Recuperare costuri aferente productiei
valabil la 17 Oct 2023
Intrebare: Societate producatoare, din Romania, platitoare de TVA, ale carei produse sunt ambalate in folie PE, are clienti externi din UE si non-UE. Livrarile intracomunitare de bunuri si exporturile sunt scutite de TVA. Avem doua spete unde nu stim exact cum trebuie sa tratam operatiunile din punctul de vedere al TVA. 1. Se doreste recuperare costului cliseelor (matrite) pentru folia PE de la clientii externi. Aceste clisee ne sunt facturate de catre furnizorii de folie cu TVA (furnizorii fiind din RO), dar cliseele nu ajung in posesia noastra, ele raman la furnizorul de folie, fiind folosite la imprimarea acesteia. 2. Se doreste facturarea in avans a stocului de folie pentru produsele clientului, astfel incat societatea sa recupereze costul foliei in situatia in care clientul nu comanda destula marfa incat sa epuizeze stocul de ambalaj. Folia ramane in custodia noastra, urmand sa ambalam produsele in ea si sa le livram clientului. Am dori sa stim cum tratam din punctul de vedere al TVA aceste operatiuni, avand in vedere faptul ca initial folia nu paraseste teritoriul Romaniei, dar in momentul livrarii de bunuri se livreaza si folia, bunurile fiind ambalate in folia respectiva. Cliseele fac parte din costul foliei, dar nu parasesc niciodata teritoriul Romaniei, ele raman la furnizorul de folie, asa cum am mentionat mai sus. Exista situatii in care se doreste doar recuperarea costului cliseelor si nu se factureaza si folia in avans. Multumim!
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Impozit pe constructii 2025"!
Intrebari similare din categoria TVA
24Apr2025
Inscriere in decont de TVA livrare produse farmaceutice cu TVA 0%
de
Gina Popescu
valabil la 24 Apr 2025
Intrebare:
Societatea comercializeaza produse farmaceutice cu diferite cote de TVA: 19, 9, 5 inclusiv 0%.
La ce rand din D300 se trec livrarile de marfa cu cota de TVA 0%?
22Apr2025
Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA
de
Profeanu Laura
valabil la 22 Apr 2025
Intrebare:
1. Am o achzitie din UE fara TVA, firma nu apare in VIES. Trebuie sa inregistrez in D390 fara sa am cod valid in CIES, si in ce rand trec in d300? Trebuie sa achit TVA dupa suma asta? Cum inregistrez in Saga daca aveti posibilitatea sa-mi ziceti.
2. Am o factura de achizitie de marfa din China. Nu am DVI. Inregistrez in D300 in randul 30 si nu platesc tva aferent?
Multumesc.
16Apr2025
Regim TVA pentru vanzare onlinetipare, beneficiari diversi
de
Amelia Dumitras
valabil la 16 Apr 2025
Intrebare:
PFA neplatitor de tva si neinregistrat in scop de tva pentru operatiuni intracomunitare, in Romania. Activitatea consta in vanzarea unor tipare/schite cu instructiuni pentru crosetat/cusut. Aceste schite+instructiunile sunt urcate pe platforme si pot fi achizitonate atat de prsoane fizice din UE/afara UE cat si de persoane juridice platitoare/neplatitoare de tva din UE/afara UE. Care ...
10Mar2025
Garantie pentru achizitie intracomunitara autoturism, furnizor din Germania
de
Amelia Dumitras
valabil la 10 Mar 2025
Intrebare:
O societate platitoare de TVA in Romania, se prezinta la un dealer auto din Germania pentru achizitionarea unui autoturism nou. Desi dealer-ul este platitor de TVA in Germania, insista sa faca factura cu TVA de 19% si sa achitam factura cu tot cu TVA. Urmand ca atunci cand masina ajunge in Romania sa ne ramburseze TVA-ul. Transportul se realizeaza de catre o firma terta colaboratoare din ...
26Feb2025
Servicii estetice. Cifra de afaceri. Regim TVA
de
Georgeta Serban-Matei
valabil la 26 Feb 2025
Intrebare:
O societate autorizata in servicii stomatologice, urmeaza sa autorizeze si efectuarea de servicii medicale estetice. Avand in vedere ca in acest moment nu este platitoare de tva, serviciile stomatologice fiind scutite de tva, va rog sa ne precizati cand ar trebui ca societatea, sa solicite inregistrarea in scop de tva, inainte de efectuarea serviciilor medicale estetice (cifra de afaceri ...
24Feb2025
Trecere de la TVA lunar la TVA trimestrial
de
Gina Popescu
valabil la 24 Feb 2025
Intrebare:
Societatea a depasit pragul de 300.000 lei in noiembrie 2024 si a trecut platitoare de TVA incepand cu 01.01.2025 - trimestru. Mentionez ca in anul 2024 societatea a avut cod special de TVA si a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri sub pragul de 10.000 euro.
Intrebare: cum este corect ca societatea sa aplice TVA la trimestru sau la luna incepand cu 01.01.2025?
Multumesc.