Import de bunuri, furnizor din Franta
La primirea facturii de la furnizorul extern, intracomunitar, din Franta, care sunt obligatiile declarative ale societatii?
Unde evidentiez TVA aferenta acestei facturi (nu mai poate fi vorba de 4426 = 4427) si cum o inregistreez in contabilitate, avand in vedere ca TVA a fost inregistrata la momentul importului (simultan emiterii momentului emiterii facturii sau nu)?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!