Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Aprilie 2024

Raportarea informativa: declaratia 390 si 394 - pagina 15


Feb082016

Operatii cu TVA de 24%. Declaratia 394

de Irina Coma 08 Feb 2016
Intrebare: Ordinul 376915 privind declaratia 394 pe anul 2016 prevede detalierea tranzactiilor pe cote TVA, dar nu exista nicio prevedere privind operatiunile care mai exista cu cote mixte de TVA (de ex. reduceri ulterioare, regularizari avansuri, stornari etc.). Mai exista si furnizori care au emis facturi cu cota de 24% in ianuarie 2016. Unde se cuprind aceste operatii in noul model al declaratiei?
Feb022016

Regim TVA si impozit nerezidenti achizitii de servicii de transport aerian in trafic international efectuat de companii aeriene din UE

de Ela Dumitra 02 Feb 2016
Intrebare: Societatea noastra primeste facturi de la companii aeriene din UE reprezentand contravaloarea taxelor si biletelor incasate de la pasageri in numele companiei aeriene. Aceste prestari sunt scutite de TVA in tara emitentului facturii, dar si in Romania, conform Codului fiscal art. 294 alin. 1 lit. g. La inregistrarea facturii se face taxare inversa? Se declara aceste facturi in D390? Pentru plata ...
Ian292016

Servicii scutite conform art. 294. alin.(1) lit. i) pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

de Dana Hristu 29 Ian 2016
Intrebare: Societatea noastra factureaza servicii scutite conform Codului fiscal art. 294. alin.1 lit. i pct. 3. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a emite factura fara TVA? Se declara aceste facturi in D390?
Ian252016

Achizitii intracomunitare de servicii. Amenda

de Amelia Dumitras 25 Ian 2016
Intrebare: Pentru plata unei facturi (serviciul prestat este amenda), primite de la un furnizor din Irlanda, am nevoie de certificat de rezidenta fiscala? In ce conditii este necesar acest certificat de rezidenta? Pentru acesta factura se face taxare inversa? Se declara aceasta factura in D390?
Ian202016

Persoanele pentru care se depune formularul 402

de Rodica Mantescu 20 Ian 2016
Intrebare: Referitor la declaratia informativa nr. 402 conform ordin 272726.10.2015, trebuie intocmita in cazul urmator: avem un salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cetatean UE, care este inregistrat la ORI cu CNP din Romania. Pentru veniturile din salarii s-au calculat, raportat si platit toate taxele si contributiile conform legii. Aceste venituri se vor raporta in 402?
Dec242015

Achizitii de servicii electronice. Tratament fiscal TVA. Persoane impozabile inregistrate doar pentru operatiuni intracomunitare

de Georgeta Serban-Matei 24 Dec 2015
Intrebare: Societatea detine cod de TVA intracomunitar. Se presteaza servicii in UE si se declara in 390, lunar. Pentru facturile care provin de la Facebook, Google si Adwords, cum se procedeaza? Cum se declara? Se plateste ceva? Dar pentru cele care provin din US?
Dec182015

Schimbarea perioadei fiscale TVA de la trimestru la luna – mod declarare formular 394

de Ela Dumitra 18 Dec 2015
Intrebare: O societate isi schimba perioada fiscala privind TVA de la trimestru la luna in urma unei achizitii intracomunitare, in luna 11.2015; depune declaratia 092, decontul TVA 300 pentru luna 10+11, declaratia 390 pentru luna 11. Cum va face declaratia 394 pentru lunile 10 si 11?
Dec162015

Scutiri de TVA. Mod de raportare

de Serju Dumitrescu 16 Dec 2015
Intrebare: Societatea emite facturi fara TVA societatilor din UE, scutirea fiind aplicata conform Codului fiscal art. 143 alin. 2 lit. a, art. 143 alin. 2 lit. c sau art. 143 alin. 1 lit. i. Unde se trec aceste prestari de servicii in Decontul de TVA? Este necesara declararea acestor prestari de servicii in Declaratia 390?
Nov272015

Cod de TVA conform art. 153^1

de Serju Dumitrescu 27 Nov 2015
Intrebare: Societatea a fost declarata initial ca neplatitoare de TVA, dar a obtinut un cod special de TVA pentru achizitii/livrari intracomunitare. Pe ce cod va depune declaratia 390? O va depune lunar sau trimestrial? Formularul 150 trebuie depus la ANAF pentru ambele coduri, respectiv codul de inregistrare unic si codul special de TVA?
Nov242015

Amenzi primite de la autoritati. Declaratia 390

de Irina Coma 24 Nov 2015
Intrebare: Societatea desfasoara activitate de transport marfuri in Uniunea Europeana pentru un anume client extern. Primeste o amenda in Uniunea Europeana si clientul extern factureaza amenda societatii din Romania, anexand procesul verbal si mentionand fara TVA. Se declara in 390?
Nov232015

Prestari servicii intracomunitare. Decont de TVA

de Dana Hristu 23 Nov 2015
Intrebare: Unde se raporteaza in decontul de TVA prestarea serviciilor intracomunitare, acestea fiind raportate in declaratia 390 Vies?
Nov202015

Servicii reparatii auto, despagubiri, tratament contabil si fisca

de Georgeta Serban-Matei 20 Nov 2015
Intrebare: Societatea desfasoara activitate de transport marfuri in Uniunea Europeana. Camionul care desfasoara aceasta activitate a fost achizitionat de la o firma specializata din Germania. Se produce un accident, camionul este asigurat Casco, dar pentru ca formalitatile cu asiguratorul sunt de durata, administratorul repara camionul la firma de la care l-a cumparat in Germania. Firma factureaza ...
Nov192015

Bonuri fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate. Declaratia 394

de Irina Coma 19 Nov 2015
Intrebare: Se inscriu in Declaratia 394 bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal?
Apr142015

Achizitie intracomunitara de bunuri. Marfa incompleta. Declarare in Intrastat

de Otilia Roman 14 Apr 2015
Intrebare: Am primit o marfa din Anglia care era incompleta. Dupa 3 saptamani se trimite completarea la marfa (suruburi si garnituri). Prima factura are o valoare de 1550 GBP care a fost inregistrata in contabilitate. La a doua factura cu suruburi si garnituri am primit o factura de insotire a marfii (nu o factura fiscala) cu o valoare de 80 GBP, valoare care este simbolica deoarece aceste suruburi nu se ...