Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 18 Septembrie 2025
  • CEA MAI ACCESATA SPETA
  • Depunere rectificativa D406

    Pentru luna mai 2025 am depus in termen declaratia SAF-T, dar dupa o verificare am constatat ca am inregistrat eronat plata unui furnizor. Pe luna iunie 2025 este depusa declaratia urmeaza si depunerea declaratiei pe luna iulie 2025. ...

    mai mult

Tratamentul TVA refacturare costuri

Intrebare:

Achizitionam intracomunitar produse de la un furnizor din Italia. Este platitor de TVA. Acum la sfarsitul anului s-a negociat ca o parte din efortul de promovare, cheltuieli de marketing si publicitate efectuate de catre noi, societatea din Romania, in Romania, sa le refacturam catre furnizorul din Italia.

Va rog sa-mi spuneti daca factura trebuie sa fie fara TVA (taxare inversa-mas. simplificata) sau trebuie emisa cu TVA.

De asemenea, in ce declaratii trebuie declarata (LIS in D390?)?

Va multumesc.


Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 50-249 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4617

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA Nerezidenti

18Iul2025

Declararea AIC de servicii efectuate de catre PI neinregistrata in scopuri de TVA in RO

de Alexandru Palaghia valabil la 18 Iul 2025
Intrebare: ABC SRL neplatitoare de tva, impozit profit primeste fact Open AI din Irlanda cu VAT prezent in VIES. Obtin cod intracomunitar, declar factura in D390 si completez D301 la servicii rd 4 si 4.1. Va rog frumos sa-mi confirmati daca este asa si alte sfaturi daca aveti! Multumesc!
16Iul2025

Regimul TVA aplicabil unui utilaj achizitionat din UE si transferat temporar prin comodat intr-un alt stat membru

de Profeanu Laura valabil la 16 Iul 2025
Intrebare: O societate romaneasca doreste sa achizitioneze un utilaj din Italia, care va fi expediat in Romania. Apoi va trimite utilajul sub forma de contract de comodat unei societate italiene. Transferul utilajului este scutit de TVA (neimpozabil)? Cum este reglementat din punct de vedere al TVA-ului si ce documente sunt necesare? Am citit ca perioada de imprumut nu trebuie sa depaseasca 12 de luni. ...
09Iul2025

Achizitie de servicii electronice din UE de la un PFA neinregistrat in VIES

de Profeanu Laura valabil la 09 Iul 2025
Intrebare: O societate comerciala din Romania, platitoare de TVA achiztioneaza servicii pe cale electronica de la un PFA din Irlanda. PFA-ul din Irlanda nu a comunicat firmei din Romania CUI valid pentru inregistrare in VIES. Avand in vedere ca ambele societati sunt in UE iar serviciul poate fi incadrat pe regula general va rugam sa ne specificati care este tratamentul fiscal al TVA-ului pe care ar ...
03Apr2025

Operatiuni taxabile pentru care locul livrarii este in Romania

de Profeanu Laura valabil la 03 Apr 2025
Intrebare: Firma noastra vinde marfa catre o firma din Franta, neinregistrata in scopuri de TVA. Factura se emite in moneda Euro, cu TVA 19%, la curs BNR din ziua facturarii, iar marfa se trimite intr-un depozit din Romania, urmand ca beneficiarul din Franta sa se ocupe mai departe de transport. Intrebare: cum declaram aceasta livrare in decontul de TVA (300) si in declaratia 394? Multumesc.
19Mar2025

Achizitiile intracomunitare de bunuri

de Profeanu Laura valabil la 19 Mar 2025
Intrebare: O societate rezidenta in Polonia cu cod valid de tva, livreaza echipamente de tratarea apelor uzate catre o societate beneficiara din Romania cu cod valabil de tva. In pretul total al echipamentelor include: Pretul setului de echipamente, Costuri pentru supravegherea lucrarilor de instalare si punere in functiune (Supervizare la Instalare - max 10 zile lucratoare pe santier si Supervizare ...
12Feb2025

Locul prestarii de servicii

de Profeanu Laura valabil la 12 Feb 2025
Intrebare: Daca societatea A primeste o factura de onorarii avocati de la firma B din RO cu TVA si trebuie sa refactureze jumatate din acest cost catre partenerul C din asocierea A si C, C fiind partener din UE care comunica un cod valid de TVA, aceasta refacturare se face fara TVA, pe regula generala din CF de la art. 278 alin 2?
x