Societate neplatitoare, cu cod de TVA pentru operatiuni intracomunitare, termen depunere D406
Societate neplatitoare de TVA, cu CIF intracomunitar, achizitioneaza lunar servicii intracomunitare pe care le declara in D390 si D301 si plateste tva-ul in Romania conform legii. Conform vectorului fiscal se incadreaza la trimestriali. Cum depun declaratia SAF-T in aceasta situatie? Lunara in baza achizitiei intracomunitara sau trimestriala conform vectorului fiscal? Si daca am depus la trimestrul 1 declaratia saf-t ca trimestrial, cum depun acum ca si lunar, daca este cazul? Daca este nevoie sa depun in baza achizitiilor intracomunitare, ce aleg intre optiunea "declaratie nerezidenti lunar" si " declaratie nerezidenti trimestriali"? Multumesc anticipat.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!