Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 28 Octombrie 2025

Reglementari contabile si fiscale. Impozit pe venit microintreprinderi

valabil la 10 Iul 2020
Intrebare: O microintreprindere inregistrata in Romania factureaza unui client din UE (ambii platitori de TVA) servicii IT. Factura se emite in primele zile ale lunii urmatoare pentru luna precedenta respectand prevederile contractului unde se specifica perioada de 10 zile pentru aprobarea time raportului. Este corect sa prind venitul in luna emiterii facturii sau emit o nota contabila pentru venit in luna la care se refera si in luna emiterii dau doar D390? Mentionez ca vectorul deocamdata este trimestrial.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6201

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Impozit pe Profit Microintreprinderi

17Oct2025

Autoutilitara cu masa totala peste 3.500 kg cheltuieli si TVA integral deductibile, fara foaie de parcurs

de Profeanu Laura valabil la 17 Oct 2025
Intrebare: Revin la raspunsul Dvs, cu multumiri si rugamintea clarificarii aspectelor urmatoare: Este obligatorie refacerea evidentei contabile incepand cu ianuarie 2025, in vederea calcularii impozitului pe profit trimestrial si a rectificarii declaratiilor 100 depuse ceea ce ar presupune si depunerea declaratiilor 406 corectate sau se poate face recalculcarea doar dpdv fiscal, cu inregistrarea in ...
20Oct2025

Calcul impozit pe profit cu recuperare pierdere fiscala 2024

de Gina Popescu valabil la 20 Oct 2025
Intrebare: Daca societatea C a inregistrat pierdere fiscala in valoare de 7686 lei la 31.12.2024 (din D101). La Trim 1 2025 a inregistrat profit in suma de 11.300 lei. La Trim 2 (luand Venituri si chelt din 01.01-30-06) tot profit in valoare de 6000 lei. La Trim 3 (luand Venituri si chelt din 01.01-30.09) a inregistrat tot profit in valoare de 5400 lei. Va rog sa aratati pe fiecare trimestru ...
17Oct2025

Autoutilitara cu masa totala peste 3.500 kg cheltuieli si TVA integral deductibile, fara foaie de parcurs

de Profeanu Laura valabil la 17 Oct 2025
Intrebare: Am preluat contabilitatea firmei ABC SRL din luna august 2025. Verificand solduri si componenta lor, am constatat ca exista un sold 438 2 cu vechime din februarie - martie 2025. In lunile respective singurul salariat cu norma intreaga a fost in concediu medical, cu CIM suspendat. Activitatea firmei a fost asigurata in aceasta perioada de celalalt salariat angajat cu norma partiala, ajutat de ...
13Oct2025

Impozitul pe profit cumulat la 9 luni este mai mic decat cel declarat la 6 luni. Ce se declara in D100?

de Profeanu Laura valabil la 13 Oct 2025
Intrebare: La 30 iunie impozitul pe profit contabilizat si declarat prin D100 a fost de 8552 lei. La 30 sept impozitul cumulat din per ian-sept este de 5851 lei. Ce inregistrari contabile fac si ce declar in D100? In contabilitate fac o nota storno 6911=4411 -2701 lei ? Parca nu se inregistrau note storno, dar altfewl nu imi da impozitul in balanta. In D100 declar imp pe profit zero?
08Oct2025

Depunerea tardiva a declaratiei de inactivitate, impediment pentru aplicarea regimului microintreprinderilor

de Profeanu Laura valabil la 08 Oct 2025
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit, care in anul 2024 a depus declaratia de inactivitate pentru 2023 dupa data de 29.02.2024, poate fi platitoare de impozit micro in 2025?
03Oct2025

Intreprinderi legate. Conditii micro

de Gina Popescu valabil la 03 Oct 2025
Intrebare: Va rog sa imi spuneti daca, in situatia prezentata mai jos, intreprinderea B este corect incadrata ca microintreprindere. Pentru doua persoane juridice romane, A si B sunt valabile urmatoarele informatii: 1. A este platitoare de impozit pe profit. 2. B este platitoare de impozit pe venit (microintreprindere). 3. Exista doi asociati majoritari, prezenti atat in A, cat si in B, cu ...
x