Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 14 Octombrie 2025

Rectificare Declaratia 101 pentru luna ianuarie 2017

Intrebare: La 31.12.2016 societatea platitoare de impozit pe profit declara prin D101 pierdere fiscala. La 31.01.2017 societatea omite sa preia in D101 pierderea de la decembrie 2016. Incepand cu februarie 2017 devine platitoare de impozit micro. Acum ma aflu in control de la ANAF pentru perioada 2017-2023. Automat prind si acea D101 de la ianuarie 2017. Ei spun ca nu vor tine cont de pierderea de la D101 /decembrie 2016 la calculul impozitului pe profit aferent lunii ianuarie 2017 pentru ca prin nedeclarare nu am recunoscut-o si pierderea se recupereaza in ordinea inregistrarii acesteia, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. Parerea mea este ca ar trebui sa tina cont atata vreme cat daca nu era control eu aveam dreptul de a corecta D101.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3812

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Inspectia fiscala

04Oct2025

Diferente de inventar constatate la control: monografie contabila, decont TVA si esalonare obligatii fiscale

de Profeanu Laura valabil la 04 Oct 2025
Intrebare: 1. In urma controlului din septembrie 2025 s-a constatat o diferenta de inventar de 115000 lei tva 19% aferent de 21850 (s-a considerat lipsa de inventar ca fiind la 31.12.2024). Asociatul a dat o declaratie ca estimeaza un stoc de 5000 lei scriptic, fiind un stoc de 120000 lei. Va rog sa-mi spuneti monografia contabila pentru tva aferent diferentei de inventar stabilit la 31.12.2024. Scrie in ...
28Sep2025

Obligatii suplimentare la Fondul de handicap

de Profeanu Laura valabil la 28 Sep 2025
Intrebare: Firma a fost supusa recent unui control documentar avand ca obiect prevederile legii 448/2006 modificata prin Legea 81/2021privind modul de calcul, constituire si declarare a Fondului de handicap. Firma, avand peste 50 de angajati, are obligatia sa angajeze persoane cu handicap in procent de minim 4% din numarul total de angajati sau de a plati lunar o suma reprezentand 50% din salariul de ...
28Aug2025

Notificare de conformare, cod de TVA anulat

de Elena Garofil valabil la 28 Aug 2025
Intrebare: Suntem un SRL care in perioada 18.02.1999 - 31.10.2014 a fost inregistrat platitor de TVA. In anul 2014 tva a fost anulat din oficiu de ANAF conform DISPOZITIILOR art. 153, alin. 9 lit. e din legea 571/2003 (societatea nu a evidentiat timp de 6 luni calendaristice achizitii de bunuri/prestari de servicii). Astazi am primit de la ANAF NOTIFICARE DE CONFORMARE EMISA DE ORGANUL DE INSPECTIE ...
16Aug2025

Inregistrarea impozitului pe profit suplimentar si a accesoriilor stabilite prin decizie de impunere in urma inspectiei fiscale, petru anul curent

de Profeanu Laura valabil la 16 Aug 2025
Intrebare: In urma inspectiei fiscale s-a constatat ca trecerea la impozit profit trebuia sa se realizeze cu un trimestru anterior. Va rog ce nc trebuie inregistrate pentru impozitului pe profit calculat conform deciziei, plata acestuia si penalitatiile? Ex: impozit profit = 9000 lei si penalitati 7500lei.
02Nov2024

TVA stabilita suplimentar prin decizie de impunere. Tratament contabil

de Ionut Jinga valabil la 02 Nov 2024
Intrebare: O societate comerciala, care are ca domeniu principal de activitate comertul cu amanuntul, a fost supusa unui control efectuat de ANAF. Stocul faptic cu cel scriptic nu au coincis. Din acest motiv, Anaf a stabilit prin decizia de impunere tva suplimentar in valoare de 36.000 lei, fiind o diferenta de 200.000 lei pe stoc in plus. In decizie nu a fost specificat nimic legat de impozitul pe ...
14Sep2024

Mijloace de transport puse gratuit la dispozitia unei firme afiliate. Consecinte fiscale

de Otilia Roman valabil la 14 Sep 2024
Intrebare: In eventualitatea in care firma A - stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Romania, inregistrata in vectorul fiscal ca platitoare de impozit pe profit - detine un parc de autoturisme unele aflate in proprietatea / patrimoniul firmei (dar neamortizate integral si pentru care nu a expirat durata normala de utilizare a acestora), iar unele care fac obiectul unor contracte de leasing ...
x