Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 16 Iulie 2025

Inregistrare factura cu intarziere

valabil la 13 Dec 2019
Intrebare: In urma punctarii fisei cu un furnizor, s-a constatat omiterea inregistrarii unei facturi de la furnizor in valoare de 332.51 lei (cu TVA), factura emisa in anul 2016, cota de TVA fiind de 20%. Avand in vedere ca nu este o valoare foarte mare, poate fi inregistrata in luna curenta? Cum se va evidentia in contabilitate diferenta de TVA? Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1413

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

15Iul2025

Obligatia raportarii de catre prosumator a autofacturii emise de furnizor in numele si in contul acestuia

de Amelia Dumitras valabil la 15 Iul 2025
TVA
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA a devenit prosumator incepand cu luna martie 2023 si a primit de la furnizorul de energie electrica autofacturi prosumator in luna iunie 2025, in valoare de 94.000RON, TVA 0% (taxare inversa, conform art. 331, alin. 2, lit. e din Codul Fiscal), pentru energia produsa si livrata in retea. 1. Autofacturile au fost transmise in sistemul RO e-Factura de ...
14Iul2025

Regularizare avans facturat

de Vera Constantin valabil la 14 Iul 2025
TVA
Intrebare: Societate comerciala platitoare de tva, ce efectueaza comert cu amanuntul, a incasat avansuri de la clienti cu cota de tva 19%. Aceste avansuri se vor storna in luna cand este livrata marfa pentru care au fost incasate. In contextul cresterii cotei de TVA de la 19% la 21% de la 01 august 2025 puteti sa prezentati, va rog, ce implicatii sunt la livrarea marfii si la stornarea avansului incasat, ...
08Iul2025

Servicii prestate catre un client fara cod de TVA valid in VIES

de Elena Garofil valabil la 08 Iul 2025
TVA
Intrebare: Societatea emite o factura de prestari servicii catre beneficiarul YOMALI LABS LIMITED, VAT CODE 658788 Republica Irlanda, in moneda USD. Factura este incasata. Am cautat in VIES si nu gasesc informatii despre acest cod fiscal. Se poate considera livrare de servicii intracomunitare, in ce declaratii trebuie raportata? Va multumesc.
09Iul2025

TVA avansuri. Regularizare pe baza cotei de TVA valabila la momentul livrarii

de Constanta Popa valabil la 09 Iul 2025
TVA
Intrebare: Inchei un contract vanzare-cumparare cu plata de avansuri in transe, urmand ca marfa sa soseasca in octombrie. Avand in vedere ca vom factura 50% avans in luna iulie, la sosirea marfurilor in luna octombrie, avand in vederea faptul ca se va schimba cota de tva de la 1.08.2025, la ce cota de tva se va factura marfa sosita in octombrie? Dar daca avansul va fi facturat integral in luna iulie, la ...
04Iul2025

Livrare intracomunitara de bunuri, termen justificare aplicare scutire

de Amelia Dumitras valabil la 04 Iul 2025
TVA
Intrebare: In cazul unei livrari intracomunitare catre un partener din Germania, factura emisa in 4 iunie 2025 in suma de 30.000 euro, cu livrarea efectiva a marfii in 02.07.2025, care este tratamentul fiscal, declarativ si contabil? Multumim!
02Iul2025

TVA livrare bunuri si facturare ulterioara

de Gina Popescu valabil la 02 Iul 2025
TVA
Intrebare: Nu pot emite o factura centralizatoare. Clientul solicita factura pe fiecare livrare in parte cu numar de nir pentru fiecare magazin. Ce nu imi este clar. Exigibilitatea tva intervine la data livrarii. Eu livrez pe 30 iunie si emit factura pe 15 iulie cu data de 15 iulie si tva-ul il colectez la data facturii? Multumesc.
x