Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 4 Decembrie 2023

Tratamentul diferentelor dintre factura si plata aferenta

Raspuns oferit de
Alexandru Palaghia

Alexandru Palaghia
Expert contabil
Intrebare: Societatea noastra este platitoare de TVA si impozit pe profit. Angajatii de la departamentul tehnic, care merg in deplasari in tara, isi rezerva hotelul prin booking, solicita factura pe numele companiei. Plata se face cu cardul companiei, fie la hotel, fie in avans pe booking, dar de cele mai multe ori aceasta este mai mica decat valoarea facturii deoarece angajatul are diverse discount-uri sau promotii in contul lui de booking. Diferenta intre valoarea facturii si plata care apare pe extras este de 40-60 lei. Cum este corect sa tratez aceasta diferenta? Pot sa o restitui angajatului, in baza decontului pe care il face (decontul il face doar pentru diurna sau alte cheltuieli efectuate cu numerar)? Mentionez ca aceste cazuri sunt frecvente, cam de 3-5 ori/ luna. Va multumesc!

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Profit

Nov242023

Persoana juridica romana cu sucursala in Italia, recuperare pierdere fiscala

de Elena Ionescu valabil la 24 Nov 2023
Intrebare: Suntem o societate comerciala, persoana juridica romana C. Ro, care are infiintata pe teritoriul Italiei o sucursala C. Itl. Sucursala C. Itl este subunitate fara personalitate juridica supusa legilor italiene. Obiectul de activitate al societatii C. Ro din RO cat si al sucursalei din ITL sunt serviciile de reparatii masini_unelte (gen strunguri, raboteze...) la sediul clientului. Societatea C. ...
Oct162023

Renuntare la investitii in curs

de Olga Crevelescu valabil la 16 Oct 2023
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit incheie un contract de concesiune pentru un teren, in scopul dezvoltarii unei baze sportive. Ulterior, din motive juridice (un litigiu in legatura cu terenul) se constata ca nu poate fi indeplinit scopul concesiunii si se doreste incetarea contractului de concesiune. Pot fi considerate cheltuieli deductibile chiriile platite in cadrul acestui contract, ...
Oct122023

Incendiu. Cladire asigurata. Aspecte contabile si fiscale

de Irina Dumitrescu valabil la 12 Oct 2023
Intrebare: Societate comerciala, in urma unui incendiu la hala de productie, cladire asigurata - dauna partiala, s-a incasat suma de 500.000 lei, cladire distrusa in proportie de 30%. Valoarea de inventar a halei de productie este de 945.200, din care amortizat 82.400 lei, suprafata totala 2.000 cu suprafata distrusa de 30%. Reconstructia halei a fost facuta in regie proprie, costul fiind de 350.000 lei. Au ...
Oct022023

Corectarea impozitului pe profit trimestrial eronat declarat

de Alexandru Palaghia valabil la 02 Oct 2023
Intrebare: La luna iunie am calculat si inregistrat eronat impozitul pe profit, am declarat un impozit mai mare, am observat la sfarsitul lunii iulie cand am verificat scaderile de marfa din gestiune. Cum pot corecta eroarea si daca impozitul achitat in plus se poate compensa cu alte obligatii catre buget? Multumesc!
Aug082023

Tratament fiscal cheltuieli asociati si administratori

de Anastasia Bogaciuc valabil la 08 Aug 2023
Intrebare: Care este tratamentul fiscal pentru cheltuielile facute de asociati si administratori in vederea obtinerii de venituri impozabile, cum ar fi: diurna, transport, cazare? De asemenea, acestia pot beneficia de asigurari de sanatate in limita prevazuta de lege de 400 euro pe an, ca cheltuiala deductibila?
Aug012023

Sedinte de lucru. Decontare cazare si restaurant salariatilor

de Vera Constantin valabil la 01 Aug 2023
Intrebare: Trimestrial conducerea societatii organizeaza sedinte de lucru intr-o anumita locatie, care nu are legatura cu punctele de lucru. Pentru salariati se deconteaza cazarea precum si consumatia la restaurant. Nu se acorda diurna. Care este tratamentul fiscal al acestor consumatii? Se pot include in protocol? Multumim.