Neplatitor de TVA - Prestari servicii intracomunitare
valabil la 23 Feb 2020
Intrebare:
O firma cu sediul in Romania neplatitoare de tva presteaza servicii catre o firma din Germania platitoare de tva (cod valid de tva). Firma din Berlin are proiecte in special pentru reconditionarea cladirilor vechi. Asta inseamna in majoritatea cazurilor ca ei trebuie sa prezinte un concept de reconditionare si pe baza acestuia sa faca calculul static si planuri pentru schimbarile noi din cladiri. Calculul static il face firma din Germania, dar partea de desen se da tot timpul in subantrepriza, adica firmei din Romania. Firma din Romania face planurile de cofraj pentru diverse etaje. Proiectul e o cladire cu mai multe corpuri, iar corpul D se reconditioneaza. Prin reconditionare se adauga fiecarui etaj balcoane noi, se inlocuiesc parti din plansee, se fac deschideri in placa, se monteaza grinzi noi de metal, etc. Toate schimbarile care trebuie facute ii sunt trimise firmei din Romania si aceasta trebuie sa faca planuri pe baza planurilor de arhitectura si cerintele de statica.
Din punct de vedere al tva-ului firma din Romania are nevoie de cod special de tva pentru a putea factura firmei din Berlin?
Contractul de prestari de servicii se inregistreaza in Romania la ANAF?
Ce alte obligatii fiscale mai are firma din Romania referitoare la aceasta speta?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!
Intrebari similare din categoria Constructii
06Mai2025
Calcul si declarare impozit pe constructii speciale
de
Gina Popescu
valabil la 06 Mai 2025
Intrebare:
Referitor la impozitul specific pe constructii, clasa 1 din catalogul de amortizari, care este cota de impozitare si pana la ce data se raporteaza si se plateste?
03Apr2025
Servicii asupra bunurilor imobile prestate catre o persoana impozabila din UE
de
Olga Crevelescu
valabil la 03 Apr 2025
Intrebare:
Firma din Romania, neplatitoare de TVA, fara angajati, platitoare de impozit pe profit, administratorul societatii executa lucrari de constructii in Belgia. Factureaza prestarea de servicii catre firma din Belgia. Va rog sa-mi spuneti care sunt implicatiile fiscale pentru firma din Romania.
02Apr2025
Reactivare cod de tva anulat. Emitere facturi de corectie
de
Vera Constantin
valabil la 02 Apr 2025
Intrebare:
SC X a avut in perioada 2019-2024 codul de tva anulat.
In luna iunie 2024 a redobandit codul de tva, unul dintre clientii colaboratori doreste stornarea facturilor din acea perioada pentru a deduce tva-ul inscris si platit de societatea X, prin declaratia 311.
Intrebare: existand un nr. de 15 facturi emise catre acest client putem sa facem factura cu plus si factura cu minus gen-factura ...
04Apr2025
Achizitie intracomunitara de bunuri. Depunere D406
de
Ionut Jinga
valabil la 04 Apr 2025
Intrebare:
La trecere de la tva trimestrial la tva lunar ca urmare achizitie intracomunitara, facuta in luna februarie care este termenul de transmitere SAF-T?
Pentru a prelua datele din primele doua luni este obligatoriu sa ramana ian feb la trimestru. Problema este ca DUk integratorul nu valideaza aceasta situatie.
Este corecta situatia in care sa depunem 406 pentru fiecare luna?
Multumesc!
27Mar2025
Utilizarea codurilor CPV pe facturile emise
de
Alexandru Palaghia
valabil la 27 Mar 2025
Intrebare:
Va rog sa ma ajutati in legatura cu mentionarea CPV pentru facturile emise de societatea noastra catre clienti. Pentru institutiile publice am trecut (este obligatoriu), dar pentru clienti privati nu stim daca trebuie sa trecem. Va multumesc.
24Mar2025
Casare obiecte de inventar - documente, tratament TVA, raportare SAF-T
de
Costin A. Istrate
valabil la 24 Mar 2025
Intrebare:
Cu ocazia inventarierii, in vederea casarii obiectelor de inventar date in folosinta, este suficient doar un proces verbal de casare cu lista obiectelor de inventar date in folosinta si care urmeaza sa fie scoase din evidenta prin creditarea contului 8035 sau este necesar un PV de predare catre o societate colectoare? Exista implicatii privind TVA ul pentru aceste obiecte de inventar? Se vor ...