Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 27 Iulie 2024

Achizitie bunuri de la furnizor cu cod de TVA din Italia

Raspuns oferit de
Alexandru Palaghia

Alexandru Palaghia
Expert contabil
Intrebare: Furnizorul este cu sediul in Romania, cod de TVA de Italia, iar beneficiarul are cod de TVA din Romania. Este AIC? Cum o declar in declaratia 390 si 300? Am atasat factura pentru exemplificare. Va multumesc mult pentru sprijin.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 10-49 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4638

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

Iul232024

Achizitie intracomunitara de bunuri, regim fiscal TVA in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 23 Iul 2024
TVA
Intrebare: S-a facut o achizitie de bunuri de mica valoare prin Emag de la un furnizor din Franta. Furnizorul a aplicat pe factura TVA local din Franta. Codul de TVA al furnizorului nu este valid conform verificarii din VIES. Firma cumparatoare trebuie sa aplice taxare inversa? Cum declara in D390?
Iul212024

Achizitie intracomunitara de servicii, prestator neinregistrat TVA, regim TVA la beneficiar

de Amelia Dumitras valabil la 21 Iul 2024
TVA
Intrebare: Un SRL din Romania platitor de TVA si de impozit pe profit achizitioneaza servicii de consultanta financiara de la un PFA din Spania. Acesta nu este platitor de TVA si deci emite factura fara TVA. Cum raportam aceasta tranzactie in D300, D390, D394? Multumesc.
Iul182024

Termen depunere pentru declaratia recapitulativa D390

de Profeanu Laura valabil la 18 Iul 2024
TVA
Intrebare: Societatea inregistrata in scopuri de TVA face o achizitie intracomunitara de la o societate din Italia (cod VIES valid). Plata si livrarea bunurilor sunt efectuate in luna iunie (pe AWB este inscrisa in clar data expedirii din Italia a coletului), insa furnizorul a emis factura in luna mai si a comunicat-o cu intarziere, dupa livrarea bunurilor si nu doreste sa corecteze data facturii. In ...
Iul092024

Regimul TVA vanzare marfuri din alt stat membru UE

de Alexandru Palaghia valabil la 09 Iul 2024
TVA
Intrebare: Societate inregistrata Romania platitoare de Tva va vinde din Romania catre UE si non UE anvelope catre persoane juridice inregistrare ca si platitori de tva sau neplatitori de tva . Nu va exista un depozit fizic in Romania, vanzarile vor fi gestionate printr-un depozit din Varsovia, Polonia. Compania din Roamnia va intermedia vanzare de piese auto si alte articole auto in cantitati engros la ...
Iul042024

Plata TVA pe CUI in loc de cod special de TVA. Indreptarea erorii din documentele de plata

de Constanta Popa valabil la 04 Iul 2024
TVA
Intrebare: Societate neplatitoare de tva, achizitioneaza bunuri din Germania. Solicita si obtine cod special de tva. Se depune declaratia D301. Plata TVA s-a efectuat eronat in contul unic si nu pentru codul special de tva. In fisa sintetica TVA-ul este de plata pentru codul special, iar pe codul de inregistrare al societatii apare ca si achitat in plus. Cum se poate corecta aceasta eroare?
Iun162024

Regim fiscal TVA achizitie taxe de drum si servicii accesorii transportului prin card EW

de Amelia Dumitras valabil la 16 Iun 2024
TVA
Intrebare: Societatea efectueaza transport de marfa in UE si plateste taxa de drum, taxe de incarcare. Pe aceste facturi, emise de 2 ori pe luna de WAG, se mentioneaza ca tranzactiile nu sunt supuse TVA in tara respectiva sau se mentioneaza ca serviciile respective efectuate in comunitate si facturate ulterior nu fac obiectul TVA. Se declara aceste servicii in D390?