Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 10 Iulie 2025

Reglementari contabile si fiscale. Impozit pe venit microintreprinderi

valabil la 10 Iul 2020
Intrebare: O microintreprindere inregistrata in Romania factureaza unui client din UE (ambii platitori de TVA) servicii IT. Factura se emite in primele zile ale lunii urmatoare pentru luna precedenta respectand prevederile contractului unde se specifica perioada de 10 zile pentru aprobarea time raportului. Este corect sa prind venitul in luna emiterii facturii sau emit o nota contabila pentru venit in luna la care se refera si in luna emiterii dau doar D390? Mentionez ca vectorul deocamdata este trimestrial.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6201

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozit pe Profit Microintreprinderi

28Iun2025

Exemplu calcul impozit pe profit in conditiile inregistrarii unei pierderi fiscale in anul precedent

de Gina Popescu valabil la 28 Iun 2025
Intrebare: Firma inregistrata la 31.12.2024 pierdere in valoare de 487.000 lei. Trim 1, 2 tot pierdere. La 30.09.2025 va intregistra profit 396.000 lei. Venituri: 800.000 lei Cheltuieli: 400.000 lei. Nedeductibile 4000 lei. Cum calculez impozit pe profit? Tinand cont de pierderea de anul trecut? Exemplu, va rog.
17Iun2025

Monografie contabila si deductibilitate cheltuieli umiditate cereale

de Gina Popescu valabil la 17 Iun 2025
Intrebare: Societatea, platitoare de impozit pe profit si TVA, are ca obiect de activitate comert cu cereale. In procesul de depozitare porumbul, de la o umiditate initiala de 18-19%, ajunge la 13%. Va rugam sa ne spuneti cum se pot inregistra aceste scazaminte, daca este o cheltuiala deductibila si daca trebuie colectat tva la aceste scazaminte.
17Iun2025

Venituri din vanzarea activelor - calcul plafon cifra de afaceri in cazul sponsorizarilor

de Gina Popescu valabil la 17 Iun 2025
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit cu 01.07.2024 a vandut un teren in suma de 9.000.000 lei din patrimoniul societatii, vanzarea inregistrandu-se in contul 7583. In aceste conditii putem face sponsorizare prin declaratia 177? Contul 7583 intra in plafonul de 0.75% din cifra de afaceri? Multumim!
05Iun2025

Bonificatia de 3% din impozitul pe profit anual

de Profeanu Laura valabil la 05 Iun 2025
Intrebare: Referitor la bonificatia de 3% stabilita prin OUG 107/2024, la art. XVII, alin. (3) se specifica: "Bonificatia se acorda de catre organul fiscal cu respectarea urmatoarelor conditii de catre contribuabil: b) sunt stinse integral si la termenele prevazute de lege impozitul pe profit anual/impozit pe veniturile microintreprinderilor, aferente anului 2024/anului fiscal modificat care incepe ...
01Iun2025

Impozitarea subventiilor de la AJOFM si a fondurile europene?

de Profeanu Laura valabil la 01 Iun 2025
Intrebare: Firma platitoare de impozit pe profit primeste suventii de la AJOFM pentru salariati si fonduri europene pentru desfasurare activitatii, care este tratamentul fiscal pentru calcul impozitului pe profit? Va multumesc.
22Mai2025

Completare Declaratia 101. Pierdere fiscala

de Vera Constantin valabil la 22 Mai 2025
Intrebare: Cum se completeaza declaratia 101 daca in anul 2024 s-a inregistrat pierdere trimestrial, iar la decembrie pierderea fiscala este de 20000 lei? Societatea a inregistrat pierdere fiscala de 1000 lei in anul 2023. La ce rand se evidentiaza in declaratia 101, astfel incat sa se evidentieze pierderea fiscala de recuperat in anii urmatori de 21000 lei?
x