Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 30 Mai 2024

Import / Achizitii servicii - pagina 25


Dec192016

Import de bunuri din Turcia. Declararea in formularul 394

de Serju Dumitrescu 19 Dec 2016
Intrebare: SC platitoare de impozit pe profit si platitoare de TVA achizitioneaza marfa din Turcia, plateste transportul marfurilor pentru aducerea lor in Romania, plateste si TVA-ul calculat in vama pentru aceste marfuri. Va rugam sa precizati daca aceasta operatiune trebuie declarata in declaratia 394 si daca da la ce cartus.
Dec082016

Dividende distribuite in 2016 si neridicate. Tratament fiscal

de Olga Crevelescu 08 Dec 2016
Intrebare: Au fost calculate si repartizate dividende aferente 2015 in contul 457 in suma de 627.000 lei. Impozitul pe dividende a fost calculat 33.000 lei si trecut in contul 446. Daca pe parcursul lui 2016, nu s-au ridicat dividendele, dar s-a achitat impozitul aferent lor, in 2017 daca se ridica dividendele despre care am vorbit, se mai plateste vreun impozit?
Nov302016

Achizitii servicii de la parteneri externi. Evidenta fiscala

de Amelia Dumitras 30 Nov 2016
Intrebare: Firma platitoare de TVA achizitioneaza servicii din UE si NON UE pe care le inregistreaza cu operatiunea taxare inversa. Este obligatoriu ca aceste facturi sa apara si in jurnalul de vanzari?
Nov242016

Dezmembrari auto. Implicatii contabile si fiscale

de Serju Dumitrescu 24 Nov 2016
Intrebare: O firma aduce din Anglia masini pentru dezmembrari. Este corect daca piesele care rezulta din dezmembrari se inregistreaza in contul 371 in baza notei de intrare receptie? Vanzarea se face prin curier catre persoane fizice din tara in majoritatea cazurilor, incasarea se face direct in banca emitanduse facturi pentru vanzarile respective. Aceste tipuri de vanzari si incasari catre persoane fizice ...
Nov082016

Detinere de certificat AEO. Obtinere certificat de amanare de la plata in vama a TVA

de Serju Dumitrescu 08 Nov 2016
Intrebare: Societatea are certificat de AEO. In baza lui a beneficiat de amanarea la plata TVA la import. Facilitatea expira la 31.12.2016. Ce trebuie facut in aceasta situatie pentru prelungire facilitate, iar daca nu poate sa mai beneficieze de ea trebuie sa mai initiez alte demersuri?
Oct312016

Regim fiscal achizitie servicii intracomunitare

de Ela Dumitra 31 Oct 2016
Intrebare: O societate platitoare de TVA din Romania primeste o factura de servicii IT de la o societate din Marea Britanie. Serviciile sunt de intretinere a unui site web care apartine societatii romane insa se lucreaza la site in Marea Britanie - in acest caz se considera ca serviciile sunt prestate in Romania sau Marea Britanie? Factura este fara TVA, societatea straina nefiind inregistrata in scopuri de ...
Oct192016

Ajustari privind preturile de transfer. Mod declarare

de Serju Dumitrescu 19 Oct 2016
Intrebare: Societatea noastra detine certificat de amanare TVA in vama, deci deduce si plateste TVA prin decont pentru IMPORTURI. In cazul facturilor de ajustari de preturi de transfer aferente importurilor, acestea se declara prin decont la fel ca si facturile de marfa si se inregistreaza TVA amanat (4426=4427)?
Sep192016

Obligatii de raportare la ANPM a unui importator de echipamente pe baza de freon

de Ela Dumitra 19 Sep 2016
Intrebare: O societate are ca obiect de activitate 4669 "Comert cu ridicata al altor masini si echipamente", importand deseori vitrine frigorifice si alte produse pe baza de freon R404 - fara importul direct al freonului sau schimbul acestuia. Exista vreo obligatie de raportari catre ANPM: - in conformitate cu Reg. CE nr. 1005/2009 si Reg.CE nr. 517/2014? - in conformitate cu H.G. nr. 398/2010?
Aug162016

Anulare cod TVA

de Irina Coma 16 Aug 2016
Intrebare: O societate comerciala, care are ca domeniu de activitate prestari de servicii si vanzare accesorii telefoane, decide sa renunte la calitatea de platitor de TVA. Cand trebuie sa depuna la ANAF declaratia 096 si de cand devine neplatitoare de TVA? Ce se intampla cu stocul de marfa existent ( TVA la achizitie diferit: 19%, 24% si 20%)? Cum se face ajustarea si ce note contabile se intocmesc? Se ...
Aug092016

Decontare cursuri. Aspecte fiscale

de Irina Dumitrescu 09 Aug 2016
Intrebare: O societate de profil IT doreste sa deconteze niste certificari Microsoft care sunt in scopul desfasurarii economice al societatii noastre. Inscrierea salariatilor s-a efectuat online si nominal, direct pe site-ul Microsoft din USA, in urma inscrierii salariatii primind cate o factura in USD pe numele lor propriu (certificarea fiind nominala de asemenea). Salariatii au platit factura din contul ...
Iul132016

Refacturare valoare transport extern catre beneficiar din UE

de Amelia Dumitras 13 Iul 2016
Intrebare: Va rog sa-mi clarificati cum tratez, d.p.v.d. TVA o refacturarea a unui transport extern catre un furnizor extern din UE: am avut o achizitie intracomunitara cu un transport extern, facturat de catre transportatorul din Romania catre societatea mea-factura cu TVA. Doresc sa refacturez costul transportului, furnizorului extern de marfa din UE. Cum tratez aceasta refacturare d.p.v.d al TVA si ce ...
Iun302016

Importul de bunuri versus achizitii intracomunitare de bunuri

de Serju Dumitrescu 30 Iun 2016
Intrebare: Societatea noastra importa PVC din tari ale UE si din tari NonUE. Aceste importuri au loc pe baza de comanda scrisa de la cumparator, livrarea catre cumparator se face imediat dupa vamuirea marfii fara sa treaca prin depozitul societatii noastre, conditia de livrare este DDP, toate costurile cu importul marfii pana la depozitul cumparatorului inclusiv le suporta vanzatorul, adica societatea ...
Iun292016

Perfectionarea pasiva

de Ela Dumitra 29 Iun 2016
Intrebare: Societatea noastra va solicita autoritatilor vamale o autorizatie de perfectionare pasiva pentru operatiuni de manopera produse de imbracaminte realizate cu o societate din Bosnia. Materiile prime vor ajunge in Bosnia in 2 moduri: tesaturile se vor transporta fizic direct de la un furnizor din Turcia catre subcontractorul din Bosnia iar alte accesorii pentru articolele de imbracaminte se vor ...
Iun232016

Achizitie de servicii impozabila in Romania

de Serju Dumitrescu 23 Iun 2016
Intrebare: O societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA si in ROI achizitioneaza o licenta de la SHUTTERSTOCK, care are codul de TVA cu prefixul "EU". Ce regim are TVA-ul? Se declara aceasta factura in 390 si se plateste impozitul pe nerezidenti?