Inregistrare cu intarziere in scopuri de tva
Daca o firma a omis sa se inregistreze in scopuri de tva. Depasind plafon 300.000 lei la 30.01.2025.
Si depunand acum D700,
Cum procedam la Note contabile sau cum inregistram tva aferent fact emise, ele fiind deja incasate, si cum depunem decont tva - ce perioade se alege! Problema vine din ian 2025.
Fact primite sunt in programul de contabilitate fara tva (au val totala) si platite totodata.
Va rog ex cum procedez cu notele contabile si la ce perioada se fac, si cum intocmesc D300 394? Pentru trim 1, 2 sau un singur decont si ce perioada aleg?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!