Achizitie intracomunitara de servicii. Aspecte fiscale
O persoana juridica nerezidenta din Germania (are doar cod TVA german) organizeaza pe teritoriul Romaniei un eveniment profesional la care participa un salariat al nostru ca speaker. Ne-au emis o factura cu TVA nemtesc pe care scrie la descriere: sponsorizare eveniment. Va rog sa ne spuneti care este tratamentul dpdv al TVA: aplicam taxare inversa si o declaram in D390? Daca da, la ce suma aplicam taxarea inversa, la total factura (adica baza+TVA)? Avem obligatia depunerii declaratiei 017? Pentru a putea depune D017 este suficienta doar factura ca document suport? Multumim.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Legea Austeritatii 2025. Raspunsuri pentru contabili"!