Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 10 Mai 2024

Raportarea informativa: declaratia 390 si 394 - pagina 17


Nov232014

Refacerea evidentei contabile. Raportare regularizari prin decontul de TVA cod 300 si raportare informativa prin declaratia cod 394

de Amelia Dumitras 23 Nov 2014
Intrebare: O societate comerciala care deruleaza un proiect pe POS Mediu a inregistrat, dintr-o eroare de interpretare a legislatiei pe fonduri europene, in perioada 201 1- august 2014, facturile emise de constructori fara a evidentia TVA, astfel: 231=404 cu toata valoarea, intrucat valoarea acestuia era recuperata de la bugetul de stat prin cererile de rambursare. TVA aferent acestor facturi nu era ...
Oct102014

Ajustare achizitie intracomunitare

de Irina Coma 10 Oct 2014
Intrebare: O societate din Romania, emite o factura de imputare (marfa deteriorata) catre o societate din Germania (aceasta ii comunica un cod de TVA valid). Marfa nu pleaca din Romania. Cum se emite factura (cu TVA sau fara) si care este baza legala?
Sep292014

Eroare de curs valutar pentru operatiuni interne si intracomunitare

de Amelia Dumitras 29 Sep 2014
Intrebare: Societatea a achizitionat boltari din UE in luna iulie 2013. A fost calculat eronat cursul de schimb valutar. In luna august s-a facut inregistrarea corecta in contabilitate. De asemenea, in aceeasi luna a anului 2013 a fost inregistrata o factura emisa pe persoana fizica tot cu achizitie din UE. A fost facuta corectura din punct de vedere contabil. Cum se corecteaza eroarea in declaratiile 390, ...
Sep262014

Care sunt facturile care se includ in declaratia 394

de Ela Dumitra 26 Sep 2014
Intrebare: In declaratia 394 se includ si facturile pentru clientii care nu sunt platitori de TVA?
Iul172014

Achizitie de bunuri. Nedeclararea livrarii de catre furnizor in declaratia 394. Dreptul de deducere

de Irina Dumitrescu 17 Iul 2014
Intrebare: Societatea A se aprovizioneaza de la societatea B cu diverse bunuri. Societatea B emite factura fiscala ce se achita cu numerar (valoarea facturii este mai mica de 5000 lei). Societatea A intocmeste si depune la organele fiscale competente declaratia 394, conform legislatiei in vigoare, dar societatea B nu intocmeste si nu depune declaratia 394. Societatea B se afla in evidenta organelor fiscale ...
Iun262014

Achizitie intracomunitara vechicul terestru. Declaratia 390

de Ela Dumitra 26 Iun 2014
Intrebare: O persoana juridica romana inregistrata in scop de TVA cu obiect de activitate comertul cu ridicata, achizitioneaza un ATV din Germania pe baza de contract de vanzare-cumparare de la o persoana fizica (neinregistrata in scop de TVA). Acest mijloc fix este transportat in Romania. Scopul acestei achizitii nu este revanzarea. Care sunt implicatiile fiscale si care este tratamentul din punctul de ...
Iun252014

Modificarea perioadei in cazul importului de bunuri

de Amelia Dumitras 25 Iun 2014
Intrebare: Societatea vrea sa faca import din SUA de peste congelat. Fiind microintreprindere cu TVA trimestrial, daca face import trebuie sa treaca la TVA lunar si sa depuna declaratia 390?
Iun132014

Servicii de procesare. Obligatii declarative

de Georgeta Serban-Matei 13 Iun 2014
Intrebare: O societate comerciala A cu obiect de activitate intermedieri in comertul cu masini, a incheiat cu o firma B din Anglia un contract pentru prelucarea finala in Romania a unor arbori cotiti. Prelucrarea in Romania se face de catre firma C. La livrare, firma engleza B transmite o nota de livrare din care rezulta denumirea, cantitatea si pretul bunurilor trimise spre prelucrare. Conform CMR, ...
Iun102014

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

de S.M Armaselu 10 Iun 2014
Intrebare: Daca o societate cu activitate de agentie de turism, care aplica prevederile Codului Fiscal, art. 152 (nu deduce TVA din facturile furnizorilor de servcii turistice si calculeaza TVA inclusa in comisonul obtinut din vanzarea serviciului respectiv), trebuie sa cuprinda in Declaratia 394 si facturile furnizorilor aflate in situatia de mai sus, chiar daca acestia la randul lor, aplica regimul TVA ...
Iun042014

Masuri de simplificare pentru deseuri feroase

de Amelia Dumitras 04 Iun 2014
Intrebare: S.C. X S.R.L. cu activitate de recuperare a materialelor reciclabile sortate - 3832 (achizitie materiale feroase de la persoane fizice - livrare catre persoane juridice), depaseste in luna mai 2014 plafonul de 220.000 lei cu privire la regimul de scutire al TVA. Pana la data de 10 iunie va depune documentatia cu privire la depasirea plafonului de scutire, iar data inregistrarii ca platitor de TVA ...
Mai272014

Achizitie intracomunitara de bunuri

de Georgeta Serban-Matei 27 Mai 2014
Intrebare: Societatea, care este inscrisa in ROI, achizitioneaza un utilaj tehnologic din Franta, de la un furnizor cu cod de TVA inscris in VIES, care intocmeste factura cu TVA 0. Plata se face in euro. Daca foloseste in interesul societatii, in productie, utilajul, mai plateste TVA in tara? Il declara si in Declaratia 300 si in Declaratia 390 VIES ? Dar in situatia cand revinde utilajul imediat, fara ...
Mai212014

Achizitie intracomunitara de bunuri. Exercitarea dreptului de deducere

de Ela Dumitra 21 Mai 2014
Intrebare: Societatea, care este inscrisa in ROI, achizitioneaza un utilaj tehnologic din Franta, de la un furnizor cu cod de TVA inscris in VIES, care intocmeste factura cu TVA 0. Plata se face ineuro. Daca foloseste in interes propriu utilajul, mai plateste TVA in tara? Il declara numai in Declaratia 390 VIES ?
Mai152014

Bonuri fiscale, deductibilitate. Declaratia 394

de Dana Hristu 15 Mai 2014
Intrebare: Bonurile de benzina fara cod fiscal inscriptionat de casa de marcat se declara in declaratia 394? TVA aferenta este deductibila?
Apr112014

Prestari servicii pentru o societate din Elvetia

de Dana Hristu 11 Apr 2014
Intrebare: O PFA cu obiect de activitate 6202, platitoare de TVA, presteaza servicii in Romania pentru o firma din Elvetia. Cum se vor emite facturile: cu sau fara TVA? Ce articol din Codul fiscal trebuie mentioant pe factura?