Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 23 Iunie 2024

Tratament fiscal, coduri TVA si WHT - achizitii servicii intracomunitare

Raspuns oferit de
Costin A. Istrate

Costin A. Istrate
Consultant in management
Intrebare: Achizitionam un echipament din afara tarii care implica si instalarea lui in Romania. In contract bunurile si serviciile sunt cotate separat. Am primit o factura de avans pe 40% din suma pe care nu este facuta impartirea - servicii/bunuri. As dori sa stiu urmatoarele: 1. Care este tratamentul fiscal pe care ar trebui sa il aplic pe parte de TVA - livrare cu instalare sau servicii si bunuri achizitionate separat si cum ar trebui sa declar in 300 si in 390? 2. WHT - trebuie sa cer certificat de rezidenta fiscala si sa declar operatiunea in declaratia 017 si daca da, de la ce data - 30 de zile de la semnarea contractului? 3. Pe ce codificare SAF-T de TVA si WhT ar trebui sa pun operatiunea? Avansul pe ce tip de codificare de TVA?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 250 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1042

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria e-Factura
e-Transport SAF-T

Iun112024

Bunuri cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport

de Profeanu Laura valabil la 11 Iun 2024
Intrebare: In contextul modificarilor privind declararea in E-transport, societatea care are ca activitate comercializarea de piese auto, livreaza pe teritoriul Romaniei marfa, care nu este incadrata la bunuri cu risc fiscal, catre clienti. Livrarea se face de catre furnizor, cu autovehiculele proprii care depasesc 2.5 tone. Pentru aceasta livrare trebuie obtinut codul UIT incepand cu 01.07.2024? Furnizorul ...
Iul132022

Utilizarea sistemelor e-factura si e-transport pentru serviciile de lohn

de Alexandru Palaghia valabil la 13 Iul 2022
Intrebare: Livram servicii intracomunitare de bunuri cu risc (regim lohn), avem obligatia inscrierii in sistemul Ro e-Factura? Dar in Ro e-Transport?
Feb202022

Termen depunere declaratie 406

de Costin A. Istrate valabil la 20 Feb 2022
Intrebare: Suntem o societate cu an fiscal si financiar diferit si suntem declarati mari contribuabili incepand cu 01.01.2022, spre urmare, prima declaratie ce o vom depune va fi aferenta iulie 2022. Anul nostru financiar/fiscal incepe din 01.07.20xx si se termina 30.06.XX. 1. Pentru D406 in cazul informatiilor SAF-T privind Active avem termen: pana la termenul de depunere a situatiilor financiare aferente ...