Avans facturat pentru export de bunuri - Regim TVA
Raspuns oferit deMariana Prejbeanu

Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar
valabil la 21 Aug 2023
Intrebare: Societatea factureaza unui client din Turcia un avans pentru exporturi de bunuri, fara tva, in data de 11.01.2023 pe care il incaseaza in data de 12.01.2023. Livrarea bunurilor se efectueaza in data de 10.02.2023 respectiv 06.03.2023. La ce rand din D300 se inscrie avansul facturat in data de 11.01.2023? Cum se justifica scutirea de TVA pentru avansul facturat? Mentionam ca perioada fiscala pentru tva este luna calendaristica.
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro
Login utilizator
De ce sa te inregistrezi?
- 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 70.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
- Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni.
Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site.
Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "E-Factura, E-Transport. 10 studii de caz de maxima importanta."!
Intrebari similare din categoria Raportarea fiscala: decont 300 si 301
Sep272023
Tratamentul fiscal pentru factura primita cu informatii incomplete/gresite
de
Alexandru Palaghia
valabil la 27 Sep 2023
Intrebare: SRL neplatitor de tva dar cu cod special de tva pentru operatiuni intracomunitare primeste o factura de la Google pe CUI-ul normal al societatii si pe numele administratorului, plata fiind decontata automat din contul firmei. Va rog sa imi spuneti, in acest caz cum ar trebui inregistrata factura? Dar in cazul in care factura primita ar fi fost emisa pe CUI-ul special si datele corecte ar trebui ...
Aug122023
Viniete de Ungaria si Austria. Declarare achizitie si vanzare in D300
de
Constanta Popa
valabil la 12 Aug 2023
Intrebare: O societate achizitioneaza si vinde vignete de Ungaria si Austria. Achizitia se face de la o societate din Ungaria cu TVA, pentru vignetele de Ungaria si cu taxare inversa pentru cele de Austria. Pentru vignetele de Austria firma intermediara plateste tva-ul firmei din Austria. Vanzarea vignetelor pe teritoriul Romaniei se face fara TVA. Dorim precizari cu privire la complectarea formularului ...
Iun222023
Regim fiscal TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii
de
Amelia Dumitras
valabil la 22 Iun 2023
Intrebare: Achizitii intracomunitare de bunuri din Spania in Romania cu transportator tot din UE (Spania). Firmele sunt platitoare de TVA, verificate pe Vies.Transportul este inregistrat in pretul de achizitie al marfii (ct 371). La ce rand din D300 respectiv D390 este corect sa apara valoarea transportului care este o prestare de serviciu inregistrata pe marfa? Multumesc.
Mai202023
Refacturare cheltuieli catre firma mama din Germania. Evidentierea in declaratiile de TVA
de
Constanta Popa
valabil la 20 Mai 2023
Intrebare: Refacturam costurile de cazare, masa servita, Team Building si activitati recreative, pentru colegii de la firma mama din Germania, care au venit in Romania la o sedinta si la o activitate de Team building cu echipa de management de la firma din Romania. Intelegem ca factura pentru costurile de cazare si masa servita se emite cu TVA, cota specifica. Intrebarea este daca trebuie sa apara pe linia ...
Mai122023
Organizatie umanitara - Primire autoturism prin donatie
de
Mariana Prejbeanu
valabil la 12 Mai 2023
Intrebare: O Organizatie Umanitara din Romania, care detine cod special de TVA in RO, platitoare de impozit pe profit, primeste de la o persoana fizica din Austria un autoturism (vechi) ca donatie. Autoturismul primit va fi utilizat de Organizatie in activitatea sa fara scop patrimonial. Ce obligatii fiscale (declarative si de plata) are Organizatia din Romania in urma primirii acestei donatii? Va multumesc ...
Mar212023
Regim fiscal fiscal TVA pentru servicii consultanta, beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Mar 2023
Intrebare: Societate prestatoare de servicii de consultanta emite factura de prestari servicii catre beneficiar cu sediul social in INDONEZIA. La ce rand/ randuri voi cuprinde in D300 venitul?