Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
X

Autentificare cont

Tine-ma minte
Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola
Nu aveti cont?
X

Recuperare user/parola

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Deblocare automata cont

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Contul meu Inregistrare cont Feedback clienti
PortalCodulFiscal.ro
Portal actualizat la 15 Octombrie 2024

Cod special de TVA

Raspuns oferit de
Profeanu Laura

Profeanu Laura
Consultant fiscal
Intrebare: Un SRL neplatitor de TVA presteaza servicii IT catre o societate platitoare de TVA din Belgia. Va rog, tratamentul fiscal, cum se factureaza, daca trebuie sa obtina cod special de TVA? Va multumesc.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 6201

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro

Login utilizator

De ce sa te inregistrezi?

  • 47 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 90.000 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal consultanta personalizata te costa acum doar 4 lei/zi, TVA inclusa.
  • Consultanta oferita de specialistii PortalCodulFiscal.ro
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter PortalCodulFiscal.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "Intreprinderi legate
Impozit micro sau impozit pe profit?"
!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Intrebari similare din categoria Tratament fiscal operatiuni economice

Oct112024

Achizitie de bunuri in Spania, urmata de livrare in Estonia

de Ionut Jinga valabil la 11 Oct 2024
TVA
Intrebare: Suntem o societate platitoare de TVA, activitatea principala fiind comertul. Firma doreste sa faca o achizitie de marfuri din Spania, pe care sa le revanda unui client din Estonia. Marfa va fi preluata de cumparatorul din Estonia, de la fabrica din Spania. Ambele societati au cod valid de TVA in VIES. Avand in vedere ca marfa nu va intra efectiv pe teritoriul Romaniei, care este tratamentul ...
Oct112024

Achizitie de bunuri in Romania, urmata de livrare intracomunitara in Estonia

de Ionut Jinga valabil la 11 Oct 2024
TVA
Intrebare: Revin la intrebarea anterioara (63304) privind achizitia de marfuri din Spania si revanzarea unui client din Estonia. Marfa va fi preluata de la furnizorul nostru din Spania si va fi transportata in Romania, la o sucursala a firmei din Estonia. Ce documente sunt necesare ca societatea noastra sa poata aplica taxarea inversa la achizitie si facturarea fara TVA (livrare intracomunitara) ...
Oct072024

Obligatiile TVA ale PF pentru achizitia de autotursime SH din afara tarii

de Alexandru Palaghia valabil la 07 Oct 2024
TVA
Intrebare: O persoana fizica romana, achizitioneaza din UE un autoturism SH de la firma, exista obligatia declararii si platii tva-ului in Romania, de catre persoana fizica? Multumesc.
Sep202024

Tratament contabil pentru bunuri si materiale utilizate in cazul prestarii unui serviciu complex

de Amelia Dumitras valabil la 20 Sep 2024
TVA
Intrebare: Cum se face descarcarea de gestiune a materialelor folosite si cum se va inregistra in contabilitate pentru a putea fi refacturata? Firma presteaza servicii care ofera solutii din faza de proiect si pana la lucrarea finala. Achizitionam produse si materiale care vor ajunge intr-un deviz de lucrari. De obicei le facturam ca o lucrare finala (sistem retea date conform situatie de lucrari ...
Sep182024

Regim TVA pentru servicii inchiriere retea

de Amelia Dumitras valabil la 18 Sep 2024
TVA
Intrebare: Societatii noastre i s-a cerut ajutorul pentru a executa o lucrare catre un spital - o retea de date care depaseste valoarea unui mijloc fix. Ca institutie, spitalul nu poate face acum investitii si ne solicita ca lunar sa emitem o factura de chirie. Cum ar trebui sa procedam din punct de vedere financiar contabil? Care ar fi monografia contabila si ce tip de contract ar trebui sa intocmim?
Sep052024

Anulare cod TVA

de Gina Popescu valabil la 05 Sep 2024
TVA
Intrebare: Unui partener i-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA incepand cu data de 01.05.2024. Aceasta anulare a fost operata de catre ANAF incepand cu data de 25.07.2024. In luna Iunie am primit de la partener 2 facturi, erau emise cu TVA, iar acest TVA a fost dedus pe decontul lunii Iunie. Se impune ajustarea taxei deduse in aceasta situatie?