Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti

Spune-ne problema ta fiscala!

Vorbeste cu un expert
Portal actualizat la 15 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
PortalCodulFiscal.ro

Obligatii privind declaratia SAF-T (D406)

valabil la 26 Feb 2025
Intrebare:

Persoana juridica romana, platitoare de TVA, detine coduri de inregistrare fiscala pe Germania, Italia si Ungaria.

Are societatea din RO obligatia raportarii in D300 sau in alte declaratii a tranzactiilor desfasurate pe codurile de TVA din celelalte tari sau tranzactiile se raporteaza doar in declaratiile de tva din DE, HU si IT? De asemenea, ce obligatii revin societatii din RO, referitor la aceste coduri de tva, in ceea ce priveste declaratia SAF-T?


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2221

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Modificari fiscale 2026"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301

22Iun2026

Facturare ambalaje

de Vera Constantin valabil la 22 Iun 2026
TVA
Intrebare: Avem achizitii intracomunitare de bunuri care vin ambalate in cutii metalice. Aceste cutii sunt facturate de furnizorul nostru separat. Dupa golirea bunurilor din cutiile metalice, noi adunam aceste cutii si cand avem mai multe le returnam la furnizorul din afara tarii. Acum am returnat cutiile si am primit facturile de stornare pentru ele. Cutiile au fost inregistrate in contabilitate cu ...
16Mai2026

Diferente de TVA stabilite de ANAF in urma inspectiei fiscale

de Profeanu Laura valabil la 16 Mai 2026
TVA
Intrebare: In urma unui control de la ANAF pentru verificarea achizitiei unui autoturism s-a constatat o diferenta la TVA de plata de 50.370 lei. La aceasta suma se adauga penalitati de nedeclarare din anul 2020 in valoare de 12592 lei si dobanzi 19456 lei. Va rog frumos sa ma ajutati cu monografia contabila si daca este necesar sa trec tva de plata in decont in luna achitarii. Multumesc!
07Mai2026

Cod special de TVA, prestari servicii catre o persoana cu cod de TVA inactiv

de Elena Garofil valabil la 07 Mai 2026
TVA
Intrebare: O societate cu cod special de TVA a emis facturi de prestari servicii (servicii de personal si organizare santier) in anul 2024 catre un partener din UE al carui cod de TVA s-a dovedit a fi invalid. Facturile au fost inregistrate la vremea respectiva cu taxare inversa si declarate in D390. Acum, cand s-a descoperit, ce obligatii declarative si de plata are societatea pentru a corecta ...
18Apr2026

Regularizare avans dupa inregistrarea in scopuri de TVA

de Constanta Popa valabil la 18 Apr 2026
TVA
Intrebare: Dorim sa stim la ce rand se trece in decontul de TVA, c/val unui avans stornat cu TVA 0 de pe vremea cand societatea noastra era neplatitoare de TVA? Practic, am incasat un avans in anul 2024 cand eram neplatitori de TVA, iar acum in anul 2026 cand s-a finalizat receptia serviciului prestat, am stornat avansul cu TVA 0 si am facturat intreg serviciul cu TVA 21%. Dorim sa stim unde completam in ...
26Mar2026

Corectie D300 cota TVA gresita taxare inversa

de Gina Popescu valabil la 26 Mar 2026
TVA
Intrebare: Dintr-o eroare, la inregistrarea unei facturi interne cu achizitia unui teren (taxare inversa) cota de TVA preluata a fost de 19% in loc de 21%. In D300 depus pentru luna decembrie 2025, valoarea TVA calculata cu cota de 19% a fost preluata gresit la rubrica Regularizari taxa colectata (rd.16), respectiv Regularizari taxa dedusa (rd.34), neinfluentand de fapt, soldul sumei negative a TVA la ...
25Mar2026

Regim TVA pentru refacturare costuri inregistrate, beneficiar din Romania

de Amelia Dumitras valabil la 25 Mar 2026
TVA
Intrebare: Avem si cazuri in care avem contracte cu firme de asistenta din UE care intermediaza aceste cazuri medicale pe teritoriul respectiv si suntem facturati cu comisionul acestor firme, cu taxare inversa. acest comision facturat il inregistram in decontul 300 si 390. Cand refacturam catre asiguratorii romani acest comision al firmei externe ce cota de TVA aplicam? Multumesc,
x