Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 10 Mai 2024

Raportarea informativa: declaratia 390 si 394 - pagina 18


Mar312014

Reguli generale de taxare a serviciilor

de Amelia Dumitras 31 Mar 2014
Intrebare: Cum trebuie procedat in urmatoarea situatie: - firma din Romania, platitoare de TVA si inscrisa in ROI; - administratorul este roman cu rezidenta in Italia; - firma are un angajat cu contract individual de munca in Romania - angajatul este italian cu domiciliul stabil in Romania si isi desfasoara activitatea in Italia - supraveghere lucrari in Italia. Societatea factureaza numai servicii ...
Mar242014

Prestari intracomunitare de servicii. Tratament fiscal

de Georgeta Serban-Matei 24 Mar 2014
Intrebare: Societatea executa o serie de produse pe care le vinde la o societate din Italia. In pretul de vanzare al produselor nu sunt incluse costurile logistice, IT, cele administrative si de calitate, costuri pe care societatea le suporta in Romania in legatura cu fabricarea, depozitarea si vanzarea acestora, si pe care societatea din Romania intentioneaza sa le factureze sub forma de servicii catre ...
Mar172014

Declaratia 390 pentru o factura de avans emisa de un furnizor de utilaje din Italia

de Dana Hristu 17 Mar 2014
Intrebare: O firma a platit avans la achizitii utilaje catre ITALIA. Firma a primit factura de avans. Cum inregistreaza in D 390 avansul platit: la cod A (achizitii) sau S (servicii)?
Mar132014

Servicii de procesare de bunuri pe teritoriul Italiei. Tratament fiscal TVA

de Ela Dumitra 13 Mar 2014
Intrebare: O societate platitoare de TVA, inregistrata in ROI, achizitioneaza din Italia materii prime pentru confectionarea de blanuri. Aceste materii prime sunt duse la o alta societate din Italia pentru confectionarea blanurilor si, ulterior, ajung in Romania. Care sunt obligatiile societatii din Romania pentru declararea in 390? Prima societate sau cea de unde se iau produsele finite? Daca transportul ...
Mar052014

Inchirierea unui spatiu in Romania pentru beneficiar extern. Tratament fiscal

de Amelia Dumitras 05 Mar 2014
Intrebare: O firma germana cu sediul in Germania inchirieaza un spatiu de la o societate din Romania. Factura catre societatea din Germania este facuta in EUR, fara TVA. Se declara in 390? Care este tratamentul dpdv al TVA?
Feb182014

Servicii IT prestate catre un beneficiar din Elvetia. Implicatii fiscale

de Constanta Popa 18 Feb 2014
Intrebare: Societatea urmeaza sa incheie un contract de prestari servicii IT cu o firma din Elvetia, contract ce presupune inchirierea unui angajat al companiei noastre pe o perioada de 50 zile, din care 30 de zile angajatul lucreaza de la sediul nostru din Romania, iar celelalte 20 de zile angajatul se va deplasa in Arabia Saudita pentru prestarea serviciilor. Compania urmeaza sa factureze societatea din ...
Feb172014

Comercializare de autoturisme second-hand. TVA

de Irina Dumitrescu 17 Feb 2014
Intrebare: O intreprindere individuala desfasoara activitatea de comert cu autoturisme si autovehicule usoare sub 3.5 tone . Este platitore de TVA, inscrisa in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Achizitioneaza din U.E. autoturisme second-hand. Factura de la furnizor este fara TVA, valoarea neta (ex. 8000 euro). In Romania, vinde aceste autoturisme numai catre persoane fizice, aplicand regimul special ...
Ian272014

Stabilirea locului prestarii de servicii pentru transportul de calatori. Obligatii declarative

de Otilia Roman 27 Ian 2014
Intrebare: Societatea a primit o factura de la o companie de transport aerian din Ungaria pentru un bilet de avion cu ruta Franta-Romania. Factura este fara TVA si are mentiunea "scutit cu drept de deducere". Se aplica taxarea inversa sau este scutita conform art. 143 lit. g) din Codul fiscal? Se declara in declaratia 390?
Dec202013

Vanzare marfuri in baza bonului fiscal

de S.M Armaselu 20 Dec 2013
Intrebare: SRL-ul nostrum vinde marfuri din gestiunea magazine in baza bonului fiscal emis de casa de marcat.Gestiunea este tinuta la pret de vanzare .Avem si clienti persoane juridice carora le emitem bon fiscal.La sfarsit de luna vin cu bonurile fiscale respective si ne cer factura.Le emitem facura(manual) pe care mentionam bonurile fiscale emise de noi in cursul lunii respective.Este corect din punct de ...
Nov112013

Garantie extinsa. Aspecte privind taxa pe valoare adaugata

de Irina Dumitrescu 11 Nov 2013
Intrebare: Suntem un dealer auto care presteaza si servicii de reparatii auto. Am incheiat un Contract de asigurare pentru garantie extinsa cu o firma din Germania, pentru autoturismele care vin la noi in service. Pentru clientii care doresc garantie extinsa, emitem un Certificat de Garantie si intocmim o factura catre client la valoarea prevazuta in contract, la care adaugam TVA. La sfarsit de luna ...
Iul262013

Transport rutier. Decont TVA. Declaratia 390

de Amelia Dumitras 26 Iul 2013
Intrebare: Firma platitoare de TVA inscrisa in ROI pentru urmatoarele situatii daca se declara in 390 si care este pozitia din decontul de TVA (300) Facturi emise catre: - Impozabile UE (cod valid TVA) - incarcare-descarcare UE - Neimpozabile UE (ONG UE) - incarcare-descarcare UE - Neimpozabile UE (ONG UE) - incarcare UE - descarcare in afara UE - Impozabile, neimpozabile in afara UE incarcare UE ...
Feb122013

Declarare in VIES facturi achizitii intracomunitare

de S.M Armaselu 12 Feb 2013
Intrebare: Incepand cu anul 2013, facturile primite pentru avansurile achitate in vederea efectuarii unei achizitii intracomunitare, se mai declara in VIES? Dar avansurile incasate pentru o livrare intracomunitare presupun obligativitatea intocmirii unei facturi de avans?
Ian312013

Servicii intracomunitare. Perioada fiscala la TVA

de Adrian Benta 31 Ian 2013
Intrebare: Firma este platitoare de TVA trimestrial. Va factura lunar servicii intracomunitare fara TVA (operatiune neimpozabila, se respecta conditiile). Depunem 390 lunar. TVA ramane trimestrial daca nu are loc nicio achizitie intracomunitara?
Ian142013

Achizitii de la un furnizor ce aplica TVA la incasare. Declaratii

de S.M Armaselu 14 Ian 2013
Intrebare: Cand se declara in Declaratia 394, achizitiile efectuate de la un furnizor care aplica sistemul "TVA la incasare", la data facturii sau la data achitarii contravalorii acesteia? Care sunt corelatiile intre Declaratia 300 si 394 incepand cu ianuarie 2013?