Codul de TVA utilizat pentru facturare si declaratia cod 390 VIES, prestari intracomunitare de servicii
valabil la 16 Iul 2020
Intrebare:
PFA neplatitor de TVA, presteaza servicii intracomunitare pentru firme din UE. Ca urmare, pe langa codul de inregistrare fiscala emis la infiintare de catre Registrul Comertului, are si un cod special emis de ANAF, doar pentru prestarile intracomunitare.
Facturile emise catre firmele din UE se declara lunar in declaratia 390.
Ce cod de inregistrare fiscala completeaza PFA in declaratia 390, cel dat de Registrul Comertului sau cel special de la ANAF?
Va multumesc!
Newsletter PortalCodulFiscal.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul PortalCodulFiscal.ro si primesti cadou Raportul special "SAF-T 2025"!
Intrebari similare din categoria Raportarea informativa: declaratia 390 si 394
19Iun2025
Termen depunere D406 ONG neplatitor de TVA
de
Gina Popescu
valabil la 19 Iun 2025
Intrebare:
Asociatie fara scop patrimonial, neplatitoare de TVA, conduce contabilitatea in partida dubla, benevol, ce face cu Saf-t declaratia 406, la ce termen o depune? Lunar, trimestrial, nefiind platitoare de TVA, cum am specificat deja, multumesc!
21Iun2025
Achizitie intracomunitara de bunuri, furnizor din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Iun 2025
Intrebare:
Firma platitoare de tva achizitioneaza bunuri de la o firma B din SUA. Factura este emisa de furnizorul din SUA, dar marfa a fost livrata de la depozitul firmei B din Olanda (am doar dovada de transport).
Cum se declara aceasta achizitie in D 390 si in D 300 - ca achizitie intracomunitara, cu declarare in D390 Vies si D300 la rd 5+5.1 + 20+20.1?
13Mai2025
TVA aplicabil serviciilor de reparatii prestate in Romania pentru un furnizor intracomunitar
de
Profeanu Laura
valabil la 13 Mai 2025
Intrebare:
Echipa de service a societatii din Romania, platitoare de tva, presteaza servicii de reparatii pentru un bun imobil aflat pe teritoriul Romaniei achizitionat de la un furnizor UE. Produsul se afla in garantie si pentru recuperarea costurilor societatea din Romania factureaza cu tva furnizorului din UE contravaloarea serviciilor prestate.
Care este regimul declaratiilor in Romania?
...
29Apr2025
Depunere D394 pe 0
de
Gina Popescu
valabil la 29 Apr 2025
Intrebare:
Daca intr-o luna avem doar achizitii intracomunicare, fara alte achizitii de pe teritoriul Romaniei si nici livrari/vanzari de nici un fel. Se depune D394 cu 0, sau nu se depune deloc?
Multumesc!
19Mar2025
Regim TVA servicii de proiectare bun imobil,beneficiar din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 19 Mar 2025
Intrebare:
Societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania va factura servicii de proiectare catre o companie non-UE.
Ce implicatii are din punctul de vedere al TVA? Cum va emite societatea din Romania factura catre clientul non-EU si ce declaratii se depun?
Multumesc!
14Feb2025
Declarare marfa aflata in curs de aprovizionare, D390, intrastat
de
Elena Garofil
valabil la 14 Feb 2025
Intrebare:
La sfarsitul lunii ianuarie am inregistrat pe 327 marfa in tranzit de la un furnizor din UE. Trebuie sa o declar in declarati 390?
In Intrastat ar trebuie sa avem acelasi lucru cu declaratia 390 doar ca in Intrastat se evidentiaza achizitiile efective si atunci am avea o diferenta (in cazul in care inregistram factura de tranzit in declaratia 390).
Multumesc!