Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 12 Iulie 2025

Reinregistrarea in scopuri de TVA, obligatii fiscale TVA

valabil la 28 Iun 2019
Intrebare: Societate care a avut calitatea de platitoare de TVA pentru perioada 21.03.2006-09.03.2016 fiind scoasa de la TVA din oficiu in data de 09.03.2016 de catre ANAF pentru motivul ca societatea nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica care implica operatiuni in sfera TVA, neindeplinind conditiile cf OPANAF 2032/2015. In anii 2006 si 2007 cand societatea era platitoare de TVA, aceasta a achizitionat terenuri si cladiri pentru care s-a aplicat Taxarea inversa. Dupa anularea codului de TVA, societatea a continuat sa realizeze venituri din inchirierea cladirilor respective dar a emis factura proforma si a inregistrat numai veniturile prin contul 706 nu si TVA colectata. In anul 2019 societatea si-a redobandit codul de TVA. Care sunt consecintele faptului ca nu a facturat si colectat TVA in perioada in care avea codul TVA anulat si ce ar trebui sa faca societatea acum, dupa redobandirea codului de TVA, pentru a remedia situatia? Va rog precizati atat ce declaratii trebuie depuse cat si baza legala pe care va formulati raspunsul. 

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Locul operatiunilor impozabile

09Iul2025

Contract cu o platforma de schimburi valutare. Comision din Belgia

de Vera Constantin valabil la 09 Iul 2025
TVA
Intrebare: O firma din Romania, care are ca obiect de activitate "Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal" are incheiat un contract cu o platforma de schimburi valutare, care are sediul in Belgia. Contractul prevede ca firma din Romania sa recomande platformei de schimb valutar clienti (persoane juridice sau fizice din Romania). Pentru aceste servicii ...
30Iun2025

Servicii prestate pe o platforma maritima, diurna externa salariati

de Gina Popescu valabil la 30 Iun 2025
TVA
Intrebare: Avem o comanda de la o societate comerciala cu sediul in Romania, pentru lucrari de reparatii pe o platforma marina situata in Marea Neagra la 125 km de tarmul Romaniei. Va rog sa ne confirmati daca facturam prestatiile fara TVA, considerand locul prestarii serviciilor in afara tarii. Nu stiu daca are relavanta faptul ca ambele societati sunt inregistrate fiscal in Romania. Ce diurna externe ...
24Iun2025

Corectare raportari eronate

de Amelia Dumitras valabil la 24 Iun 2025
TVA
Intrebare: Aceste prestari au fost declarate din eroare la randul 14 din decontul de tva in loc de 3 pe lunile anterioare (noiembrie, ianuarie, februarie). Cum considerati ca este corect sa facem aceasta corectie pentru lunile anterioare? Ca eroare materiala sau putem ca regularizare in luna iunie? La declaratia 390 vom face rectificative. De asemenea, aceste prestari vor fi trecute la rd ...
19Iun2025

Regim fiscal TVA pentru operatiuni triunghiulare cu bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 19 Iun 2025
TVA
Intrebare: Va solicit sprijinul in urmatoarea speta: Furnizorul A stabilit in Spania livreaza bunuri catre o societate B stabilita in Romania, care la randul ei livreaza bunuri catre o alta societate C stabilita in Romania, care livreaza bunurile catre cumparatorul final D stabilit in Germania. Fiecare societate este inregistrata in scopuri de TVA in statul in care este stabilita. Bunurile sunt ...
19Iun2025

Servicii etichetare beneficiar din Italia. Regim TVA

de Constanta Popa valabil la 19 Iun 2025
TVA
Intrebare: Pentru prestari servicii reprezentand etichetarea unor produse achizitionate de la un partener din Italia este corect aplicarea art. 278 alin. (2) din Codul fiscal: neimpozabil in Romania? Mai exact, furnizorul din Italia este de acord cu reducerea din valoarea facturii initiale, primita in regim de ''taxare inversa" (de catre partenerul din RO), si pentru care societatea ...
14Iun2025

Regim TVA pentru prestari intracomunitare de servicii

de Amelia Dumitras valabil la 14 Iun 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra factureaza trimestrial costurile cu o persoana angajata - arhitect ( salariale , combustibil,daca e cazul diurne etc.) catre o firma din grup din Austria cu cod valid de TVA , pe perioada cat aceasta se ocupa de proiectul unei fabrici din Dubai. Persoana angajata lucreaza din Romania. Facturile se vor emite cu taxare inversa si declarate declaratia 300 la randul 3 si in ...
x