Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 5 Decembrie 2022

Import bunuri, regim vamal si regim fiscal TVA

Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Amelia Dumitras
Consultant fiscal si expert contabil
valabil la 26 Oct 2022

Intrebare: Avem o firma de comert cu ridicata unde avem un contract cu o fabrica din Belarus, conditiile de livrare fiind DDP, adica fabrica din Belarus trebuie sa plateasca taxele vamale pentru produsele importate din aceasta tara. Comisionarul vamal intocmeste DVI, pune pe DVI si taxele vamale, TVA pe taxele vamale, taxele vamale le factureaza catre fabrica din Belarus, dar TVA pe taxele vamale le calculeaza firmei din Romania. Intrebarea este, daca acele taxe vamale nu sunt in sarcina firmei de comert din Romania, de ce comisionarul vamal calculeaza TVA pe ele si le pune in sarcina firmei din Romania, nu ar trebui ca pe DVI sa apara numai valoarea marfii de pe factura si TVA aferent? Am trimis o adresa catre comisionarul vamal cu aceasta intrebare si raspunsul lor telefonic a fost ca conditiile Incoterms au numai rol consultativ si nu prezinta obligativitate din punct de vedere fiscal (adica in Codul fiscal nu este vreo prevedere expresa asupra lor) si ca ei intocmesc DVI dupa reglementarile Codului Vamal. Din punctul dvs. de vedere cum este corect: - Inregistram acele taxe vamale pe produse, ca si cand ar fi in sarcina firmei din Romania si in acelasi timp contul 446 pe care se inregistreaza se pune pe venituri in cursul lunii? - Comisionarul trebuie sa intocmeasca DVI fara acele taxe vamale si fara TVA aferent acestora?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Legislatie

Dec042022

Livrare locuinte catre persoane fizice. E-factura

de Irina Dumitrescu valabil la 04 Dec 2022
Intrebare: Societatea trebuie sa transmita la ANAF facturile de avans intocmite pt vanzare de locuinte cu 5% tva? Multumesc.
Nov142022

Acordare cadouri pentru stimularea vanzarilor

de Mariana Prejbeanu valabil la 14 Nov 2022
Intrebare: Societatea noastra organizeaza o campanie pentru crestrea volumului vanzarilor catre clientii nostri care sunt doar persoane juridice, se stabileste un target pe care daca il ating primesc din partea firmei un cadou, acesta se factureaza si se acorda o reducere de pret egala cu valoarea produsului. As dori sa stiu daca aceasta cheltuiala este deductibila dpdv al codului fiscal si ce ...
Nov132022

Vanzare online bijuterii, tablouri si obiecte din portelan

de Vera Constantin valabil la 13 Nov 2022
Intrebare: SRL microintreprindere, neplatitoare de TVA, cu cod CAEN 4791, vinde on line, urmatoarele bunuri: bijuterii, tablouri si obiecte din portelan. Mentionez ca: - bijuteriile NU sunt din aur si ca tablourile nu au valoare patrimoniala. - bunurile sunt achizitionate de catre asociati, de la persoane fizice din Romania, Austria, Germania si Italia. - bunurile sunt plasate/date in ...
Nov042022

Deductibilitate cheltuieli si TVA aferenta prestarilor de servicii privind transportul salariatilor.

de Elena Garofil valabil la 04 Nov 2022
Intrebare: Consideram ca exista contradictii in raspunsul dvs cu privire la tratamentul fiscal al cheltuielilor cu transportul salariatilor la si de la locul de munca, efectuat de terti, din perspectiva impozitului pe profit si a tva, din urmatoarele motive: - apreciati ca, cheltuieli cu transportul salariatilor la si de la locul de munca, efectuat de terti, sunt cheltuieli sociale si au deductibilitate ...
Nov032022

Neplatitor TVA, import de bunuri din Ucraina

de Elena Garofil valabil la 03 Nov 2022
Intrebare: O societate nou infiintata, neplatitoare de tva, doreste sa achizitioneze marfuri (obiecte de cult: cruci, carti si alte obiecte religioase) din Ucraina. Care sunt implicatiile si obligatiile fiscale? Care sunt implicatiile privind tva?
Oct272022

Taxe vamale si TVA datorate in vama, tratament contabil si fiscal

de Amelia Dumitras valabil la 27 Oct 2022
Intrebare: Daca firma din Romania nu inregistreaza taxa vamala pe contul 446, dar in DVI se calculeaza TVA si pe aceasta suma, in Jurnalul de TVA nu va da egalitate la coloana de baza de impozitare a TVA platit in vama cu coloana de Baza la care este calculata marfa(coloana de import din jurnal). In acest caz oare nu trebuie inregistrata taxa vamala pe 446, repartizata pe marfa si in acelasi timp trecuta ...
x
0 - /import-bunuri-regim-vamal-si-regim-fiscal-tva-53770.htm