. Mentiunea taxare inversa pe factura emisa

de Constanta Popa valabil la 26 Sep 2024
TVA
Intrebare: Societate A din Romania achizitioneaza marfa din Italia de la o societate B si o revinde unui partener C din Croatia. Toti cei trei parteneri sunt platitori de TVA. Marfa este livrata direct din Italia in Croatia. Transportul este organizat de cumparatorul - revanzator (cu un tert). Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA? Cum ar trebui intocmite documentele si CMR-ul pentru ...
Sep182024

Regim TVA pentru servicii inchiriere retea

de Amelia Dumitras valabil la 18 Sep 2024
TVA
Intrebare: Societatii noastre i s-a cerut ajutorul pentru a executa o lucrare catre un spital - o retea de date care depaseste valoarea unui mijloc fix. Ca institutie, spitalul nu poate face acum investitii si ne solicita ca lunar sa emitem o factura de chirie. Cum ar trebui sa procedam din punct de vedere financiar contabil? Care ar fi monografia contabila si ce tip de contract ar trebui sa intocmim?