Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Buna ziua! Sunt Maria, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti Tutoriale
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 12 Iunie 2025

Achizitii si livrari in alte state.TVA

Intrebare: O societate platitoare de TVA in Romania realizeaza urmatoarele operatiuni: 1. Achizitioneaza marfa de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, dar cu livrarea efectiva in Olanda (intr-un depozit pe care societatea din Romania il are inchiriat in Olanda). 2. Dupa 8 luni de la achizitia marfii, societatea din Romania vinde marfa depozitata in Olanda (cea achizitionata anterior) catre o societate inregistrata in Polonia, fara a se face livrarea marfii (practic marfa ramane in acelasi depozit inchiriat din Olanda). In operatiunea de vanzare catre firma din Polonia intervine o societate inregistrata in Olanda, care este reprezentant fiscal atat pentru firma vanzatoare din Romania, cat si pentru clientul din Polonia. Cum tratam aceste operatiuni din perspectiva tva? In ceea ce priveste D300 si D390, cum trebuie sa raportam cele doua operatiuni?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-9 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4791

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Creeaza un CONT de TESTARE GRATUITA pentru a avea acces la toate raspunsurile din PortalCodulFiscal.ro, completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Informatii la zi oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro -
cel mai apreciat site de consultanta fiscala din Romania
 
Vrei sa ai acces instant la TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu: TESTEAZA GRATUIT pentru 48 de ore!
- Ai la dispozitie o Baza de Date cu peste 90.000 de intrebari si raspunsuri
- Gasesti Legislatie la zi + Sfaturile specialistilor in fiscalitate si contabilitate
 
Completeaza formularul de mai jos si TESTEAZA GRATUIT ! Beneficiaza de oferta noastra speciala!
 
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria TVA

10Iun2025

Achizitie din UK cu locul livrarii in UK

de Gina Popescu valabil la 10 Iun 2025
TVA
Intrebare: Avem un montaj de confectii metalice in Londra. Am achizitionat din Londra un mesh (protectie de inox) care se va monta pe confectia noastra. Mentionez ca, produsul in valoare de 9000 lire, se va livra in Londra nu va ajunge in Romania si nu am cum sa fac importul. Cum tratez aceasta factura din punct de vedere TVA si la ce rand al decontului de Tva se va declara si daca se declara si in 394?
29Mai2025

Monografie contabila si inregistrare in D300 achizitie de servicii scutite cu drept de deducere

de Ela Dumitra valabil la 29 Mai 2025
TVA
Intrebare: Suntem o societate de transport ce transporta bunuri in Turcia. Am primit de la o societate o factura pentru intocmirea formalitatilor vamale in care este mentionat "scutit cu drept de deducere". Va rog sa ne spuneti monografia contabila, implicatiile fiscale si la ce randuri se declara in D300. Va multumesc anticipat!
23Mai2025

TVA materii prime utilizate in productia de hrana si produse de igiena pentru animale

de Profeanu Laura valabil la 23 Mai 2025
TVA
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati cu clarificarea aspectelor fiscale la urmatoarele spete: Cazul 1: Avem achizitie de materie prima /sepiolita de la un furnizor din Turcia, pe care o utilizam in productia de bunuri destinate nutritiei animale si respectiv igienei animale. Codul vamal comunicat de funizor este - 2530 90 70. Cota de TVA asociata acestui cod vamal este de 19%. Putem utiliza in procesul de ...
21Mai2025

Achizitie apartament prin executor

de Vera Constantin valabil la 21 Mai 2025
TVA
Intrebare: Societatea noastra a achizitionat un apartament prin licitatie publica. Am primit factura emisa de BEJ in numele Debitorului/ garant, in valoare de 119.000 euro (baza 100.000 euro + tva 19.000 euro). Atat societatea emitenta cat si societatea noastra sunt platitoare de TVA. I-am solicitat Executorului corectarea facturii, cu aplicarea masurilor de simplificare (taxara inversa) conform ...
14Mai2025

Eroare materiala in decontul de TVA: cum se corecteaza o livrare intracomunitara declarata gresit

de Profeanu Laura valabil la 14 Mai 2025
TVA
Intrebare: Daca in decontul de TVA s-a completat dintr-o eroare o factura care era la livrari intracomunitare s-a completat la livrari interne, cum se corecteaza decontul de TVA depus deja prin cerere indreptare eroare materiala sau se poate corecta prin urmatorul decont ce se va depune, numai ca in acest caz nu decl 390 nu coincide cu decontul din acea luna? Va multumesc anticipat!
05Mai2025

Servicii de transport si cazare in UE

de Gina Popescu valabil la 05 Mai 2025
TVA
Intrebare: O societate A din Romania, platitoare de TVA desfasoara activitati IT catre o societate B din Romania platitoare de TVA. Societatea B solicita administratorului societatii B sa participe la un curs de profit in Berlin in luna iunie 2025. Societatea A achizitioneaza bilet de avion si cazare de la o societate C din Romania care-i factureaza SDD. Cum refactureaza societatea A catre ...
x